想問下,公司購入原材料直接寄到供應(yīng)商工廠去加工成庫存商品應(yīng)該怎么入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?不考慮委托加工物資以及稅費,在當(dāng)?shù)剞r(nóng)民購入時:借:原材料 100 貸:銀行存款100 結(jié)轉(zhuǎn):借:生產(chǎn)成本100 貸:原材料100 可是原材料只是庫存商品其中組成的一小部分原料,后面就不好結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了,這個應(yīng)該怎么處理???哪位小伙伴可有頭緒指點一二?
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2019-10-07
老師,我開發(fā)票時打印機把發(fā)票卡住,發(fā)票被弄皺,一直放不進(jìn)去,然后我就在上面放了出貨單的復(fù)寫紙,發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián)可以打印出來,但是第一聯(lián)怎么都打印不出來。最后發(fā)票就弄成上圖那樣。但是我還沒把發(fā)票寄出去,內(nèi)容缺失,密碼區(qū)不完整的那聯(lián)是我們自己留著的,這樣發(fā)票是要作廢嗎?
我不想把發(fā)票作廢,有沒有其他的方法?謝謝啦
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2019-10-21
老師好,我是做燈的外貿(mào)的,今天遇到一個伊拉克的客戶,談的比較順利,然后向我索取樣品。聽到樣品收費后說,他們無法向中國打小額的金額,我以為只是想要免費樣品,后來提到運費,寄到國內(nèi)他指定的貨代處的,運費2美金,他還是說無法給我。他提供了很多他在中國做過貿(mào)易的圖片。我想知道,他是騙子還是真的因為伊拉克管控對這個有影響呢?
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2021-04-01
資料題】某企業(yè)生產(chǎn) 4 產(chǎn)品,2010年6 月份投
產(chǎn) 4 產(chǎn)品7500 件,發(fā)生直接材料費用11 90 000
元、直接人工 42 525 元,制造費用(2122680元。完
工合格品 7480 元,其中可修復(fù)廢品131 100 件。發(fā)
生如下修復(fù)費用:直接材料141 260 元,直接人工 280元,制造費用 200 元;在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不可修復(fù)廢品
15120 件.回收殘料價值 100 元,過失人賠償 120元。本月份無期初、期末在產(chǎn)品16,原材料系生產(chǎn)開
始時一次性投入,消耗的生產(chǎn)工時為:完工產(chǎn)品 9000
小時,廢品 450 小時。(2)要求:單獨核算廢品損失,設(shè)置“廢品損失’賬戶及成本項目,編制不可修復(fù)廢品計算表,登記廢品損失明細(xì)賬,并編制有關(guān)廢品損失的會計分錄7。技照實際成本計算廢品損失
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2023-05-08
從沒有報稅過呢,新到一個公司,就面臨著報稅問題,而且這個月要營改增了,以前公司的賬都是交給記賬公司整理,票什么的都寄給記賬公司了,我要報稅都無從下手,只是有人給做了一個表格,把收入支出的票據(jù)記錄了一下,展覽展示類公司,請問我該怎么下手呢,面試的時候說是報過稅的,所以不好找代理記賬公司咨詢了,與別的辦法嗎,謝謝
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2016-08-04
?【常州地稅】截止2016-8-21,【常州明斯安包裝機械有限公司】尚未辦理所屬期2016-07-01/2016-07-31個人所得稅、印花稅的納稅申報。按照《征管法》規(guī)定,我局已于2016-08-22發(fā)出《責(zé)令限期改正通知書》[常地稅五 限改 (2016) 21511號],寄送地址為:常州市新北區(qū)華山路18號,請您關(guān)注信件查收并及時至辦稅服務(wù)廳處理相關(guān)事宜。如有問題,請撥打電話12366—2。
這個信息是什么意思?
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2016-08-24
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,貨款為200萬元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品成本130萬元。2019年9月15日,甲公司收到乙公司寄來的一張期限為3個月的銀行承兌匯票,面值為226萬元,抵付產(chǎn)品的價款和增值稅款。2019年12月15日,甲公司應(yīng)收票據(jù)到期,收回票面金額226萬元存入銀行
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2021-04-09
【工聯(lián)數(shù)據(jù)】準(zhǔn)格爾經(jīng)濟開發(fā)區(qū)軒藝玻璃店于今被錄入立信企業(yè)數(shù)據(jù)中心。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報告書,證書郵寄地址:內(nèi)蒙古鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗沙圪堵鎮(zhèn)林蔭路準(zhǔn)立園小區(qū)2號樓一層由西向東10號底商,地址不變回復(fù)1,變更請回復(fù)詳細(xì)地址。本次審核及證書印制費含郵費到付118元.回T退訂
老師好,咨詢一下這是騙子手段嗎
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2021-12-27
老師好!想問一下老師,我們公司購買一批口罩免費寄給國外母公司。收到了口罩發(fā)票,我們計的管理費用下業(yè)務(wù)招待費?,F(xiàn)在我想請問一下關(guān)于快遞費的賬務(wù)處理:①付款,且未收到快遞公司開具的發(fā)票,我們賬務(wù)處理是借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款(我想問一下為什么這么做呢)②付款,收到快遞公司開具的發(fā)票。這種情況下如何做賬呀?謝謝老師!
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2020-07-19
甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售產(chǎn)品一批 貨款10萬元 尚未收到 已辦妥托手續(xù)費 適用增值稅稅率百分之十三 十日后甲企業(yè)收到乙企業(yè)寄來的一份3個月的商業(yè)承兌匯票抵付產(chǎn)品貨款 面值113000元 到期后 應(yīng)收票據(jù)收回票面金額113000元存入銀行
要求 根據(jù)上述資料編制甲公司銷售產(chǎn)品時的會計分錄
如果該票據(jù)到期 乙企業(yè)無力償還借款 編制相關(guān)會計分錄
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2021-09-29
ABC公司是一家電子電器制造商。以下項目與12月31日會計年度結(jié)束日期附近發(fā)生的交易有關(guān):
第一項:價值7000美元的商品于12月24日運往一家零售商。該商品是與零售商簽訂的寄售協(xié)議的一部分。該零售商于12月30日收到商品,并于1月2日上架出售。
問:A.是否應(yīng)將項目I包括在ABC 12月31日的庫存中?ABC是否應(yīng)該承認(rèn)第一項的銷售?請解釋一下。
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2021-12-08
、ABC會計師事務(wù)所負(fù)責(zé)審計甲公司2013年度財務(wù)報表,審計工作底稿中與函證相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下:(1)審計項目組評估認(rèn)為應(yīng)收賬款的重大錯報風(fēng)險較低,對甲公司2013年11月30日 的應(yīng)收賬款余額實施了函證程序,未發(fā)現(xiàn)差異,2013年12月31日的應(yīng)收賬款余額較11月30日無重大變動。審計項目組據(jù)此認(rèn)為已對年末應(yīng)收賬款余額的存在 認(rèn)定獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。(2)審計項目組負(fù)責(zé)填寫詢證函信息,甲公司業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫詢證函信封,審計項目組取得加蓋公章的詢證函及業(yè)務(wù)員填寫的信封后,直接到郵局將詢證函寄出。(3)客戶丙公司的回函并非詢證函原件。甲公司財務(wù)人員解釋,在催收回函時,由于丙公司財務(wù)人員表示未收到詢證函,因此將其留存的詢證函復(fù)印件寄送給了丙公司,并要求丙公司財務(wù)人員將回函直接寄回至ABC會計師事務(wù)所,審計項目組認(rèn)為該解釋合理,無須實施進(jìn)一步審計程序。(4)審計項目組收到的一份銀行詢證函回函中標(biāo)注“本行不保證回函的準(zhǔn)確性,接收人不能依賴回函中的信息”,審計項目組致電該銀行,銀行工作人員表示這是標(biāo)準(zhǔn)條款。審計項目組據(jù)此認(rèn)為該回函可靠,并在工作底稿中記錄了與銀行的電話溝通內(nèi)容。(5)甲
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2020-06-25
1)銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為
3 160萬元。
(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬元,直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費用
為 100 萬元。
(3)出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計稅辦法 5%稅率
征收增值稅。椄受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進(jìn)項
稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。
(4)購進(jìn)原材料共計3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項稅額 390萬元;支付購料運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運輸 費200 萬元,稅款 18 萬元。
注意:城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費稅稅頭的 7%繳納,教育資附加校
應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3%繳納。
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2023-08-07
老師:您好!2月份時開具發(fā)票郵寄,對方公司沒收到發(fā)票,發(fā)票聯(lián)次不在一張,罰款200元。那發(fā)票是在2月開具,在三月申報2月所屬期時,以上稅了。然后三月紅沖,當(dāng)時3月里未重新開,在4月里才重新開了一張,一模一樣的發(fā)票。4月份申報3月所屬期的增值稅時,在申報附表一里,未開具發(fā)票欄次里填報這張發(fā)票金額?,F(xiàn)在我要申報4月所屬期的增值不知道怎樣申報。
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2021-05-19
老師,我們是找加工廠幫我們加工肥料,然后肥料的包裝袋和標(biāo)簽之類的是我們和別的供應(yīng)商買的,然后買完他們直接寄到代加工那里,每次貨發(fā)出來我們就自動把一批貨需要什么自動扣除點掉,到年尾了和加工廠對下包裝袋還有原料那些,每次購買了包裝袋和標(biāo)簽之類的我都寫成了借原材料,貸銀行存款,然后貨出了后借委托加工物資,貸原材料,可以這樣做嗎
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2021-12-28
關(guān)于發(fā)票領(lǐng)購和開具的說法,正確的有(?。?A
納稅人應(yīng)在領(lǐng)取稅務(wù)登記證之后提出申請,經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)審批后,方可領(lǐng)購發(fā)票
B
對跨省從事臨時經(jīng)營活動的納稅人申請領(lǐng)購發(fā)票的,稅務(wù)機關(guān)審核后發(fā)售發(fā)票,并限期繳銷,不得有其他附加條件,不得收取任何形式的保證金
C
未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)票不得拆本使用
D
未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)票不得跨規(guī)定使用區(qū)域攜帶、郵寄或者運輸
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2022-03-18
最近做了一個訂單,對方只給了我們一個制作提單的資料讓我們制作提單,資料上面有收貨人、通知人、品名,我們做好商業(yè)發(fā)票和裝箱單,然后收到提單后,把商業(yè)發(fā)票和裝箱單和提單一起寄給買家,不交給我方銀行了,我看了形式發(fā)票,上面是寫電匯付款,但是提單上收貨人是銀行,通知人是買家,提單品名包括信用證號碼和日期,這是哪種電匯呢?是特殊的嗎?
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2020-07-17
您好,我通過微信買了一臺拖拉機,價格是35000元,國家補貼11800元,國家補貼是按照拖拉機的型號補貼。現(xiàn)在拖拉機已經(jīng)簽收了,全款已經(jīng)支付,我在等銷售方給我寄來發(fā)票稅率,今天銷售方聯(lián)系我說,把發(fā)票上面拖拉機的金額提高為45000元是為了防止我們補貼額度過高,因此需要我們交800元的稅。
請問:這個稅交的合理嗎?他們擅自更改銷售金額是不是有問題?
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2020-07-27
我公司是小規(guī)模納稅人,交的是增值稅(發(fā)票就是那種國稅三聯(lián)手寫票),上個月我給客戶開了一張發(fā)票,金額12609元,是月中開的,然后把發(fā)票寄到客戶公司(武漢),可是這個月初(3月)我已經(jīng)把上個月的稅交了之后接到客戶的電話,說那筆發(fā)票作廢了。我的分錄可不可以這樣做
借:應(yīng)收賬款 -12609
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -12241.75 應(yīng)交稅金-增值稅 -367.25
借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 -36.73 貸:應(yīng)交稅金
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2014-09-14
"關(guān)于發(fā)票領(lǐng)購和開具的說法,正確的有(?。?。
A
納稅人應(yīng)在領(lǐng)取稅務(wù)登記證之后提出申請,經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)審批后,方可領(lǐng)購發(fā)票
B
對跨省從事臨時經(jīng)營活動的納稅人申請領(lǐng)購發(fā)票的,稅務(wù)機關(guān)審核后發(fā)售發(fā)票,并限期繳銷,不得有其他附加條件,不得收取任何形式的保證金
C
未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)票不得拆本使用
D
未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)票不得跨規(guī)定使用區(qū)域攜帶、郵寄或者運輸"
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2023-03-23
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