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第二張圖里(5)的900是不是等於1200-300的結(jié)果啊,在想2月份所需交稅只是收入5000元需要交稅的啊
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2019-01-17
老師,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)分類賬有借方余額81460.09元,可我實(shí)際的留底是81415.92元,那我賬面的借方余額是表示什么意思?
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2019-07-11
目的:練習(xí)固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)的核算 資料:星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)。 (1)用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的一臺(tái)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買 價(jià)為 100 000 元,增值稅稅額為13 000 元:另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車間使用。 〈2)購(gòu)入一條需要安裝的生產(chǎn)線,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明買價(jià)為 300 000 元,增值稅稅額為 39 000 元,款項(xiàng)己用轉(zhuǎn)賬支票支付。 (3)用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為 5000元,增值稅稅額為 450 元。 (4)為了安裝生產(chǎn)線,托用甲材料 8000元。 (5)開出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線的安裝費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為 15 000元。 (6)生產(chǎn)線安裝完工,己交付車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-12
借款利息需要交增值稅嗎?我記得利息不交稅,但是公司賬上卻按6%交了增值稅,不明白
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2017-04-25
外地教稅后回本地還需交什么稅
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2019-02-21
老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒有報(bào)自己的個(gè)稅,請(qǐng)問我5月份報(bào)4月的個(gè)稅的時(shí)候,要增加報(bào)我的個(gè)稅嗎?
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2016-04-25
小規(guī)模企業(yè) 交了增值稅為什么還要做一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄呢 不明白
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2019-03-22
平時(shí)月末轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅科目我的是平的,年底結(jié)轉(zhuǎn)我不明白
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2018-06-29
本月增值稅申報(bào)繳納是0,明細(xì)賬轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,用的 上期留底數(shù) 和 項(xiàng)目預(yù)交數(shù)字繳納那 是不是還要做一筆分錄:借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:未交增值稅 和 預(yù)交稅款 (前面科目省略)
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2020-06-29
請(qǐng)問老師,我們?cè)鲋刀惷骷?xì)科目余額有點(diǎn)亂,導(dǎo)致應(yīng)交增值稅一級(jí)科目余額不對(duì),實(shí)際上應(yīng)交增值稅余額是二級(jí)明細(xì)科目未交增值稅的余額,可是我現(xiàn)在怎么把其他的余額做零呢?
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2019-10-28
老師:企業(yè)所得稅年報(bào)中,納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,年收入20萬(wàn),要按多少此例交稅?
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2016-06-02
一般納稅人月末需繳納增值稅,計(jì)提時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;次月繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款,這樣一來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬借方有余額,不平。怎樣處理好呢?
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2018-09-18
銀行存款日記賬的對(duì)方科目必須填寫嗎?可以不填嗎
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2021-10-10
#提問# 今年12月份發(fā)生的增值稅己計(jì)提,在明年1月份交納,那計(jì)算今年交納的增值稅總額,包括明年1月份申報(bào)交納的嗎?
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2021-11-14
請(qǐng)問支付會(huì)計(jì)事務(wù)所每個(gè)月做賬的費(fèi)用 ,應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用中的哪個(gè)明細(xì)科目,是做管理費(fèi)用-會(huì)計(jì)事務(wù)所計(jì)賬費(fèi)嗎?
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2019-03-13
"2018年4月3日,從深圳證券交易所購(gòu)入乙企 業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元,取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,發(fā)票已通 過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
2、某電器商場(chǎng)為增值稅一般納納稅人,2021年4月發(fā)生以下購(gòu)銷業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入空調(diào)300臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為96萬(wàn)元、12.48萬(wàn)元。另外支付運(yùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元,承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,增值稅0.09萬(wàn)元。求進(jìn)項(xiàng)稅額
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2023-03-21
小規(guī)模交增稅,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要填嗎?
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2017-10-15
(2171_應(yīng)交稅金 217101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅 21710101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅金 21710102_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_已交稅金 21710103_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交稅金 21710105_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅金 21710107_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 21710109_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅 217102_應(yīng)交稅金_未交增值稅 )增值稅的這個(gè)科目具體該怎么運(yùn)用,請(qǐng)舉個(gè)例子說(shuō)明一下可以嗎?
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2015-06-25
,還說(shuō)年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ,年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 怎么還是不太明白之間的具體流程?
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2019-03-22