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給對(duì)方開代養(yǎng)生豬費(fèi)發(fā)票收稅嗎
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2019-12-02
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
采用托收承付方式銷售產(chǎn)品,已辦妥托收手續(xù),原始憑證有增值稅專用發(fā)票、托收回單,請(qǐng)問如何填制記帳憑證,原始憑證如何粘貼,如何計(jì)數(shù)?
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2021-10-10
小規(guī)模納稅人,購金稅盤是200元技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,是否都計(jì)入借管理費(fèi)用480元貸銀行存款480借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅480貸管理費(fèi)用480元,
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2019-10-10
第二張圖里(5)的900是不是等於1200-300的結(jié)果啊,在想2月份所需交稅只是收入5000元需要交稅的啊
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2019-01-17
一般納稅人,我進(jìn)貨5000的空調(diào)帶稅來的貨,賣出去15000帶稅開出去的,中間這利潤(rùn)10000元我還需要交稅嗎
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2023-11-30
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年12月31日甲公司庫仔商品3000臺(tái),均無合同,市場(chǎng)價(jià)格為1.3萬元/臺(tái),銷售稅費(fèi)為0.05萬元/臺(tái),該商品單位成本為1.41萬元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期初余額為0。甲公司于2022年3月6日向乙公司銷告該商品100臺(tái),銷售價(jià)格為每臺(tái)1.2萬元,價(jià)稅款均已收到。 (1)計(jì)算2021年年末甲公司庫存商品的可變現(xiàn)凈值與成本,并確認(rèn)當(dāng)年應(yīng)該計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 (2)編制甲公司2021年年末計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄(單位:萬元
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2022-12-19
115日,向丙公司銷售H商品一批,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬元,增值稅稅額為4.8萬元,該批商品成本為25萬元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30.23日,收到丙公司扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項(xiàng)存入銀行。計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。
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2023-03-06
老師,我想問國(guó)稅關(guān)于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)代收車船稅開具的增值稅發(fā)票,在備注欄中注明了代收車船稅稅款金額,但在實(shí)際增值稅發(fā)票發(fā)生額里是沒含車船稅的金額,做賬時(shí)是否要把備注欄里車船稅金額加增值稅金額一起做為原始憑證金額。
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2016-09-13
申請(qǐng)延遲繳納增值稅 如果當(dāng)月沒有辦法解決進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題那么只有在次月的時(shí)候,去稅局申請(qǐng)延遲繳納增值。下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來的時(shí)候,把應(yīng)繳納的增值稅做對(duì)沖,這樣也算是間接解決了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠的問題了。不過,這個(gè)需要稅局審批
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2020-09-04
8000元含稅點(diǎn)7個(gè)是不是結(jié)果8560元?
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2019-07-03
老師,一般租金發(fā)票的稅點(diǎn)是多少?
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2020-06-04
稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)企業(yè)所得稅免嗎
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2020-05-09
支付維修款,付款單位繳納營(yíng)業(yè)稅嗎
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2016-01-18
小規(guī)模納稅人,殘保金的分錄如何做?
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2019-01-14
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元,舊產(chǎn)品作價(jià)20000元 (5)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為 100000元(進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣)。 要求:計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
我是個(gè)體工商戶 從事建筑俢建小工程,工程完工后在國(guó)稅開具發(fā)票,營(yíng)改增后 要交哪些稅?
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2019-06-06
老師,季度所得稅是預(yù)報(bào),反正明年要匯算清繳的,我這個(gè)季度可以把利潤(rùn)做成負(fù)的嗎?也就是申報(bào)表數(shù)據(jù)同財(cái)務(wù)報(bào)表不一致
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2018-10-22
2、某電器商場(chǎng)為增值稅一般納納稅人,2021年4月發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù):(1)購入空調(diào)300臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為96萬元、12.48萬元。另外支付運(yùn)費(fèi)1.09萬元,承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅0.09萬元。求進(jìn)項(xiàng)稅額
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2023-03-21
老師,一般納稅人選用3%的征收率,是對(duì)選定的某個(gè)公司固定不變稅率還是對(duì)其它公司也要按3%來征收呢?
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2021-05-02