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2018年第四季度開(kāi)超8萬(wàn)增值稅,2019年第二季度紅沖,這8萬(wàn)的增值稅能退嗎?
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2019-05-14
增值稅是季報(bào)的話附加稅也是季報(bào)嗎?
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2018-12-11
老師,因稅務(wù)需要,報(bào)稅人員,在上年三季度的時(shí)候,收入增加了5000元,應(yīng)交稅費(fèi)是150。實(shí)際并未收到錢。 請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí),借:應(yīng)收賬款/庫(kù)存現(xiàn)金呀?
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2021-01-23
地稅的增值稅銷售額(月/季)按增值稅銷售額填報(bào),請(qǐng)問(wèn)地稅的增值稅銷售額(月/季)是填含稅的銷售額嗎
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2016-03-01
老師你好,建筑公司異地項(xiàng)目,7月份在施工地預(yù)繳了增值稅,但相關(guān)附稅沒(méi)有繳,我這個(gè)月怎么申報(bào)附稅
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2016-08-02
老師,委托加工業(yè)務(wù)如果屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅項(xiàng)目,受托方除了代征消費(fèi)稅和兩稅一費(fèi)外,需要代征增值稅嗎?
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2021-07-18
一季度免增值稅的,含9萬(wàn)嗎?
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2017-06-26
按季度申報(bào)增值稅的小規(guī)模納稅人,季度內(nèi)有多筆未開(kāi)票收入,可以季度末再一起結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
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2017-09-05
如果增值稅每個(gè)季度達(dá)不到9萬(wàn),我們有個(gè)免增值稅的,這個(gè)免增值稅要減出來(lái)嗎
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2017-02-24
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
季度未超過(guò)45萬(wàn)是免增值稅嗎?
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2021-10-20
月超過(guò)10萬(wàn),季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)免增值稅嗎?
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2019-10-01
小規(guī)模企業(yè)本季度增值稅銷售額小于45萬(wàn),該如何填寫增值稅申報(bào)表?本季免征增值稅,如何申報(bào)附加稅?
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2021-10-13
公司按季報(bào)季報(bào),當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)增值稅票,那增值稅是按季報(bào),還是按月報(bào),當(dāng)月為什么會(huì)有附加稅申報(bào)?
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2018-09-06
老師好!上個(gè)季度開(kāi)了一份專用發(fā)票,季度報(bào)稅增值稅款都繳納了,這個(gè)季度這份增值稅票退票了請(qǐng)問(wèn)繳納過(guò)的增值稅款還能退款嗎?
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2020-04-04
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購(gòu)進(jìn)商品55500元(含稅)。借:應(yīng)收賬款55500 貸:商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
我一二季度都沒(méi)達(dá)到增值稅起征點(diǎn),第三季度超過(guò)了,三個(gè)季度總額超過(guò)27萬(wàn),那交增值稅是只用交第三季度的嗎
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2017-10-24
就是上個(gè)季度填錯(cuò)表格誤交了增值稅,應(yīng)該是免稅的,這季度增值稅已經(jīng)扣款了,抵減了上個(gè)季度多繳納的增值稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2017-07-13
(1)6月1日,富強(qiáng)公司(一般納稅人)開(kāi)始自行研發(fā)一項(xiàng)非專利技術(shù),6月30 日前發(fā)生研究支出100萬(wàn)元,其中領(lǐng)用原材料30萬(wàn)元,應(yīng)付人工工資20萬(wàn)元, 以銀行存款支付給科技公司研發(fā)費(fèi),取得增信稅專用發(fā)票不含稅價(jià)款50萬(wàn)元, 增值稅稅額3萬(wàn)元。 (2)從7月1日起,開(kāi)始進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段 、開(kāi)發(fā)階段,當(dāng)日領(lǐng)用原材料100萬(wàn)元,應(yīng)付人工工 資150萬(wàn)元,以銀 存款支付給科技公司研發(fā)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票不含稅 價(jià)款50萬(wàn)元,增值稅稅額3萬(wàn)元 (3)9月30日 全部滿足資本化條件 形盜 定 使用狀態(tài) 寫會(huì)計(jì)分錄
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2022-05-05
小規(guī)模納稅人: 1.季度超過(guò)9萬(wàn)增值稅,則季度正常納稅,包括所得稅 2.季度小于9萬(wàn)增值稅,則增值稅季度免收,所得稅年度正常繳納,免收的增值稅銷項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出? 1,2我的理解對(duì)嗎?
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2018-12-02