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老師,是根據(jù)發(fā)票匯總表的資料填列增值稅納稅申報表的附表一嗎?
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2020-07-28
小規(guī)模納稅人申報增值稅 要不要填寫這個附表 ?如圖·· 這個附表是干什么的
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2017-12-14
酒店會員卡銷售是按6%交增值稅嗎?還有我們酒店還帶售電,請問售電是13%交增值稅嗎?那是申報表附表1怎么填?
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2020-06-12
增值稅納稅申報表附列資料三如何填定
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2017-10-23
公司本來是銷售藥品的,這們新增加的經(jīng)營范圍推廣服務(wù),增值稅申報表附表一填哪一行
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2019-11-07
老師,購置不動產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅還需要分兩年抵扣嗎?增值稅申報表附表三需要填寫嗎?附表二第9行:本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證還需要填寫嗎?
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2024-03-02
現(xiàn)金制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減5%,納稅人應(yīng)單獨(dú)核算加計(jì)抵減額的計(jì)提、抵減、調(diào)減、結(jié)余等變動情況,這個單獨(dú)核算是指做賬的時候還是指增值稅申報表附表四里面?
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2024-02-26
不理解增值稅申報表附表五4列本期轉(zhuǎn)入的待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和5列本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額是指哪些情況?可以舉例說明嗎?
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2018-09-16
生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎? 我是上個月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報,把進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,本月我申報另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)0+最近一期稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)(匯總表)差額0”與增值稅申報表附表二18欄合計(jì)數(shù)24734.51,不一致”,這個數(shù)字就是上期申報免稅業(yè)務(wù)時轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-10-17
請問增值稅申報表附表3是填列有分包的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目吧?
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2020-12-10
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報銷。
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2019-05-07
增值稅申報表附表二系統(tǒng)帶出來的進(jìn)項(xiàng)稅額是我公司來出來的紅字信息表上的說額嗎,
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2021-05-11
上期留抵1000元,銷項(xiàng) 0元, 進(jìn)項(xiàng) 8000元。 火車票4張,進(jìn)項(xiàng)稅額90元。 增值稅加計(jì)10%。 增值稅申報表附表四 加計(jì)抵減情況怎么填?
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2021-05-06
老師,建筑公司,在增值稅申報表附表四中填寫本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫嗎 老師,我公司上個月開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票一張,但是報稅的時候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補(bǔ)交嗎
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2022-04-07
這個增值稅申報表附表三的這個第一列是填免稅收入嗎
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2019-06-12
老師,增值稅申報表附表2, 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第14行, 怎么填? 免稅項(xiàng)目用?
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2020-11-02
視同銷售的情況需要在增值稅申報表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷售的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷售的銷項(xiàng)稅額的填寫申報。然后根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的,但是賬表不相符了,收入不符
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2025-03-12
收到紅字購貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅申報表附表二中怎么填報
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2019-12-04
老師,個體工商戶報稅,填增值稅納稅申報表,附加稅納稅申報表,通用申報表就可以了嗎?
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2020-01-01