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老師你好,我想了解一下留抵稅額退稅的事情 期末留底稅額,申請(qǐng)退稅需要滿足什么條件
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2022-02-24
一般納稅人剛過(guò)輔導(dǎo)期,輔導(dǎo)期間有14553的留抵稅額,現(xiàn)在在網(wǎng)上報(bào)稅,這個(gè)月需要抵扣一部分,上個(gè)月留抵稅額填在哪里才能抵扣這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅?
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2020-01-09
老師,前期滯留的留抵稅額能在當(dāng)期一次性抵扣完嗎?
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2018-12-10
銷(xiāo)項(xiàng)20868.60,進(jìn)項(xiàng),3149.96,上期留抵4736.66,這會(huì)計(jì)分錄咋寫(xiě)
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2017-08-21
上期留抵20000元,記進(jìn)項(xiàng)稅額還是記銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2015-10-26
增值稅納稅申報(bào)表:計(jì)稅銷(xiāo)售額8220,銷(xiāo)項(xiàng)稅額493.2,上期留抵稅額826.15,期末留抵稅額332.95。 如何作分錄? 第一步 借:銀行存款8713.2 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8220 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額493.2 第二步: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額493.2 貸:營(yíng)業(yè)外收入493.2 是這樣嗎??
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2019-07-01
老師你好,我們是一般納稅人,上個(gè)月我在增值稅表四申報(bào)了加計(jì)遞減1449.55元,主表之前的期末留抵稅額就是1599.3元,這個(gè)月申報(bào)季度報(bào)的時(shí)候直接點(diǎn)保存申報(bào)就可以了是嗎?我理解的是這個(gè)月增值稅主表的期末留抵稅額應(yīng)該是1599.3元+1449.55元的合計(jì)吧?
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2022-04-02
一會(huì)看看主表是怎么填寫(xiě)的 要是沒(méi)有 是不是可以填寫(xiě)啊 但是我看期末留抵稅額是把這個(gè)稅額抵減了 但是應(yīng)交稅費(fèi)卻沒(méi)有抵減 那還差哪步分錄沒(méi)做啊
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2018-09-03
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)存量留抵和增量留抵的時(shí)間有什么規(guī)定嗎?如果2019年3月31號(hào)的期末留抵有3萬(wàn),2022年3月31號(hào)的期末留抵有2萬(wàn),(2-3=-1萬(wàn)),像這樣如果當(dāng)前的留抵小于2019年3月31日留抵時(shí)我是不是可以先申請(qǐng)存量留抵退稅,如果反之就可以申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕?/span>
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2023-03-07
當(dāng)期末留抵稅額≥當(dāng)期免抵退稅額時(shí),當(dāng)期應(yīng)退稅稅額=當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期免抵稅額=0呢?
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2015-11-05
如當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額,為什么則:當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 ,當(dāng)期應(yīng)退稅額不應(yīng)該是當(dāng)期應(yīng)該退的稅嗎,留抵的不是抵扣了嗎? 當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,則:當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0。這個(gè)公式也不懂 麻煩老師解答
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2019-07-29
老師,我應(yīng)該怎樣查詢上期留抵發(fā)票的金額?
1/96
2023-11-21
有留抵稅,這期有銷(xiāo)項(xiàng)稅,帳務(wù)上需怎么處理?
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2017-11-14
老師,如果增值稅上期留底1000元,本期銷(xiāo)售500元,本期未認(rèn)證發(fā)票,那么我本期想交500元增值稅,那么上期留底的1000元可以繼續(xù)保留在那 里先不抵扣嗎
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2018-10-29
您好 上期留抵的增值稅稅額是指什么意思?
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2021-03-29
計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄,上期有留抵稅額的
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2018-12-04
期末留底稅額賬務(wù)上要轉(zhuǎn)入待抵扣稅額嗎?
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2021-11-04
實(shí)務(wù)里的總分類(lèi)賬里的 應(yīng)交稅金是不是全部累計(jì)的。這里是不是包括進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),和其他稅金的。 應(yīng)交稅金是不是不是期末留抵稅額的數(shù)
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2024-01-30
在報(bào)稅表中,應(yīng)抵扣稅額=進(jìn)行稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-免抵退應(yīng)退稅額+按適應(yīng)稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額,為什么要加最后一項(xiàng)按適應(yīng)稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額?
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2017-12-07
老師好,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)是1449.55,銷(xiāo)項(xiàng)稅是444.07,期末留抵稅額是1005.48,分錄怎么做,謝謝老師
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2019-06-30