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公司會計的工作內容?
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2023-09-19
必考知識點不清楚下列各項中,企業(yè)的內部控制措施包括( ABC )。 A預算控制 B會計系統(tǒng)控制 C運營分析控制 D信息內部公開(× )--行政事業(yè)單位內部控制的方法,不屬于企業(yè)內部控制措施 企業(yè)內部控制在經(jīng)濟法的哪個章節(jié)哪個內容??
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2021-11-16
山河機械制造有限責任公司和東林家具制造有限責任公司理想的公司治理及行政組織結構應該是什么樣的,
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2023-03-23
哪里可以查到上市公司內部控制的薄弱情況?寫文章要用到內部控制薄弱的案例來分析,可是網(wǎng)上找的內控自評報告里頭只有內部控制完善的方面
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2017-04-10
下列各項中屬于針對管理層和治理層凌駕于控制之上的風險而設計的控制有(  )。 A.針對重大的異常交易(尤其是那些導致會計分錄延遲或異常的交易)的控制 B.針對關聯(lián)方交易的控制 C.與管理層的重大估計相關的控制 D.能夠減弱管理層偽造或不恰當操縱財務結果的動機及壓力的控制
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2021-10-07
在編制母公司和若干子公司時,是否不同合并方式取得的投資,要按不同的方式處理,比如若某子公司是同一控制合并,就要按同一控制處理,若某子公司是非同一控制合并,就要按非同一控制處理?
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2024-08-22
同一控制下,把一個分公司的資產(chǎn)全部轉讓給另一個子公司,如何會計處理?
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2017-06-22
營銷部搞活動,顧客在收費處領現(xiàn)金,收費處屬財務部,這個費用報銷由營銷部還是財務部報批,流程內控應該是怎樣合適。
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2018-05-01
內部控制中淮公司有什么優(yōu)點缺點
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2021-03-23
(1)非同一控制下的吸收合并,做A公司有關合并的會計處理。 (2)非同一控制下的控股合并,做A公司有關合并的會計處理。 (3)同一控制下的吸收合并,做A公司有關合并的會計處理。 (4)同一控制下的控股合并,做A公司有關合并的會計處理。
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2023-11-10
公司同時有一個土石方挖運項目和一個河道治理項目,把土石方項目挖出的石頭運到河道治理項目做擋墻,那么,這部分石頭在河道治理項目如何做成本呢
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2017-07-28
注冊會計師應當以書面形式與管理層溝通其在審計過程中識別的所有其他內部控制缺陷,并在溝通完成后告知治理層。在進行溝通時,注冊會計師無需重復自身、內部審計人員或被審計單位其他人員以前書面溝通過的控制缺陷。 對于上面這句話,注冊會計師應當溝通的不是值得關注的內部控制缺陷嗎?怎么變成審計過程中識別的所有其他內部控制缺陷了呢?
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2020-07-27
什么樣的股權控制是動態(tài)股權控制? a直接型股權控制 b間接性股權控制 c管理型股權控制 d公司增資擴股
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2020-06-21
寫固定資產(chǎn)管理內部控制,選擇什么樣的案例公司比較好寫一些?
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2019-10-14
下列各項中,屬于在財務報表審計中注冊會計師向被審計單位治理層和管理層通報內部控制缺陷時應當特別說明的事項有( ?。?。 A.注冊會計師執(zhí)行審計工作的目的是對財務報表發(fā)表審計意見 B.審計工作包括對內部控制的有效性發(fā)表意見 C.報告的事項包括注冊會計師識別出的所有的內部控制缺陷 D.審計工作包括考慮與財務報表編制相關的內部控制,其目的是設計適合具體情況的審計程序
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2024-03-22
下列各項中,屬于在財務報表審計中注冊會計師向被審計單位治理層和管理層通報內部控制缺陷時應當特別說明的事項有( ?。? A.注冊會計師執(zhí)行審計工作的目的是對財務報表發(fā)表審計意見 B.審計工作包括對內部控制的有效性發(fā)表意見 C.報告的事項包括注冊會計師識別出的所有的內部控制缺陷 D.審計工作包括考慮與財務報表編制相關的內部控制,其目的是設計適合具體情況的審計程序
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2024-04-29
下列各項中,屬于會計師事務所質量管理體系框架的有( ?。?。 A.治理和領導層 B.業(yè)務執(zhí)行 C.控制活動 D.資源
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2024-02-22
公司怎樣簡單控制各部門采購量,核算各部門成本
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2020-02-29
下列各項中,屬于行政事業(yè)單位內部控制方法的有( )。 A不相容崗位相互分離 B歸口管理 C預算控制 D績效考評控制 老師,請問行政事業(yè)單位內部控制和企業(yè)內部控制的區(qū)分點在哪里呢?
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2019-10-22
根據(jù)《企業(yè)內部控制應用指引第5號——企業(yè)文化》,下列屬于企業(yè)文化建設需要關注的主要風險的有(?。?。 A、公司缺乏積極向上的企業(yè)文化 B、并購過程中忽視企業(yè)間的文化差異和理念沖突 C、缺乏開拓創(chuàng)新、團隊協(xié)作和風險意識 D、缺乏誠實守信的經(jīng)營理念
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2014-09-14