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甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售高檔化妝 2019年10月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下 (1) 出 售高檔面膜, 取得不含增值稅價款300萬元,另收 取品牌使用費11.3。 (2) 受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費5萬元, 委托方提供的原材料成本80萬元,甲公司無同類產(chǎn)品銷售 價格。 (3)銷售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價為0.2萬 元/箱,共100箱:第二批不含增值稅單價為0.16萬元/箱, 英200箱。 知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。 求應(yīng)交增值稅稅額與消費稅稅額
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2022-10-11
我是個體工商戶 從事建筑俢建小工程,工程完工后在國稅開具發(fā)票,營改增后 要交哪些稅?
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2019-06-06
你好,我想問一下建筑工程跨市經(jīng)營都要交什么稅,稅率多少
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2019-09-05
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實際成本計價核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運費3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項,材料,尚未入庫 (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗收入庫,B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價為24萬元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運雜費4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購的C材料運達,驗收入庫1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬元。 (6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經(jīng)驗收入庫,但結(jié)算單據(jù)尚未到達企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計分錄。
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2020-06-15
老師,個人所得稅申報的數(shù)和實發(fā)工資不一樣,在5000以下未繳稅,怎么調(diào)整?
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2020-04-15
老師、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、有三個不同的項目、增值稅跟企業(yè)所得稅需要按項目分開核算嗎?
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2019-07-17
增值稅普通發(fā)票一季度不超九萬,一個月不超過三萬是按合計金額算還是按價稅合計金額算,因為我作廢幾份,合計金額沒超過三萬,價稅合計金額大與合計金額,現(xiàn)在還能再開嗎?
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2019-10-22
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費,也就是非財政資金撥入的科研經(jīng)費,是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財政非專項款的撥款科研經(jīng)費,增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
注冊資本200萬元,獨資公司和兩人持股公司在交稅上有區(qū)別嗎
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2018-03-23
/丈夫名下的機械設(shè)備如何才能轉(zhuǎn)入到妻子公司名下而不交稅?
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2019-05-26
大華公司為一般納稅人,12月10日 購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費為1500元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計使用豐限為10豐,預(yù)計凈殘值為2000元,采用豐限平均法計提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會計分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費,請寫出購入A設(shè)備的相關(guān)會計分錄。 (2)請計算第一豐的折舊額,拜寫出相笑會計分錄。
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2020-06-15
老師,小規(guī)模增值稅一個點的稅率,截止到什么時候?還有企業(yè)所得稅,凈利潤全年不超100萬,按2.5%交稅,截止到什么時候?
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2021-10-21
找不到百旺稅盤清卡的地方,在哪里?
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2018-09-14
購買車輛的購置稅應(yīng)計入什么科目?
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2017-06-12
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費,也就是非財政資金撥入的科研經(jīng)費,是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財政非專項款的撥款科研經(jīng)費,增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
收到的存量留抵增值稅稅款怎么做分錄 享受六稅兩費減免的印花稅稅款怎么做分錄
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2022-04-28
旅游社開專票給客戶,專票開的收入,申報增值稅是也開專票抵稅,還是開普遍差額征稅?
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2019-01-16
支付維修款,付款單位繳納營業(yè)稅嗎
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2016-01-18
小規(guī)模納稅人,殘保金的分錄如何做?
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2019-01-14
稅務(wù)登記但是地址不行怎么回事
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2021-07-10