 老師您好。建筑業(yè)第20筆業(yè)務中建筑業(yè)也可以抵扣增值稅(進項稅)么?
老師您好。建筑業(yè)第20筆業(yè)務中建筑業(yè)也可以抵扣增值稅(進項稅)么?
 地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應該怎麼操作才可以讓客戶報銷。
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應該怎麼操作才可以讓客戶報銷。
 我減免稅調查表的減免稅代碼填錯了,報表也已經上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過來,要怎么處理?
我減免稅調查表的減免稅代碼填錯了,報表也已經上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過來,要怎么處理?
 物業(yè)公司收費水費,如何申報增值稅,是采用簡易計征吧,征率是1%吧
物業(yè)公司收費水費,如何申報增值稅,是采用簡易計征吧,征率是1%吧
 想做2019年2月份的公司個人所得稅零申報的?,F(xiàn)在公司沒有員工沒有業(yè)務,2019網上系統(tǒng)更新後就不會弄了,應該甚樣申報?
想做2019年2月份的公司個人所得稅零申報的?,F(xiàn)在公司沒有員工沒有業(yè)務,2019網上系統(tǒng)更新後就不會弄了,應該甚樣申報?
 我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因為公司才成立三四個月,進項稅有很多票,我可以多認證不交稅或只交一點,稅負率低於1%,這樣會不會有風險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因為公司才成立三四個月,進項稅有很多票,我可以多認證不交稅或只交一點,稅負率低於1%,這樣會不會有風險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
 環(huán)保稅不能零申報嗎
環(huán)保稅不能零申報嗎
 農藥免稅應該開增值稅普通發(fā)票,對方給我開了增值稅專用發(fā)票咋辦
農藥免稅應該開增值稅普通發(fā)票,對方給我開了增值稅專用發(fā)票咋辦
 2020.10月的發(fā)票納稅號開錯了,客戶要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開給客戶?對客戶有沒有什麼影響?客戶2020年10月已經做了費用會不會影響所得稅申報?
2020.10月的發(fā)票納稅號開錯了,客戶要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開給客戶?對客戶有沒有什麼影響?客戶2020年10月已經做了費用會不會影響所得稅申報?
 應交稅金-應交增值稅-出口退稅這個科目也要結轉到轉出未交增值稅對不
應交稅金-應交增值稅-出口退稅這個科目也要結轉到轉出未交增值稅對不
 老師以前的印花稅不是計入管理費用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營業(yè)稅金及附加里了?
老師以前的印花稅不是計入管理費用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營業(yè)稅金及附加里了?
 12月申報稅的時候,做了一筆進項稅額轉出 我是購買方申請了紅字信息表給銷售方 現(xiàn)在我要認證發(fā)票需要把轉出的稅額加進來算稅負嗎??
12月申報稅的時候,做了一筆進項稅額轉出 我是購買方申請了紅字信息表給銷售方 現(xiàn)在我要認證發(fā)票需要把轉出的稅額加進來算稅負嗎??
 每月抄稅和報稅一般在什么時候?抄稅后是緊接著網絡申報是吧?謝謝
每月抄稅和報稅一般在什么時候?抄稅后是緊接著網絡申報是吧?謝謝
 一般納稅人月末銷項貸方一萬,進項稅額借方5千,稅額抵免借方一千,是把應交增值科目余額轉出,即借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4千貨:應交稅費-未交增值稅4千
一般納稅人月末銷項貸方一萬,進項稅額借方5千,稅額抵免借方一千,是把應交增值科目余額轉出,即借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4千貨:應交稅費-未交增值稅4千
 學費開增值稅發(fā)票,請問 誰付稅率費?
學費開增值稅發(fā)票,請問 誰付稅率費?
 增值稅專用發(fā)票 不是用來抵稅用的嘛?
增值稅專用發(fā)票 不是用來抵稅用的嘛?
 2018年的增值稅納稅申報在稅盤哪里可以打印
2018年的增值稅納稅申報在稅盤哪里可以打印
 公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產生了5萬多的説。這個説可不可以到稅務申請延後至5月繳納。因為這個是和政府部門合作的,她們要先把票領到后才能去申報領款,中間有一個很長的時間差。
公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產生了5萬多的説。這個説可不可以到稅務申請延後至5月繳納。因為這個是和政府部門合作的,她們要先把票領到后才能去申報領款,中間有一個很長的時間差。
 老師,小規(guī)模納稅人,增值稅在免增增值稅的范圍內,那么這個增值稅如何做稅務處理?
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅在免增增值稅的范圍內,那么這個增值稅如何做稅務處理?
 增值稅專用發(fā)票17%開成13%的稅金怎么辦
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