我減免稅調(diào)查表的減免稅代碼填錯(cuò)了,報(bào)表也已經(jīng)上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過(guò)來(lái),要怎么處理?
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2017-06-16
月末按規(guī)定計(jì)算本月應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅金1280
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2022-07-17
小規(guī)模工程監(jiān)理咨詢公司應(yīng)該上稅
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2021-05-04
上月培訓(xùn)收入7萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)如何交稅
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2019-02-23
未交稅費(fèi),和期末留抵不一樣怎么辦?
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2018-08-15
老師,問(wèn)下稅控盤百旺和航天哪個(gè)好
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2018-11-30
1.A公司為增值祝般納稅人,委托M公司加工應(yīng)交消費(fèi)稅的B材料批(非金銀首飾)發(fā)出材價(jià)款50
00元,支付加工費(fèi)2000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明培值稅稅額為260元,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅為200元,材已加工完成,委方收回B材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該B材收回時(shí)的成本為()元
2.某企業(yè)適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,2019年8月份該企業(yè)實(shí)際繳納增值稅4000元、土地增值稅300元,印花稅500元,消費(fèi)稅350元,資源稅200元,8月份該企業(yè)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城市維護(hù)稅”科目的金額為()元
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2020-07-02
某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材
料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的
組成計(jì)稅價(jià)格200萬(wàn)元。期未留抵稅款12萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn)元。收款232萬(wàn)元仔入銀行。本月出口貨物銷售額
折合人民幣400萬(wàn)元。
要求:
(1)計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額
(2) 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。
(3) 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。
(4)計(jì)算免抵退稅額抵減額。
(5) 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。
(6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。
(7)計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。
(8)計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
某公司為一般納稅人,增值稅率為13%,
入原材料價(jià)稅共計(jì)20萬(wàn),抵扣率13%,問(wèn)當(dāng)月
的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
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2022-07-05
企業(yè)所得稅按季申報(bào),第四季度有盈利8萬(wàn),要扣稅嗎,稅率是多少?前面三個(gè)季度都是虧損,不能抵嗎
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2019-01-08
月末,A企業(yè)將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的機(jī)械設(shè)備銷售給了 M 貿(mào)易公司。銷售價(jià)格為 133400 元
(含稅價(jià)格),貨款以銀行存款收取。
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2024-01-08
想咨詢一下原16% 的價(jià)格如何變成13稅率,原應(yīng)付款是118000元是16%稅率 現(xiàn)在應(yīng)該按13%稅率付款 應(yīng)付多少
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2019-07-06
企業(yè)購(gòu)入不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買價(jià)和稅金共18000,包裝費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)360,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付
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2022-06-20
10萬(wàn)以內(nèi)免稅,做收入時(shí)還需要提稅么?
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2019-04-13
做稅審需要賬套,賬套是賬本的意思嗎
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2019-05-21
工程掛靠公司,公司需要收取多少費(fèi)稅
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2019-01-15
玩具廠開(kāi)的模具費(fèi)發(fā)票13%的稅率,對(duì)嗎
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2021-02-07
老師,您好,現(xiàn)代服務(wù)保養(yǎng)費(fèi)稅率是多少?
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2020-05-16
進(jìn)貨價(jià)$50000, 開(kāi)票價(jià)58500
可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160
不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 (50000*2%)+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500
過(guò)關(guān)已付款=8160+3500=11660
銷項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97
實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13
稅賬中現(xiàn)金科目余額有金額限制嗎
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2017-03-17
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