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老師,我6月2日開了5月以前的高速通行費(fèi)發(fā)票,直接就在5月增值稅申報(bào)表附表二第8欄其他科目里填了,今天我在勾選認(rèn)證發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)6月2日開的高速發(fā)票需要勾選認(rèn)證,我上個(gè)月就在附表二填了,現(xiàn)在需要怎么處理?
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2020-07-02
增值稅申報(bào)表附表一,無法保存,提示,稅種類別為貨物,第5欄扣除后銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
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2023-02-13
增值稅申報(bào)表附表一,無法保存,提示,稅種類別為貨物,第5欄扣除后銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票,這要怎么解
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2023-10-18
增值稅申報(bào)表附表三中 6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)能否填負(fù)數(shù)? 當(dāng)月6%稅率只開了紅字發(fā)票。
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2020-02-15
您好,我們公司被要求改動(dòng)了6月的增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交了稅款,那相應(yīng)的附加稅是不是也要申報(bào)?報(bào)表要不要也修改?后期年終的報(bào)表該怎么報(bào)?匯算按那個(gè)數(shù)據(jù)出???系統(tǒng)會(huì)根據(jù)我們更改過后的報(bào)表再次出數(shù)據(jù)嗎
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2019-11-25
想打印去年的增值稅申報(bào)表,怎么不能打印,附加稅可以打印,下載PDF也不行
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2020-06-11
小規(guī)模月報(bào),銷售額未達(dá)到30000,增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表怎么填
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2019-01-17
增值稅申報(bào)表的附表資料(三)為什么有期初余額,不會(huì)填了
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2017-03-10
請(qǐng)問老師 增值稅申報(bào)表已經(jīng)按此圖填寫 附加稅申報(bào)表怎么填寫數(shù)據(jù)?
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2020-07-13
個(gè)體戶代開專票,當(dāng)時(shí)只交了增值稅,填寫增值稅申報(bào)表,應(yīng)納稅為0,附加稅為0,附加稅從哪里交
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2019-10-12
老師,是根據(jù)發(fā)票匯總表的資料填列增值稅納稅申報(bào)表的附表一嗎?
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2020-07-28
增值稅納稅申報(bào)表附列資料要填寫什么
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2020-01-09
增值稅納稅申報(bào)表附資料三是怎么填啊?
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2022-04-11
增值稅申報(bào)表附表二系統(tǒng)帶出來的進(jìn)項(xiàng)稅額是我公司來出來的紅字信息表上的說額嗎,
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2021-05-11
上期留抵1000元,銷項(xiàng) 0元, 進(jìn)項(xiàng) 8000元。 火車票4張,進(jìn)項(xiàng)稅額90元。 增值稅加計(jì)10%。 增值稅申報(bào)表附表四 加計(jì)抵減情況怎么填?
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2021-05-06
老師,建筑公司,在增值稅申報(bào)表附表四中填寫本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動(dòng)生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報(bào)表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫嗎 老師,我公司上個(gè)月開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票一張,但是報(bào)稅的時(shí)候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補(bǔ)交嗎
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2022-04-07
這個(gè)增值稅申報(bào)表附表三的這個(gè)第一列是填免稅收入嗎
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2019-06-12
老師,增值稅申報(bào)表附表2, 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第14行, 怎么填? 免稅項(xiàng)目用?
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2020-11-02
視同銷售的情況需要在增值稅申報(bào)表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷售的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷售的銷項(xiàng)稅額的填寫申報(bào)。然后根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的,但是賬表不相符了,收入不符
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2025-03-12