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老師,就是申報(bào)增值稅時(shí),附表2里的三和四是什么意思呢? 我上面這樣填,下面就不需要填寫(xiě)了嗎?
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2019-10-10
酒店會(huì)員卡銷(xiāo)售是按6%交增值稅嗎?還有我們酒店還帶售電,請(qǐng)問(wèn)售電是13%交增值稅嗎?那是申報(bào)表附表1怎么填?
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2020-06-12
增值稅納稅申報(bào)表附列資料三如何填定
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2017-10-23
增值稅申報(bào)表附表二系統(tǒng)帶出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是我公司來(lái)出來(lái)的紅字信息表上的說(shuō)額嗎,
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2021-05-11
上期留抵1000元,銷(xiāo)項(xiàng) 0元, 進(jìn)項(xiàng) 8000元。 火車(chē)票4張,進(jìn)項(xiàng)稅額90元。 增值稅加計(jì)10%。 增值稅申報(bào)表附表四 加計(jì)抵減情況怎么填?
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2021-05-06
老師,建筑公司,在增值稅申報(bào)表附表四中填寫(xiě)本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動(dòng)生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報(bào)表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫(xiě)嗎 老師,我公司上個(gè)月開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票一張,但是報(bào)稅的時(shí)候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒(méi)有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補(bǔ)交嗎
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2022-04-07
這個(gè)增值稅申報(bào)表附表三的這個(gè)第一列是填免稅收入嗎
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2019-06-12
視同銷(xiāo)售的情況需要在增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫(xiě)視同銷(xiāo)售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的填寫(xiě)申報(bào)。然后根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納增值稅。我也是 這樣填寫(xiě)的,但是賬表不相符了,收入不符
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2025-03-12
收到紅字購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在增值稅申報(bào)表附表二中怎么填報(bào)
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2019-12-04
老師,增值稅申報(bào)表附表2, 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第14行, 怎么填? 免稅項(xiàng)目用?
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2020-11-02
公司本來(lái)是銷(xiāo)售藥品的,這們新增加的經(jīng)營(yíng)范圍推廣服務(wù),增值稅申報(bào)表附表一填哪一行
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2019-11-07
老師,購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅還需要分兩年抵扣嗎?增值稅申報(bào)表附表三需要填寫(xiě)嗎?附表二第9行:本期用于購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)的扣稅憑證還需要填寫(xiě)嗎?
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2024-03-02
現(xiàn)金制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減5%,納稅人應(yīng)單獨(dú)核算加計(jì)抵減額的計(jì)提、抵減、調(diào)減、結(jié)余等變動(dòng)情況,這個(gè)單獨(dú)核算是指做賬的時(shí)候還是指增值稅申報(bào)表附表四里面?
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2024-02-26
不理解增值稅申報(bào)表附表五4列本期轉(zhuǎn)入的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和5列本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額是指哪些情況?可以舉例說(shuō)明嗎?
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2018-09-16
生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報(bào)需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎? 我是上個(gè)月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報(bào),把進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,本月我申報(bào)另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)0+最近一期稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)(匯總表)差額0”與增值稅申報(bào)表附表二18欄合計(jì)數(shù)24734.51,不一致”,這個(gè)數(shù)字就是上期申報(bào)免稅業(yè)務(wù)時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-10-17
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表3是填列有分包的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目吧?
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2020-12-10
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫(xiě)嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報(bào)銷(xiāo)。
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2019-05-07
一般納稅人是不是每月都申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅表,個(gè)人所得稅表附加稅表?
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2019-02-23
一般納稅人的增值稅申報(bào)表的填表順序的什么?先填附表幾?再填附表幾?有沒(méi)有整理好的先后順序
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2018-10-21