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關于培訓學校的收入的分錄,麻煩你看看這樣對不對? 收到學費: 借:銀行存款 貸:預收賬款 確認收入: 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本(?是這個科目嗎?好像不對) 最后結轉到本年利潤? 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 總感覺結轉成本那里有些不對,望指點。
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2019-03-13
老師 我暫估成本做的是:借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款-暫估 現(xiàn)在要沖暫估 我可以做 借:應付賬款-暫估 貸:庫存商品嗎?
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2019-08-23
借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-銷項 月末還沒收到款項當月要結轉成本嗎?借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
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2018-03-23
老師,廚房采購液化氣(普票已到),屬于我們成本。可以這樣做分錄么? 借:應付賬款 貸:銀存 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
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2020-01-30
單位借私人一筆錢,但錢在老板那放著。我可以寫:借:其他應收款 老板 貸:其他應付款 私人,支付工程款時,寫成借開發(fā)成本貸,其他應收款。還款時,寫成 借:其他應付款私人 貸:銀行存款。可以嗎
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2019-08-15
A公司付給我司購買產(chǎn)品B的全部款項 收到商品款項:借 銀行存款貸 預收賬款開出發(fā)票借 預收賬款貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅我司內部領用材料生產(chǎn)產(chǎn)品B生產(chǎn)部領用材料:借 生產(chǎn)成本貸 原材料之后結轉成本借 主營業(yè)務成本貸 生產(chǎn)成本 研發(fā)支出-產(chǎn)品B這樣對嗎?
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2018-09-26
21年 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 應為 借其他應付款 22年應該怎么調?
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2023-02-15
借 銀行存款 800 貸 主營業(yè)務收入 800 借 主營業(yè)務成本 560 貸 其他應付款 560
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2017-08-15
同控下成本法,減持長投后還是達到成本法計量標準,減持這部分是記借:銀行存款借:資本公積 貸:長投么
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2022-03-15
公司提供勞務開發(fā)票時,借方記應收賬款,當月提供的勞務成本憑證,貸記應收賬款,借記主營業(yè)務成本,這樣可以嗎?
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2021-07-11
老師,工程完工后結算,確認結算,1借:應收賬款貸:工程結算 2款項沒收回,結轉成本,借:主營業(yè)務成本,借:工程毛利 貸:應收賬款。3沖平借:工程結算 貸:工程毛利和施工成本。這時候應收賬款是平的,但是實際上這筆款沒收回來。分錄錯了,應該怎么做?
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2019-08-01
老師,上一年暫估成本的分錄: 借:工程施工—合同成本 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工—合同成本 現(xiàn)在收到票沖暫估的分錄怎么寫
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2021-04-28
老師:生產(chǎn)型企業(yè)這樣做賬對不對? 購進原材料 借,原材料1000 貸,銀行存款1000 領料生產(chǎn) 借,生產(chǎn)成本500 貸,原材料500 產(chǎn)成品入庫 借,庫存商品300 貸,主營業(yè)務成本300 然后再結轉成本 借,主營業(yè)務成本300 貸,本年利潤300
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2022-03-15
去年估價入庫時,借:庫存商品,貸:應付帳款。結轉成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。成本末回來,匯算時已調增,這筆分錄?
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2018-06-13
我在支付加工費時 借 委托加工物資。貸 :銀行存款。要結轉成本嗎?結轉成本是做:借:生產(chǎn)成本-加工費 貸:委托加工物資嗎?
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2018-12-15
老師,我在做主營業(yè)務收入時,借應收賬款貸:主營-稅費,結轉成本:借主營業(yè)務成本 貸 庫存商品,這個成本是不含稅價嗎?
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2020-07-14
請問老師,暫估成本,可以直接借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款(暫估)嗎
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2023-04-07
請問一下 比如上年公司沒有提供成本,然后賬務上做了暫估成本。借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-暫估 到了今年年頭把成本票拿回來了,沖銷暫估是不是借:應付賬款-暫估;貸:主營業(yè)務成本
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2020-03-09
學堂的老師應付成本費用直接與應收款對抵,分錄可以做成借主營業(yè)務成本,貸應收賬款嗎
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2020-06-08
成本確認是收到發(fā)票后么?然后沖減成本?如果是這樣是不是為了借貸平衡,應付賬款才出現(xiàn)在借方呀?
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2017-09-16