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小規(guī)模納稅人,季報(bào)增值稅,季度末達(dá)30萬,另優(yōu)惠的增值稅2%需要填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里嗎
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2020-07-03
老師,請問季度9萬元以下免增值稅,季度30萬元以下免增值稅,這兩者有什么區(qū)別呢?
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2020-03-17
2018年第四季度開超8萬增值稅,2019年第二季度紅沖,這8萬的增值稅能退嗎?
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2019-05-14
增值稅是季報(bào)的話附加稅也是季報(bào)嗎?
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2018-12-11
老師,因稅務(wù)需要,報(bào)稅人員,在上年三季度的時(shí)候,收入增加了5000元,應(yīng)交稅費(fèi)是150。實(shí)際并未收到錢。 請問做賬時(shí),借:應(yīng)收賬款/庫存現(xiàn)金呀?
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2021-01-23
地稅的增值稅銷售額(月/季)按增值稅銷售額填報(bào),請問地稅的增值稅銷售額(月/季)是填含稅的銷售額嗎
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2016-03-01
一季度免增值稅的,含9萬嗎?
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2017-06-26
按季度申報(bào)增值稅的小規(guī)模納稅人,季度內(nèi)有多筆未開票收入,可以季度末再一起結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
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2017-09-05
如果增值稅每個(gè)季度達(dá)不到9萬,我們有個(gè)免增值稅的,這個(gè)免增值稅要減出來嗎
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2017-02-24
就是上個(gè)季度填錯(cuò)表格誤交了增值稅,應(yīng)該是免稅的,這季度增值稅已經(jīng)扣款了,抵減了上個(gè)季度多繳納的增值稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2017-07-13
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
小規(guī)模企業(yè)本季度增值稅銷售額小于45萬,該如何填寫增值稅申報(bào)表?本季免征增值稅,如何申報(bào)附加稅?
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2021-10-13
我一二季度都沒達(dá)到增值稅起征點(diǎn),第三季度超過了,三個(gè)季度總額超過27萬,那交增值稅是只用交第三季度的嗎
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2017-10-24
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購進(jìn)商品55500元(含稅)。借:應(yīng)收賬款55500 貸:商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
(1)6月1日,富強(qiáng)公司(一般納稅人)開始自行研發(fā)一項(xiàng)非專利技術(shù),6月30 日前發(fā)生研究支出100萬元,其中領(lǐng)用原材料30萬元,應(yīng)付人工工資20萬元, 以銀行存款支付給科技公司研發(fā)費(fèi),取得增信稅專用發(fā)票不含稅價(jià)款50萬元, 增值稅稅額3萬元。 (2)從7月1日起,開始進(jìn)入開發(fā)階段 、開發(fā)階段,當(dāng)日領(lǐng)用原材料100萬元,應(yīng)付人工工 資150萬元,以銀 存款支付給科技公司研發(fā)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票不含稅 價(jià)款50萬元,增值稅稅額3萬元 (3)9月30日 全部滿足資本化條件 形盜 定 使用狀態(tài) 寫會(huì)計(jì)分錄
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2022-05-05
小規(guī)模納稅人: 1.季度超過9萬增值稅,則季度正常納稅,包括所得稅 2.季度小于9萬增值稅,則增值稅季度免收,所得稅年度正常繳納,免收的增值稅銷項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出? 1,2我的理解對嗎?
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2018-12-02
季報(bào)增值稅怎么填寫?
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2021-07-13
申報(bào)稅:0稅務(wù)只有一些火車票費(fèi)用和辦公費(fèi)的怎么申報(bào)
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2015-11-21
2021年一季度小規(guī)模增值稅申報(bào),季度開票中有1個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn),請問季度增值稅申報(bào)表如何申報(bào)。
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2021-04-10
月超過10萬,季度沒有超過30萬免增值稅嗎?
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2019-10-01