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對外出租,取得含稅租金收入10.5萬元。 已知:高檔手 表的消費稅稅率為20%,出租土地 使用權的增值稅征收率為5%(采用簡易計稅辦 法 第1問、業(yè)務 (1)應當交納的增值稅為()萬
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2022-06-14
請問一下老師:第6問為什么用300去乘,不應該用290去乘嗎?第7問500是怎么來的,為什么最后還要乘以50%?
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2023-08-13
(100-80)不是應該乘以70%嗎?2018年對外銷售了30%,抵消的內(nèi)部交易 應該是70%不是嗎?
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2024-05-15
老師消費稅不應該是價內(nèi)稅嗎?在計算增值稅的時候應該這道題是不是應該把組價和消費稅加起來再乘以增值稅率?
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2019-03-08
請問公司有會議服務經(jīng)營範圍,可以開培訓費嗎?我們是旅游文化公司
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2019-06-13
我公司是兩家公司入股的,分紅后應該繳納什么性質(zhì)的所得稅,稅率是多少
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2020-02-26
公司月營業(yè)收入不足十萬元交土地使用稅與房產(chǎn)稅嗎?
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2019-04-09
老師好,請問物業(yè)公司收到各小區(qū)交來的物業(yè)管理水電費并開發(fā)票:借:銀行存款,貸:應收帳款,借:應收帳款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費,還是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費
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2020-04-10
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應交所得稅為4800萬元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會額為 1600 萬元。期 末,確定的應納稅百時性差異為 2000 萬元,可抵扣香時性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預計在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時性差導 (1)計算華興公司應交所得稅額。 12)計草華興公司逼廷所得稅。 (3)計草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會計分錄。
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2021-10-07
小規(guī)模企業(yè)本季度開票39萬主營業(yè)務收入378640.78增值稅11359.22稅金及附加1363.11對嗎
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2017-01-06
老師營改增以前,只交地稅的企業(yè),所得稅在那里交,所得稅不是在國稅交嗎
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2016-11-21
你好,老師,我問下增值稅專用發(fā)票跨年可以抵扣的是嗎?
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2020-11-23
登陸楚稅通顯示用戶信息出現(xiàn)異常,請問這是怎么回事?
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2021-10-10
原材料在各道工序隨加工進度陸續(xù)投入。為什么計算時默認將消耗定額乘50%?
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2020-05-02
出口退稅注銷如何做
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2019-08-29
合并報表中,存貨抵消分錄,為什么有時候是加價部分乘以未售出比例,而有的乘以售出比例?搞不清楚啊。。。請看下面兩個例題,怎么區(qū)別
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2021-07-25
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,將10噸自產(chǎn)白酒贈給客戶,已知該白酒的成本10萬元,成本利潤率為10%,該企業(yè)沒有同類消費品的銷售價格,該批白酒適用的消費稅稅率為20%加0.5元╱500克 組成計稅價格為[100000×(1+10%)+10×2000×0.5]÷(1-20%),乘2000乘0.5是什么意思
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2019-03-31
老師,個稅怎么算的?
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2021-02-23
攜稅寶服務費能做為增值稅稅控專用設備全額抵扣嗎
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2016-11-03
自建不動產(chǎn)領用外購材料增值稅怎么處理可以抵扣嗎?
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2019-01-04