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請問老師,內(nèi)賬我們老板另一公司本月收入50萬,我這邊公司代收貨款20000,而老板的那家公司中有5000裝卸費和叫車費600應該是我們的收入,有800是應該讓我們代付款的,那內(nèi)賬我可以借銀行存款20000,貸其他業(yè)務收入裝卸費5000,其他業(yè)務收入叫車費600,其他應付款代付款800 其他應付款老板另一公司13600可以這樣不,內(nèi)賬不交稅
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2021-06-24
您好,我是4S店的,我把上牌費和服務費做成了其他應付款了,如果我把上牌費扣除后剩余的服務費,我可以做成借:其他業(yè)務收入 應交稅費-銷項 貸其他應付款?
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2020-02-29
老板總共收了體檢費27600 第一次老板給經(jīng)理轉了11000,經(jīng)理支出票據(jù)金額10640,第二次老板給經(jīng)理轉了1740,經(jīng)理支出票據(jù)是1740, 另外經(jīng)理還自己收取了體檢費900元, 老板共收27600 借:其他應收款—老板 27600 貸:其他業(yè)務收入 27600 經(jīng)理把1740支出票據(jù)給我, 借:其他業(yè)務成本1740 貸:其他應收款—老板1740 老板給經(jīng)理轉款11000,經(jīng)理支付10640,剩余360 借:其他業(yè)務成本10640 其他應收款 —經(jīng)理 360 貸:其他應收款—老板11000 另外經(jīng)理自己收取體檢費900元 借:其他應收款—體檢費900 對嗎?
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2020-02-28
食堂師傅借款(借--其他應收款-1000李師傅,貸:現(xiàn)金1000)沖賬時,(借:管理費用1000-職工福利,貸:其他應收1000李師傅)。這樣對嗎?還有職工吃飯刷卡消費的收入我應該做收入嗎?(借:現(xiàn)金/其他貨幣資金1500食堂收入,貸:其他業(yè)務收入1500食堂收入)。這樣做對嗎?
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2019-03-17
我這邊是酒店公司,門店采購物品把錢打到我們公司,我們向供應商買貨,供應商給我們開票,月底我這邊做賬 借其他應收款 貸其他業(yè)務收入 借其他業(yè)務成本 貸庫存商品。我這邊確認收入和我們開不開票給門店有關嗎?
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2022-01-27
三種特殊銷售行為的會計處理是什么? 三種正常銷售行為的會計處理是什么? 其他應收款,其他業(yè)務收入,其他業(yè)務成本是什么? 完工百分比的應用 舉例說明
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2020-02-21
老師,我們公司還有一筆業(yè)務,帶學生參觀學校。這樣做對嗎? 問題:老板收到7800元參觀費(120元/人,120元包括車費餐費) 經(jīng)理收到學生參觀費3600元 經(jīng)理收到老板轉賬4000元(付大巴車費) 經(jīng)理給我支出證明車費4000元 餐費550元 茶歇953.5元 以上是所有的往來。 我做的分錄 1.借:其他應收款—老板 7800 貸:其他業(yè)務收入—參觀費 7800 2.借:其他應收款—經(jīng)理3600 貸:其他業(yè)務收入—參觀費3600 3.借:其他業(yè)務成本—參觀費5503.5(4000+550+953.5) 貸:其他應收款—老板4000 其他應收款—經(jīng)理1503.5
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2020-03-02
我們單位是物業(yè)公司,當時我們單位收了一筆錢,通訊公司給我們的款項,這筆錢由我們收費區(qū)領導轉賬給我們,沒開過發(fā)票,當時是進的其他應付款暖氣費,我們問他,他說是收暖氣費差價,現(xiàn)在他想起來了,不是暖氣費,而是通訊費,通訊費應該近其他業(yè)務收入科目,現(xiàn)在領導想讓我們把這筆錢改正過來,摘要也得注明是通訊費,17年收的,現(xiàn)在改正求怎么解決?
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2019-07-07
汽車貿(mào)易公司,同時代辦車輛保險,有一客戶辦理保險6748元,老板將該客戶的保險公司返點抵消了應交的保險費,實收客戶5507元,優(yōu)惠的1241在賬務上怎么處理好?一般收到客戶保險費時,借:銀行存款 貸:其他應付款——代收保險費,給保險公司解款時,借:其他應付款——代收保險費 貸:銀行存款,收到保險公司返點時,借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入剛剛
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2017-01-13
您好,老師,我們有一筆收入,跨年了,當時業(yè)務類型錯了,科目也近錯了,借:銀行存款 貸:其他應付款,正確的當時應該是借:銀行存款貸:其他業(yè)務收入,求怎么改正
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2019-07-06
建筑公司的被掛靠方,我付掛靠方款時,借應付賬款 貸銀行存款 其他業(yè)務收入(管理費),收到扣的掛靠方稅費時,借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款,這樣對嗎?
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2018-08-20
物業(yè)公司代收代付的水電費,開了發(fā)票,應計入其他業(yè)務收入科目,還是其他應付款-代收代付水電費?
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2020-07-31
老師,請教一下,上級主管部門給了我們1500元要我單位慰問黨員,我應做的分錄是:借,銀行存款 貸:其他應付款。還是借;銀行存款,貸:其他業(yè)務收入。付出去的時候,我應做借:其他應付款--黨員慰問費。貸:銀行存款,還是做借:營業(yè)處支出,貸:銀行存款。哪個比較正確,還是兩種都可以
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2017-02-06
老師,有一問題糾結,某單位制造業(yè),本月電費1萬,分配給租賃單位電費3000,開票給對方。請問所有的會計分錄如何做? 某單位收到電費發(fā)票, 借:制造費用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費用-3000.借:其他應收款3000.開票給出租單位電費發(fā)票,借其他應收款3000貸:其他業(yè)務收入3000.沖回原來的估價,借:制造費用3000.借:其他應收款-3000,要不要把制造費用3000.轉到其他業(yè)務成本?這樣做對嗎?
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2019-07-25
想問一下,建築行業(yè)如果知道了收入,如何快速算出所得稅及印花稅呢?謝謝.
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2019-09-23
剛才說老總代收了房租 20萬 內(nèi)帳分錄是 借 其他應付款20萬 貸 其他業(yè)務收入20萬 ,你的回答是要確認應交稅費,什么稅啊
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2017-01-08
請問,對方違約,收取對方押金不予退還,借其他應付款,貸其他業(yè)務收入,以上分錄對否?其他業(yè)務收入二級科目怎么設?
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2019-08-10
10月收的加盟商1萬意向金,開了收據(jù),已入賬,(借銀行存款:1萬;貸:其他應付款1萬)11月收回原意向金收據(jù),意向金轉加盟費(加盟費3萬),11月實際收款2萬,重新開具收據(jù),金額3萬,11月賬務處理:借其他應付款1萬,其他業(yè)務收入1萬,借銀行存款2萬,其他應付款2萬,這樣處理對嗎
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2018-11-05
摘要是兌現(xiàn)其他公司三包款 借:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值說銷項稅 貸:其他應付款 請問這個分錄怎么理
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2016-08-22
上月的應付某企業(yè)的費用 借其他應付款 貸應付賬款 其他業(yè)務收入。那么本月支付時賬務處理 借應付賬款 貸銀行存款 其他業(yè)務收入多不對
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2023-02-03