下列關(guān)于認(rèn)定與具體審計目標(biāo)的說法中,錯誤的是(?。?。
A、將出售經(jīng)營性固定資產(chǎn)所得的收入記錄為營業(yè)收入,將導(dǎo)致分類錯誤,違反了分類的認(rèn)定
B、如果不存在某筆應(yīng)收賬款,卻將其列入了應(yīng)收賬款明細(xì)賬中,違反了完整性的認(rèn)定
C、將他人寄售商品列入被審計單位的存貨中,違反了權(quán)利和義務(wù)的認(rèn)定
D、檢查存貨的主要類別是否披露恰當(dāng),是否將一年內(nèi)到期的長期負(fù)債列為流動負(fù)債,與列報認(rèn)定相關(guān)
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2020-02-25
甲公司為增值稅一般納稅人,2021 年 9 月 1 日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,貨款
為 200 萬元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為 13%,產(chǎn)品成本 130 萬元。
2021 年 9 月 15 日,甲公司收到乙公司寄來的一張期限為 3 個月的銀行承兌匯票,面值為 226
萬元,抵付產(chǎn)品的價款和增值稅款。2021 年 12 月 15 日,甲公司應(yīng)收票據(jù)到期,收回票面金
額 226 萬元存入銀行。
要求:不考慮其他因素,根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出相關(guān)賬務(wù)處理。(單位:萬元)
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2022-03-20
下列關(guān)于認(rèn)定與具體審計目標(biāo)的說法中,錯誤的是(?。?。
A、將出售經(jīng)營性固定資產(chǎn)所得的收入記錄為營業(yè)收入,將導(dǎo)致分類錯誤,違反了分類的認(rèn)定
B、如果不存在某筆應(yīng)收賬款,卻將其列入了應(yīng)收賬款明細(xì)賬中,違反了完整性的認(rèn)定
C、將他人寄售商品列入被審計單位的存貨中,違反了權(quán)利和義務(wù)的認(rèn)定
D、檢查存貨的主要類別是否披露恰當(dāng),是否將一年內(nèi)到期的長期負(fù)債列為流動負(fù)債,與列報認(rèn)定相關(guān)
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2020-03-07
老師,我們公司網(wǎng)購買來的原材料A,原材料B,原材料C(價格占70%)直接寄到外面的公司,由外面的公司集成在他們公司的電路板上,再賣給我們,而且發(fā)票不是當(dāng)月開給我們得,通常,當(dāng)月我們發(fā)出材料,然后下個月他們把集成的產(chǎn)品發(fā)給我們公司,他們開票可能2個月后,
像我們這樣成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,分錄怎么做呀,只發(fā)材料,不回成本,倉庫么計入了發(fā)出材料,進銷存動了,
實在理不清了,
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2022-03-15
我們公司是在杭州注冊的,但是實際經(jīng)營地在濰坊,于是老板在杭州那邊找了個人負(fù)責(zé)幫忙開票報稅(是老板的一個從事會計工作的朋友)。前幾天,報稅的會計去買了稅盤,郵寄了一些資料,但是又沒有發(fā)票,金稅盤服務(wù)費還有快遞費我應(yīng)該怎么支付給他?走帳的話沒有發(fā)票,我這邊也沒有提前打申請,領(lǐng)導(dǎo)不一定會簽字;還是說我這邊以個人名義支付給他,那對他那邊報稅會不會有影響呢?
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2020-04-12
請問下,我單位現(xiàn)是根據(jù) 供貨商發(fā)票日期,來開具原材料入庫單,需要按日期先后順序和入庫單的編號的先后順序 開具嗎?但是經(jīng)常有些供貨商發(fā)票開出后,沒有及時寄出來。造成當(dāng)月會收到上個月的發(fā)票,搞得開具 原材料入庫單時,沒法按日期先后順序來開,很亂。 能否,同時起用多本 庫單,把延期收到的發(fā)票,在另外一本出庫單上開具。來解決這個問題。這樣做法會不會在稅務(wù)查賬時張起關(guān)注。
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2020-04-03
老師,食品經(jīng)營許可 證變更,現(xiàn)在是網(wǎng)上提交申請,郵寄到公司,在網(wǎng)申的時候說提交食品經(jīng)營許可的正本和副本,和變更申請書,請問老師,食品經(jīng)營有副本嗎?讓提交的申請書,我是從截圖的右上角下載下來的,打開上面有要變更的法人信息,其他都是空的,我是不是提交這個下載的申請書就可以了?另外食品經(jīng)營許可沒有注冊資本金的選項,是不是就不用填了,公司涉及的是法人和資本金的變更
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2021-03-12
公司在廣州A,實際的開發(fā)公司在中山B,先公司想把油費和粵通卡的費用都在廣州公司集中處理,開抬頭為B公司,從而盡量把這類費用集中報為差旅費進行抵扣增值稅的目的,請問是否可行? 因為公司一般每次充值粵通卡8000元(發(fā)票就只能顯示為一張八千的,并不顯示具體的路線,每個月月結(jié)粵通卡公司才會寄送對賬單),而油卡公司一般每次充值四萬,這樣是否可以成功報成差旅費呢?謝謝!
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2016-06-29
這兩條購買方向農(nóng)民個人開具發(fā)票,購買方怎么抵扣?2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者是農(nóng)民個人,銷售時購買方應(yīng)向農(nóng)民個人開具苗木收購發(fā)票,或去稅務(wù)機關(guān)代開銷售發(fā)票,備注農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn);3、購買方到外縣市收購農(nóng)民個人的苗木,不能攜帶空白的收購發(fā)票到收購地開具,可以在收購后回機構(gòu)所在地開具苗木收購發(fā)票郵寄給農(nóng)民個人,也可以由農(nóng)民個人到稅務(wù)機關(guān)代開普通發(fā)票.
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2019-01-22
我們公司是建筑企業(yè),因為總公司資質(zhì)健全,所以就以分公司形式加入,分公司獨立核算,現(xiàn)在剛開始經(jīng)營,以總公司名義簽單,費用發(fā)票開成總公司抬頭下,收入也要先打入總公司,現(xiàn)在問題來了,分公司的費用發(fā)票怎么處理?總公司讓項目費用全部走公賬,讓我們分公司以私人名義先把費用錢轉(zhuǎn)給總公司的法人個人名下,然后把發(fā)票寄過去,總公司給報銷,老師請問這樣做合理嗎?風(fēng)險大嗎?怎樣規(guī)避風(fēng)險?
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2019-06-13
老師是這樣的我們比如組裝個煙感把,我們會買入模組芯片殼之類的從不同的廠家購入的,這個我們應(yīng)該進入成本嗎還是進入研發(fā)材料呢?我們這個材料都買回來郵寄給可以生產(chǎn)這個煙感的廠家,由他們生產(chǎn)后我們在從他這買入煙感,這個最后的煙感是要進入庫存商品的,但是不知道哪些其他零部件買入的應(yīng)該入什么?如果入成本是直接入嗎還是進原材料呢再結(jié)轉(zhuǎn)嗯還是可以進研發(fā)材料呢老師
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2018-11-19
老師,我們找加工廠幫我們加工,然后還有其他的紙箱袋子之類的原材料寄去加工廠一起生產(chǎn),我們額外給他10萬元,里面包含著加工費和他們加工廠自己提供的一些材料。我做的會計分錄
借:委托加工物資
貸:原材料
借:委托加工物資
貸:銀行存款
借庫存商品
貸:委托加工物資
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
但是我們這個貨物還有個10送一的政策,這個會計分錄怎么做
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2021-02-01
企業(yè)為增值稅一般納稅人,20××年9月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):
(1)9月1日向乙公司(為增值稅一般納稅人)銷售一批產(chǎn)品,價款為1500000元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為13%。
(2)9月15日,甲公司收到乙公司寄來一張3個月期的商業(yè)承兌匯票,面值為1695000元,抵付產(chǎn)品貨款。
(3)12月15日,甲公司上述應(yīng)收票據(jù)到期收回票面金額1695000元存入銀行。
要求:編制甲企業(yè)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2022-12-12
老師,我們公司網(wǎng)購買來的原材料A,原材料B,原材料C(價格占70%)直接寄到外面的公司,由外面的公司集成在他們公司的電路板上,再賣給我們,而且發(fā)票不是當(dāng)月開給我們得,通常,當(dāng)月我們發(fā)出材料,然后下個月他們把集成的產(chǎn)品發(fā)給我們公司,他們開票可能2個月后,
像我們這樣成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,分錄怎么做呀,只發(fā)材料,不回成本,倉庫么計入了發(fā)出材料,進銷存動了,
實在理不清了,
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2022-03-15
問一個問題。10月份開給客戶的2張銷售發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證,金額13萬,12月產(chǎn)生品質(zhì)扣款和退貨金額共12萬,因后期不再合作,與客戶協(xié)商,請客戶發(fā)出紅字發(fā)票的申請,1月份我們拿著客戶給的紅字發(fā)票的信息編號,開立紅字發(fā)票(將10月份開立的2張13萬的發(fā)票退掉),再補開1張1萬元的發(fā)票給客戶,現(xiàn)在就有問題了,我司1月份開立的13萬紅字發(fā)票是否要寄給客戶
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2016-01-14
.ABC會計師事務(wù)所接受委托,審計Y公司2018年度的財務(wù)報表。注冊會計師王萍了解和測試了與應(yīng)收賬款相關(guān)的內(nèi)部控制,并將控制風(fēng)險評估為高水平。王得2018年12月31日的應(yīng)收賬款明細(xì)表,并于2019年1月15日采用肯定式函證方式對所有重要客戶寄發(fā)了詢證函。王萍將與函證結(jié)果相關(guān)的重要異常情況匯總于下表:
要求:針對上述各種異常情況,王萍應(yīng)分別相應(yīng)實施哪些重要審計程序?
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2020-06-25
(27)4月30日,公司將閑置的廠房及其內(nèi)置設(shè)備對外租賃(合同分簽),開具增值稅專用發(fā)票注明當(dāng)期廠房租貨金額8000元,設(shè)備租貨金額4000元.
(28)4月30日,公司將某項尚未經(jīng)權(quán)威部門認(rèn)定的非專利生產(chǎn)技術(shù)對外出售,開具增值稅專用發(fā)墨注明轉(zhuǎn)讓金額200000元。
(29)4月30日,公司接受某小規(guī)模納稅人提供的運輸服務(wù),收到對方開具的普通發(fā)票,支付價稅款2060元。
(30)4月30日,公司通過順豐向所有客戶寄出邀請函,邀請客戶到公司參加新產(chǎn)品發(fā)布會,收到順豐部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明郵寄費用4500元。
(31)4月30日,支付勞務(wù)派遣單位當(dāng)月用工費用230000元,收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,注明費用230000元,適用稅率6%。
(32)4月30日,辦公室負(fù)責(zé)人報銷本月差旅費用,交來酒店業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票一張,注明住宿費3000元,適用稅率6%,另外交來普通發(fā)票一張,注明餐飲費用657.2元。
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2020-07-25
之前付的房租 每次付的錢計算的天數(shù)都是不一樣的,之前對方都沒有給我們開票,稅這邊就一直沒有做賬,只做了付款的科目,現(xiàn)在一次性把之前每次付款的發(fā)票都寄過來了,現(xiàn)在要怎么做這個稅費的分錄,增值稅專用發(fā)票,比如說我上個月支付了15萬,他開了24萬的發(fā)票過來,其中這24萬是之前到現(xiàn)在一共付的錢,我能把這24萬的稅額直接記在15萬這個分錄里面嗎?
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2017-09-27
老師你好,有個問題想請教下,就是我們公司在20年9月份進行的公司名稱的變更,同年11月,一家供應(yīng)商公司開了一張專票給我們,開的是我們變更前的名字,且這份票我們一直沒有收到,但這張票在勾選平臺能看到有這張票。在今年3月份我們和對方公司多次溝通,對方同意將他們的存根聯(lián)復(fù)印蓋章郵寄給我們,但是這時才發(fā)現(xiàn)對方在去年也進行了名字變更,想請教下這種情況要如何處理?
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2022-04-12
下列關(guān)于認(rèn)定與具體審計目標(biāo)的說法中,錯誤的是(?。?。
A、將出售經(jīng)營性固定資產(chǎn)所得的收入記錄為營業(yè)收入,將導(dǎo)致分類錯誤,違反了分類的認(rèn)定
B、如果不存在某筆應(yīng)收賬款,卻將其列入了應(yīng)收賬款明細(xì)賬中,違反了完整性的認(rèn)定
C、將他人寄售商品列入被審計單位的存貨中,違反了權(quán)利和義務(wù)的認(rèn)定
D、檢查存貨的主要類別是否披露恰當(dāng),是否將一年內(nèi)到期的長期負(fù)債列為流動負(fù)債,與列報認(rèn)定相關(guān)
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2020-03-07
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