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,7月發(fā)生同一控制德吸收合并,合并方12月在編制利潤表時,怎么編制調(diào)整分錄。同一控制吸收合并。
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2018-01-16
普通的股權(quán)轉(zhuǎn)讓老師,合伙人之間的轉(zhuǎn)讓,如果交個稅的話,需要稅務(wù)局核定還是參照利潤表的未分配利潤提交數(shù)據(jù)就可以?
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2022-08-08
未分配利潤與利潤表勾稽不上怎么辦?審計將這部分差額擠到了成本中,除了這種方法有沒有其他方法調(diào)整呢
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2023-02-21
去年利潤虧損了 120多萬 ,我怎么可以做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的在新的賬套 顯示未分配利潤呢,結(jié)轉(zhuǎn)不過來! 我要把這了虧損的12多萬體現(xiàn)在利潤表中
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2021-04-01
老師,我12月結(jié)轉(zhuǎn)憑證中借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤-7276.71,可是利潤表中凈利潤數(shù)是-7853.76。利潤表中數(shù)-7853.76加19年未分配利潤-140193.36等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤-148047.12。應(yīng)該是-7276.71加-140193.36等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤數(shù)147470.07是吧,差額577.05,請問是那出錯了,謝謝。會不會是財務(wù)費用利息科目幾記反了。
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2021-01-23
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系-未分配利潤年末-年初金額不等于利潤表的凈利潤 ,這個原因是由于上年度跨年費用未記賬,在本年利潤分配-未分配利潤里調(diào)整了 ,那勾稽關(guān)系不等一直保留差異,不用調(diào)整吧?
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2023-01-04
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤和利潤表中利潤分配是一樣的數(shù)是嗎?不一樣怎么辦
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2022-05-17
老師 請問我做了一個以前年度的調(diào)整賬:借:利潤分配 2萬 貸:應(yīng)收 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤 利潤表中是凈利潤不匹配我應(yīng)該怎么調(diào)表?
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2022-03-28
1本年利潤,利潤分配-未分配利潤 ,貸方都表示盈利,借方都表示虧損?是因為都屬于所有者權(quán)益科目,借減貸加?2利潤分配二級明細(xì)還包括 利潤分配-可分配利潤嗎?
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2022-07-08
本年度以前年度損益調(diào)整科目有發(fā)生,已經(jīng)結(jié)、結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤,但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)加利潤表凈利潤本年累計金額合計與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末數(shù)有差異(是以前年度損益科目結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤的數(shù)額)這個情況對外提供報表有為題沒?
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2017-01-16
公司股東退股,我應(yīng)該可以用利潤表未分配利潤來核算嗎?該怎么核算?
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2022-08-02
老師好,我公司2020年利潤表借方余額10000元,年終轉(zhuǎn)入未分配利潤,分錄怎么做的?謝謝
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2021-01-07
請問同一控制下企業(yè)合并從合并日到合并日后,還原留存收益需要做兩筆分錄嗎 借:資本公積 貸:盈余公積 未分配利潤 還有這個數(shù)值都是按合并日賬面價值按比例還原嗎。
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2019-06-20
老師好:所得稅匯總申報表怎么填,怎么分配??偣镜呢攧?wù)報表怎么合并申報
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2019-12-19
老師 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤不是=利潤表中的凈利潤+未分配利潤的期初數(shù)嗎? 要是未分配利潤期初為0 凈利潤不就是資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤嗎
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2014-11-20
合伙人做利潤分配的時候要擬定一份分紅協(xié)議么
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2017-06-21
利潤表的 凈利潤” + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
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2019-09-25
現(xiàn)在在做12月份的賬,利潤表上無論是虧損還是盈利都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤里?
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2019-01-07
利潤分配-未分配利潤在借方表示虧損還是盈利
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2017-09-22
資產(chǎn)處置損益明細(xì)表的合計數(shù)=負(fù)債清償損益明細(xì)表的合計數(shù)+剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表中的累計未分配利潤數(shù)+投資額
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2019-05-20