 小規(guī)模自產(chǎn)自銷,我開的0%普票、3%普票、3%專票,對方是一般納稅人,可以扣抵什麼項目
小規(guī)模自產(chǎn)自銷,我開的0%普票、3%普票、3%專票,對方是一般納稅人,可以扣抵什麼項目
 老師,一般納稅人收到的進項普通發(fā)票稅率是3%的,購進辦公桌,分錄是借:固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費-進項稅貸:銀行存款對嗎?
老師,一般納稅人收到的進項普通發(fā)票稅率是3%的,購進辦公桌,分錄是借:固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費-進項稅貸:銀行存款對嗎?
 老師以前的印花稅不是計入管理費用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營業(yè)稅金及附加里了?
老師以前的印花稅不是計入管理費用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營業(yè)稅金及附加里了?
 每月抄稅和報稅一般在什么時候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報是吧?謝謝
每月抄稅和報稅一般在什么時候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報是吧?謝謝
 本次申請不子批準該納稅人為重點管理的
四級納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機關(guān)確認
的不以實際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請,不子批準。
這是什么情況
本次申請不子批準該納稅人為重點管理的
四級納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機關(guān)確認
的不以實際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請,不子批準。
這是什么情況
 本次申請不子批準該納稅人為重點管理的
四級納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機關(guān)確認
的不以實際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請,不子批準。
這是什么情況
本次申請不子批準該納稅人為重點管理的
四級納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機關(guān)確認
的不以實際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請,不子批準。
這是什么情況
 我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因為公司才成立三四個月,進項稅有很多票,我可以多認證不交稅或只交一點,稅負率低於1%,這樣會不會有風(fēng)險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因為公司才成立三四個月,進項稅有很多票,我可以多認證不交稅或只交一點,稅負率低於1%,這樣會不會有風(fēng)險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
 試回答下列問題:
6.若JKL公司執(zhí)行貨幣市場避險,試問公司1年後收到的美元金額約為多少?
(A)
$5,869,811 (B) $5,993,232 (C) $6,100,000 (D) $6,250,000 美元。
試回答下列問題:
6.若JKL公司執(zhí)行貨幣市場避險,試問公司1年後收到的美元金額約為多少?
(A)
$5,869,811 (B) $5,993,232 (C) $6,100,000 (D) $6,250,000 美元。
 在進行納稅申報時找不到個體經(jīng)營所得A表無法填寫不能申報
在進行納稅申報時找不到個體經(jīng)營所得A表無法填寫不能申報
 公司是一般納稅人企業(yè)!如果加工商將公司的材料損壞了要賠款!但要公司開具發(fā)票!那公司可以開嗎?
公司是一般納稅人企業(yè)!如果加工商將公司的材料損壞了要賠款!但要公司開具發(fā)票!那公司可以開嗎?
 來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。會計科目。分錄做法?如何沖銷進項稅額轉(zhuǎn)出科目?
來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。會計科目。分錄做法?如何沖銷進項稅額轉(zhuǎn)出科目?
 每月抄稅和報稅一般在什么時候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報是吧?謝謝
每月抄稅和報稅一般在什么時候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報是吧?謝謝
 有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒開進行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺灣供應(yīng)商,沒辦法開票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採購的,不開發(fā)票。時間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒開進行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺灣供應(yīng)商,沒辦法開票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採購的,不開發(fā)票。時間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
 老師這個題不考試折舊嗎?
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 這個怎麼算?王某於某年12月因業(yè)績優(yōu)秀獲得獎金3000元,當月工資收入4000元,財王某12月應(yīng)繳納個人所得稅為多少元
這個怎麼算?王某於某年12月因業(yè)績優(yōu)秀獲得獎金3000元,當月工資收入4000元,財王某12月應(yīng)繳納個人所得稅為多少元
 2020.10月的發(fā)票納稅號開錯了,客戶要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開給客戶?對客戶有沒有什麼影響?客戶2020年10月已經(jīng)做了費用會不會影響所得稅申報?
2020.10月的發(fā)票納稅號開錯了,客戶要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開給客戶?對客戶有沒有什麼影響?客戶2020年10月已經(jīng)做了費用會不會影響所得稅申報?
 初級職稱一次性考試怎么過關(guān)
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 請問國家的五險一金試用的人群有哪些
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 2015年5月,補交了2014年7月所得稅,怎么做分錄?
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 一般納稅人在5月開出一張電子普票,應(yīng)在6月的增值稅附表一申報表上自動生成金額,問應(yīng)填在哪欄是要手工錄入嗎
一般納稅人在5月開出一張電子普票,應(yīng)在6月的增值稅附表一申報表上自動生成金額,問應(yīng)填在哪欄是要手工錄入嗎