国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

報(bào)稅時(shí)在增值稅申報(bào)表附表一里所填的開(kāi)具其他發(fā)票里的銷(xiāo)售額。比如我開(kāi)的紅字發(fā)票怎么統(tǒng)計(jì),一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好相抵了。怎么填? 還有未開(kāi)具的發(fā)票 里的銷(xiāo)售額是填銷(xiāo)售了貨物收了款但是不需要開(kāi)具的金額嗎?
1/1149
2017-09-13
老師,我6月2日開(kāi)了5月以前的高速通行費(fèi)發(fā)票,直接就在5月增值稅申報(bào)表附表二第8欄其他科目里填了,今天我在勾選認(rèn)證發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)6月2日開(kāi)的高速發(fā)票需要勾選認(rèn)證,我上個(gè)月就在附表二填了,現(xiàn)在需要怎么處理?
2/765
2020-07-02
增值稅申報(bào)表附表一,無(wú)法保存,提示,稅種類(lèi)別為貨物,第5欄扣除后銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
1/177
2023-10-18
增值稅申報(bào)表附表三中 6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)┠芊裉钬?fù)數(shù)? 當(dāng)月6%稅率只開(kāi)了紅字發(fā)票。
2/2852
2020-02-15
增值稅申報(bào)表附表一,無(wú)法保存,提示,稅種類(lèi)別為貨物,第5欄扣除后銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
2/299
2023-02-13
增值稅納稅申報(bào)表附列資料三如何填定
1/1444
2017-10-23
增值稅附表四與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)的區(qū)別是什么?與主表的關(guān)系是什么?
1/4368
2019-10-12
你好,我們公司異地預(yù)繳了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅。增值稅已經(jīng)填申報(bào)表時(shí)附表四填過(guò),我看退稅申報(bào)列表中,增值稅那欄數(shù)字還顯示沒(méi)退過(guò)稅,這個(gè)怎么處理呢
3/1246
2021-05-27
未開(kāi)票收入是只填在增值稅申報(bào)表的附表一里嗎,總表里不用填吧
1/1137
2019-09-02
怎樣報(bào)小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表
1/311
2022-07-08
餐飲企業(yè)增值稅附加稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
1/449
2022-05-11
增值稅申報(bào)表的附表資料(三)為什么有期初余額,不會(huì)填了
3/2754
2017-03-10
您好,我們公司被要求改動(dòng)了6月的增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交了稅款,那相應(yīng)的附加稅是不是也要申報(bào)?報(bào)表要不要也修改?后期年終的報(bào)表該怎么報(bào)?匯算按那個(gè)數(shù)據(jù)出?。肯到y(tǒng)會(huì)根據(jù)我們更改過(guò)后的報(bào)表再次出數(shù)據(jù)嗎
1/903
2019-11-25
想打印去年的增值稅申報(bào)表,怎么不能打印,附加稅可以打印,下載PDF也不行
2/1732
2020-06-11
請(qǐng)問(wèn)老師,2019年3月之前的增值稅申報(bào)表附表五期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)
1/458
2019-07-10
你好,請(qǐng)問(wèn)這月增值稅申報(bào)表附表一有一行銷(xiāo)售收入為負(fù)數(shù),報(bào)表保存不了怎么處理
1/1045
2019-06-06
請(qǐng)問(wèn)老師,2019年3月之前的增值稅申報(bào)表附表五期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在填在哪張報(bào)表中的哪一欄
3/675
2019-07-11
增值稅申報(bào)表附表二本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額空白情況怎么解決?
1/1038
2019-01-08
純外貿(mào)企業(yè)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表(二)的時(shí)候,除了填寫(xiě)35欄次,還應(yīng)該填寫(xiě)哪個(gè)欄次
1/1258
2017-04-11
請(qǐng)問(wèn)如果本期采購(gòu)方開(kāi)具了紅字發(fā)票,我公司己認(rèn)證抵扣了,在下月申報(bào)時(shí)是在增值稅申報(bào)表附表二紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額笫20欄稅額處填上紅字發(fā)票的稅額即可嗎?
1/425
2021-11-10