国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老板總共收了體檢費27600 第一次老板給經(jīng)理轉了11000,經(jīng)理支出票據(jù)金額10640,第二次老板給經(jīng)理轉了1740,經(jīng)理支出票據(jù)是1740, 另外經(jīng)理還自己收取了體檢費900元, 老板共收27600 借:其他應收款—老板 27600 貸:其他業(yè)務收入 27600 經(jīng)理把1740支出票據(jù)給我, 借:其他業(yè)務成本1740 貸:其他應收款—老板1740 老板給經(jīng)理轉款11000,經(jīng)理支付10640,剩余360 借:其他業(yè)務成本10640 其他應收款 —經(jīng)理 360 貸:其他應收款—老板11000 另外經(jīng)理自己收取體檢費900元 借:其他應收款—體檢費900 對嗎?
3/328
2020-02-28
食堂師傅借款(借--其他應收款-1000李師傅,貸:現(xiàn)金1000)沖賬時,(借:管理費用1000-職工福利,貸:其他應收1000李師傅)。這樣對嗎?還有職工吃飯刷卡消費的收入我應該做收入嗎?(借:現(xiàn)金/其他貨幣資金1500食堂收入,貸:其他業(yè)務收入1500食堂收入)。這樣做對嗎?
1/1055
2019-03-17
我這邊是酒店公司,門店采購物品把錢打到我們公司,我們向供應商買貨,供應商給我們開票,月底我這邊做賬 借其他應收款 貸其他業(yè)務收入 借其他業(yè)務成本 貸庫存商品。我這邊確認收入和我們開不開票給門店有關嗎?
3/525
2022-01-27
三種特殊銷售行為的會計處理是什么? 三種正常銷售行為的會計處理是什么? 其他應收款,其他業(yè)務收入,其他業(yè)務成本是什么? 完工百分比的應用 舉例說明
4/1955
2020-02-21
老師,我們公司還有一筆業(yè)務,帶學生參觀學校。這樣做對嗎? 問題:老板收到7800元參觀費(120元/人,120元包括車費餐費) 經(jīng)理收到學生參觀費3600元 經(jīng)理收到老板轉賬4000元(付大巴車費) 經(jīng)理給我支出證明車費4000元 餐費550元 茶歇953.5元 以上是所有的往來。 我做的分錄 1.借:其他應收款—老板 7800 貸:其他業(yè)務收入—參觀費 7800 2.借:其他應收款—經(jīng)理3600 貸:其他業(yè)務收入—參觀費3600 3.借:其他業(yè)務成本—參觀費5503.5(4000+550+953.5) 貸:其他應收款—老板4000 其他應收款—經(jīng)理1503.5
1/1169
2020-03-02
員工經(jīng)濟?償應該入福利費或是營業(yè)外支出?
1/777
2016-12-22
我們單位是物業(yè)公司,當時我們單位收了一筆錢,通訊公司給我們的款項,這筆錢由我們收費區(qū)領導轉賬給我們,沒開過發(fā)票,當時是進的其他應付款暖氣費,我們問他,他說是收暖氣費差價,現(xiàn)在他想起來了,不是暖氣費,而是通訊費,通訊費應該近其他業(yè)務收入科目,現(xiàn)在領導想讓我們把這筆錢改正過來,摘要也得注明是通訊費,17年收的,現(xiàn)在改正求怎么解決?
1/516
2019-07-07
汽車貿易公司,同時代辦車輛保險,有一客戶辦理保險6748元,老板將該客戶的保險公司返點抵消了應交的保險費,實收客戶5507元,優(yōu)惠的1241在賬務上怎么處理好?一般收到客戶保險費時,借:銀行存款 貸:其他應付款——代收保險費,給保險公司解款時,借:其他應付款——代收保險費 貸:銀行存款,收到保險公司返點時,借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入剛剛
1/1024
2017-01-13
您好,老師,我們有一筆收入,跨年了,當時業(yè)務類型錯了,科目也近錯了,借:銀行存款 貸:其他應付款,正確的當時應該是借:銀行存款貸:其他業(yè)務收入,求怎么改正
1/1439
2019-07-06
建筑公司的被掛靠方,我付掛靠方款時,借應付賬款 貸銀行存款 其他業(yè)務收入(管理費),收到扣的掛靠方稅費時,借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款,這樣對嗎?
1/1015
2018-08-20
物業(yè)公司代收代付的水電費,開了發(fā)票,應計入其他業(yè)務收入科目,還是其他應付款-代收代付水電費?
1/3300
2020-07-31
老師,請教一下,上級主管部門給了我們1500元要我單位慰問黨員,我應做的分錄是:借,銀行存款 貸:其他應付款。還是借;銀行存款,貸:其他業(yè)務收入。付出去的時候,我應做借:其他應付款--黨員慰問費。貸:銀行存款,還是做借:營業(yè)處支出,貸:銀行存款。哪個比較正確,還是兩種都可以
1/1177
2017-02-06
上月的應付某企業(yè)的費用 借其他應付款 貸應付賬款 其他業(yè)務收入。那么本月支付時賬務處理 借應付賬款 貸銀行存款 其他業(yè)務收入多不對
1/1080
2023-02-03
之前的其他業(yè)務收入現(xiàn)在退回去,借:銀行存款58800,其他業(yè)務收入1200,貸:其他應付款-官灘財政所60000,這筆分錄有問題嗎
1/914
2018-11-29
老師,財行[2005]365號現(xiàn)在取消了嗎?關于代扣代繳的個稅返還的手續(xù)費是入其他應付款還是其他業(yè)務收入比較好呢?另外EXCEL中對這個重(chong/zhong)音符不咋了解,還望老師給予解答,謝謝!
1/5161
2016-12-29
你好!請問這筆業(yè)務,可以寫成借:銀行存款貸:其他業(yè)務收入? 還是貸方寫:其他應付款?
1/1777
2019-12-25
老師,請問一下,小企業(yè)收到一筆租金,已開票,但是這次租金收入需要上交財政局,收到租金時分錄做借銀行存款 貸其他業(yè)務收入,同時計提借其他業(yè)務收入 貸其他應付款-應繳財政款,可以嗎?還是直接借銀行存款,貸其他應付款
1/779
2022-12-13
老師,有一問題糾結,某單位制造業(yè),本月電費1萬,分配給租賃單位電費3000,開票給對方。請問所有的會計分錄如何做? 某單位收到電費發(fā)票, 借:制造費用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費用-3000.借:其他應收款3000.開票給出租單位電費發(fā)票,借其他應收款3000貸:其他業(yè)務收入3000.沖回原來的估價,借:制造費用3000.借:其他應收款-3000,要不要把制造費用3000.轉到其他業(yè)務成本?這樣做對嗎?
1/897
2019-07-25
剛才說老總代收了房租 20萬 內帳分錄是 借 其他應付款20萬 貸 其他業(yè)務收入20萬 ,你的回答是要確認應交稅費,什么稅啊
3/626
2017-01-08
10月收的加盟商1萬意向金,開了收據(jù),已入賬,(借銀行存款:1萬;貸:其他應付款1萬)11月收回原意向金收據(jù),意向金轉加盟費(加盟費3萬),11月實際收款2萬,重新開具收據(jù),金額3萬,11月賬務處理:借其他應付款1萬,其他業(yè)務收入1萬,借銀行存款2萬,其他應付款2萬,這樣處理對嗎
1/644
2018-11-05