 不是在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),
不是在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),
 借,其他應(yīng)付款
貸其他貨幣資金
借其他應(yīng)收款
貸其他貨幣資金分別是什么情況呢
借,其他應(yīng)付款
貸其他貨幣資金
借其他應(yīng)收款
貸其他貨幣資金分別是什么情況呢
 其他應(yīng)收款借方余額20372.44元    其他應(yīng)付款借方余額是22760.44元,應(yīng)付里面包括了應(yīng)收的數(shù),我怎么把應(yīng)收款沖掉呢,這筆款是每月的口碑收入別的店欠我們店的錢,后來領(lǐng)導(dǎo)讓全部用其他應(yīng)付款科目,沒有把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,就做了一筆:借其他應(yīng)付款20372.44元  貸其他貨幣資金-口碑收入20372.44元是不是做錯了,怎么調(diào)呢
其他應(yīng)收款借方余額20372.44元    其他應(yīng)付款借方余額是22760.44元,應(yīng)付里面包括了應(yīng)收的數(shù),我怎么把應(yīng)收款沖掉呢,這筆款是每月的口碑收入別的店欠我們店的錢,后來領(lǐng)導(dǎo)讓全部用其他應(yīng)付款科目,沒有把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,就做了一筆:借其他應(yīng)付款20372.44元  貸其他貨幣資金-口碑收入20372.44元是不是做錯了,怎么調(diào)呢
 能夠在匯算清繳前發(fā)放工資
能夠在匯算清繳前發(fā)放工資
 房屋抵押是屬于非流動資產(chǎn)嗎
房屋抵押是屬于非流動資產(chǎn)嗎
 老師,煉鐵廠,分高爐,電廠,高爐,電廠工資記入生產(chǎn)成本工資,高爐電費(fèi)和電廠電費(fèi)記入生產(chǎn)成本電費(fèi)
老師,煉鐵廠,分高爐,電廠,高爐,電廠工資記入生產(chǎn)成本工資,高爐電費(fèi)和電廠電費(fèi)記入生產(chǎn)成本電費(fèi)
 老師,發(fā)工資私對私打款行嗎
老師,發(fā)工資私對私打款行嗎
 如果12月工資是5000,年終獎是6000.請問交不交個稅,前面那個月工資4500.其實(shí)是公司每個月是5000.公司把500扣下來不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個月共6000.請問要匯算清繳嗎
如果12月工資是5000,年終獎是6000.請問交不交個稅,前面那個月工資4500.其實(shí)是公司每個月是5000.公司把500扣下來不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個月共6000.請問要匯算清繳嗎
 每個月必須給老闆提供什麼資料
每個月必須給老闆提供什麼資料
 老師,煉鐵廠,分高爐,電廠,高爐,電廠工資記入生產(chǎn)成本工資,高爐電費(fèi)和電廠電費(fèi)記入生產(chǎn)成本電費(fèi)
老師,煉鐵廠,分高爐,電廠,高爐,電廠工資記入生產(chǎn)成本工資,高爐電費(fèi)和電廠電費(fèi)記入生產(chǎn)成本電費(fèi)
 新成立出口外貿(mào)企業(yè)(外商獨(dú)資),注冊資本30萬元。
1.10月18日總公司國外撥入資本金USD44970元,扣手續(xù)費(fèi)USD19元,實(shí)收USD44951,當(dāng)天匯率6.7303折合RMB302533.72元,下圖是我的會計分錄:
新成立出口外貿(mào)企業(yè)(外商獨(dú)資),注冊資本30萬元。
1.10月18日總公司國外撥入資本金USD44970元,扣手續(xù)費(fèi)USD19元,實(shí)收USD44951,當(dāng)天匯率6.7303折合RMB302533.72元,下圖是我的會計分錄:
 其他應(yīng)收的第二個應(yīng)收的出租包裝物押金,跟題目的A選項(xiàng),老師說是其他應(yīng)付款,請問有什么區(qū)別,我感覺一樣的?
其他應(yīng)收的第二個應(yīng)收的出租包裝物押金,跟題目的A選項(xiàng),老師說是其他應(yīng)付款,請問有什么區(qū)別,我感覺一樣的?
 上個月多發(fā)員工工資並扣了個人社保費(fèi),這個月收回工資和付回社保費(fèi),請問分錄怎麼做?
上個月多發(fā)員工工資並扣了個人社保費(fèi),這個月收回工資和付回社保費(fèi),請問分錄怎麼做?
 老師,公司總投資額看哪里,我把很多工程費(fèi)直接計入長期待攤費(fèi)用里,是不是在報表會影響總投資額
老師,公司總投資額看哪里,我把很多工程費(fèi)直接計入長期待攤費(fèi)用里,是不是在報表會影響總投資額
 老師,我們做網(wǎng)店的,會有刷單這種情況,買家今天刷單,我們第二天就會把本金和傭金,第二天支付給買家,我是這樣做的借其他貨幣資金-支付寶
貸其他應(yīng)付款,第二天支付時候借其他應(yīng)付款  貸庫存現(xiàn)金??墒沁@樣做的話我其他貨幣資金的金額是對不上的,因?yàn)橐钨I家確認(rèn)收貨了以后錢才會進(jìn)我們的支付寶賬戶,老師我應(yīng)該怎么做呢
老師,我們做網(wǎng)店的,會有刷單這種情況,買家今天刷單,我們第二天就會把本金和傭金,第二天支付給買家,我是這樣做的借其他貨幣資金-支付寶
貸其他應(yīng)付款,第二天支付時候借其他應(yīng)付款  貸庫存現(xiàn)金??墒沁@樣做的話我其他貨幣資金的金額是對不上的,因?yàn)橐钨I家確認(rèn)收貨了以后錢才會進(jìn)我們的支付寶賬戶,老師我應(yīng)該怎么做呢
 老師您好 我們公司收到兩筆員工樂捐款 其中一筆借:其他貨幣資金2000 貸:其他應(yīng)付款2000 另外一筆:借:庫存現(xiàn)金600 貸:其他應(yīng)付款600 現(xiàn)在要用這兩筆款購買員工禮品花費(fèi)2683.5元 一筆是之前的樂捐款2600 剩余的283.5用銀行存款支付 現(xiàn)在我做這筆分錄怎么都平不了賬
老師您好 我們公司收到兩筆員工樂捐款 其中一筆借:其他貨幣資金2000 貸:其他應(yīng)付款2000 另外一筆:借:庫存現(xiàn)金600 貸:其他應(yīng)付款600 現(xiàn)在要用這兩筆款購買員工禮品花費(fèi)2683.5元 一筆是之前的樂捐款2600 剩余的283.5用銀行存款支付 現(xiàn)在我做這筆分錄怎么都平不了賬
 剛到新公司上班,發(fā)現(xiàn)以前的賬從18年開始就有問題。怎么處理?庫存現(xiàn)金一百多萬,銀行存款負(fù)數(shù),其他貨幣資金負(fù)數(shù),其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)
剛到新公司上班,發(fā)現(xiàn)以前的賬從18年開始就有問題。怎么處理?庫存現(xiàn)金一百多萬,銀行存款負(fù)數(shù),其他貨幣資金負(fù)數(shù),其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)
 請問如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈,賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈) 貸:非營運(yùn)收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會大幅增加,若入遞延項(xiàng)目,如何處理,謝謝,  另其價值應(yīng)該如何取得?
請問如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈,賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈) 貸:非營運(yùn)收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會大幅增加,若入遞延項(xiàng)目,如何處理,謝謝,  另其價值應(yīng)該如何取得?
 老師,還有一個問題,就是我們公司是電子商務(wù)有限公司,在淘寶上面銷售東西,錢款都是平臺收取,不走我們公司公戶,那收款是走庫存現(xiàn)金還是其他應(yīng)收款,還是其他貨幣資金
老師,還有一個問題,就是我們公司是電子商務(wù)有限公司,在淘寶上面銷售東西,錢款都是平臺收取,不走我們公司公戶,那收款是走庫存現(xiàn)金還是其他應(yīng)收款,還是其他貨幣資金
 不單獨(dú)設(shè)置“備用金”科目的企業(yè),內(nèi)部各部門周轉(zhuǎn)使用的定額備用金應(yīng)通過()核算
庫存現(xiàn)金、其他應(yīng)收款、其他貨幣資金、    :我們老師說是其他貨幣資金我保持懷疑,我并沒有看出題目問的是小企業(yè)。
  收到帶息的商業(yè)匯票時,會計應(yīng)按()入賬
  票據(jù)面值、票據(jù)面值+到期利息、票據(jù)到期值、  
這兩題求詳細(xì)解釋
不單獨(dú)設(shè)置“備用金”科目的企業(yè),內(nèi)部各部門周轉(zhuǎn)使用的定額備用金應(yīng)通過()核算
庫存現(xiàn)金、其他應(yīng)收款、其他貨幣資金、    :我們老師說是其他貨幣資金我保持懷疑,我并沒有看出題目問的是小企業(yè)。
  收到帶息的商業(yè)匯票時,會計應(yīng)按()入賬
  票據(jù)面值、票據(jù)面值+到期利息、票據(jù)到期值、  
這兩題求詳細(xì)解釋