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我上個(gè)月開(kāi)了一張6%的代理服務(wù)發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),我6%那項(xiàng)不是藍(lán)色的不能填增值稅申報(bào)表,這個(gè)要怎么處理呢
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2018-03-05
老師你好,出口退稅是5月申報(bào)的,6月份核查,7月才退下稅來(lái),現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)增值稅申報(bào)表第15欄本月數(shù)不等于出口貨物預(yù)免抵退申報(bào)匯總表上期應(yīng)退審批數(shù)0
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2019-08-10
這個(gè)月發(fā)生了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅可以享受增值稅退稅的 增值稅的非可扣除的部分可以用留抵稅抵扣嗎 如果可以該怎么填增值稅申報(bào)表
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2017-06-05
當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票了,然后填增值稅申報(bào)表的時(shí)候附表三不能校檢通過(guò)
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2019-02-15
我三月份開(kāi)了一張稅率1%的票,四月因?qū)Ψ讲皇占t沖了重新開(kāi)了一張金額一樣稅率3%的票,現(xiàn)在報(bào)稅應(yīng)納稅減征額為負(fù)數(shù),與本期應(yīng)納稅額加起來(lái)剛好是要上的稅款,但提交不了報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)我要怎樣填增值稅申報(bào)表
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2020-07-13
小規(guī)模3%,填增值稅申報(bào)表時(shí)候10行a,20行b,a+b是含稅收入 現(xiàn)在都減按1%稅率了,不知道怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表了,不含稅收入填寫(xiě)哪里也不知道了,稅額自動(dòng)算出都是按3算得,不是按減按百分之一稅率算得稅額。。。
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2021-04-16
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模,季報(bào)超過(guò)三十萬(wàn),開(kāi)了一百多萬(wàn)的普票,怎樣填增值稅申報(bào)表增值稅,不知道填價(jià)稅合計(jì),還是不含稅收入,都要填那一欄
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2020-11-05
老師,通用申報(bào)表(稅及附征稅費(fèi)),怎么填?增值稅填不填。
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2021-01-05
小微企業(yè)填列增值稅申報(bào)表 是不是這樣填寫(xiě)? 需不需要填寫(xiě)附表?
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2016-07-14
老師好!家庭農(nóng)場(chǎng)銷售自產(chǎn)大米免交增值稅,填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)是否需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
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2020-01-14
外地預(yù)繳的稅款再填列小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)預(yù)繳的稅款直接填到主表預(yù)繳欄嘛?增值稅附表用不用填
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2019-10-10
填增值稅申報(bào)表附列資料(一)本期銷售情況明細(xì)表中銷售額23541941.83元,應(yīng)納銷項(xiàng)稅額706258.17元,價(jià)稅合計(jì)24248200元,然后到增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人主表)中,應(yīng)納銷項(xiàng)稅額怎么就成了706258.25元,差額有0.08元,這樣該怎么做賬,
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2017-07-10
稅控服務(wù)費(fèi)280元,抵減申報(bào)表都填哪幾個(gè)增值稅申報(bào)表
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2021-05-10
小規(guī)模3%,填增值稅申報(bào)表時(shí)候10行不含稅,20行稅額?,F(xiàn)在都減按1%稅率了,不知道怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表了,不含稅收入填寫(xiě)哪里也不知道了,稅額自動(dòng)算出都是按百分之3算得,不是按減按百分之一稅率算得稅額。。。 我忽略這些,直接含稅收入按百分之三稅率填入主表的第10行,行么? 本季度收入6萬(wàn)不用繳納稅 就不知道增值額主表和利潤(rùn)表怎么填寫(xiě)了,畢竟主表是按百分之三走的,利潤(rùn)表是不是也要按增值額主表一樣
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2021-04-17
物流公司6%稅率的需要填增值稅申報(bào)表么?需要怎么填呢?
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2015-12-19
在外省的建筑服務(wù)已在外地預(yù)繳稅款了,發(fā)票也開(kāi)了還有什么程序要做?還有預(yù)繳的稅款怎么做賬,報(bào)稅的時(shí)候怎么填增值稅申報(bào)表?
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2019-02-25
建筑勞務(wù)費(fèi)收入在填增值稅申報(bào)表時(shí),是屬于貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)?
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2019-10-16
我家是自己領(lǐng)回來(lái)的開(kāi)的專票,這個(gè)季度開(kāi)了含稅八萬(wàn)的專票,一萬(wàn)的定額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我公司要交稅嗎,我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該怎么填
1/1003
2018-07-12
小規(guī)模3%,填增值稅申報(bào)表時(shí)候10行a,20行b,a+b是含稅收入 現(xiàn)在都減按1%稅率了,不知道怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表了,不含稅收入填寫(xiě)哪里也不知道了,稅額自動(dòng)算出都是按3算得,不是按減按百分之一稅率算得稅額。。。 我忽略這些,直接含稅收入按百分之三稅率填入主表的第10行,行么?
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2021-04-16
老師,非金融企業(yè)與企業(yè)間借款利息開(kāi)普通發(fā)票,在填增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?
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2020-12-22