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、下列關于內部控制的說法中,不正確的是(?。?A、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解不能代替其對內部控制運行有效性的測試程序 B、一般情況下,注冊會計師對內部控制的了解,主要是評價內部控制的設計和確定內部控制是否得到執(zhí)行 C、內部控制的自動化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項時可能比人工控制更為適當 D、與審計相關的控制,包括被審計單位為實現財務報告可靠性目標設計和實施的控制
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2020-03-02
1.自(2009)以來,《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、企業(yè)內部控制配套指引、《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》、《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度(試行)》等內部控制制度規(guī)范不斷出臺,大中型企業(yè)及行政事業(yè)單位的內部控制工作都有了可遵循的紅寶書,內控不斷深化,效益逐步顯現。2.在歐洲上市公司中第一個采用XBRL提供會計報表的公司是( 路透社 )
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2019-03-20
2018年12月份的賬已結,四季度所得稅已申報,財務報表也報送了,老板才說要發(fā)一點獎金,沒計提?這部分獎金怎麼處理?可以取消結賬入到12月嗎?
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2019-01-08
營銷部搞活動,顧客在收費處領現金,收費處屬財務部,這個費用報銷由營銷部還是財務部報批,流程內控應該是怎樣合適。
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2018-05-01
V公司要求某會計師事務所在出具審計報告的同時提供內部控制審核報告。為此,雙方另行簽訂了業(yè)務約定書 為什么是影響獨立性?
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2019-09-30
請問“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”是強調事項段嗎?
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2021-04-03
不是要在非財務報告的內部控制重大缺陷事項段中描述嗎
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2022-07-24
第一題,共同控制:指對一個企業(yè)的財務和經營政策有參與決策的權力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。( ?。? 第二題,對商譽進行減值測試分攤的資產組范圍不能大于分部報告準則中的報告分部。( ?。?/span>
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2021-09-23
根據《企業(yè)內部控制應用指引第5號——企業(yè)文化》,下列屬于企業(yè)文化建設需要關注的主要風險的有(?。?。 A、公司缺乏積極向上的企業(yè)文化 B、并購過程中忽視企業(yè)間的文化差異和理念沖突 C、缺乏開拓創(chuàng)新、團隊協(xié)作和風險意識 D、缺乏誠實守信的經營理念
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2014-09-14
下列情形中,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加強調事項段予以說明的有(  )。(2017年網絡回憶版) A.被審計單位的企業(yè)內部控制評價報告的要素列報不完整 B.注冊會計師知悉在基準日并不存在,但在期后期間發(fā)生的事項,且這類期后事項對財務報告內部控制有重大影響 C.被審計單位在基準日前對存在的財務報告內部控制重大缺陷進行了整改且運行了足夠長的時間,注冊會計師測試后認為其運行有效 D.被審計單位存在財務報告內部控制重要缺陷
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2021-07-04
成本核算是怎麼做的,會體現在報表裏面的嗎
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2017-10-06
本月發(fā)放2018年12月份工資,個稅申報那是選舊報表還是新報表?
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2019-01-09
預算控制不是屬于行政單位內部控制制度嘛?怎么又變成企業(yè)內部控制了
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2019-04-28
利用留存收益屬于內部權益籌資嗎
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2017-08-28
對于控制測試。首先是要先了解內部控制。其次,如果擬信耐內部控制,則測試內部控制的有效性,如果不信耐內部控制,則不管是針對重大錯報風險,還是特別風險的內部控制,都可以不測試,對吧?
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2021-08-06
從內部控制的角度對ABC公司制定的內部控制制度進行分析
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2020-07-10
以下不屬于內部控制按照其控制層次分類的是( )。戰(zhàn)略控制管理控制作業(yè)控制主導性控制
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2021-11-22
6.對控制測試是否執(zhí)行,說法正確的是:() (單選) A.對所有的業(yè)務流程都要進行內部控制測試 B.即使內部控制存在重大缺陷,不可信賴,也必須要進行內部控制測試 C.控制測試的樣本,一定是會計憑證 D.在了解內部控制階段,確定內部控制設計有效,擬信賴內部控制
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2024-02-29
控制活動,是指企業(yè)對其內部控制的健全性、合理性 和有效性進行監(jiān)督檢查與評估,形成書面報告并作出 相應處理的過程,是實施內部控制的重要保證。 A正確 B、錯誤
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2022-03-05
必考知識點不清楚下列各項中,企業(yè)的內部控制措施包括( ABC )。 A預算控制 B會計系統(tǒng)控制 C運營分析控制 D信息內部公開(× )--行政事業(yè)單位內部控制的方法,不屬于企業(yè)內部控制措施 企業(yè)內部控制在經濟法的哪個章節(jié)哪個內容??
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2021-11-16