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我們每個(gè)月跟公司都有合作。讓他們給我們做POP。每個(gè)月1500塊錢。然后他們給我們郵寄過(guò)來(lái)。然后對(duì)方公司開票也是1500元。后面附的明細(xì)是各種物品的金額以及快遞費(fèi)20元。請(qǐng)問(wèn)這種開票金額包括了快遞費(fèi)可以嗎
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2023-03-15
二手奢侈品行業(yè) 對(duì)于這個(gè)行業(yè)如何做賬務(wù)處理呀,收到包包是因?yàn)槭桥f貨,所以沒(méi)有一般沒(méi)有發(fā)票,售出時(shí)候一般客戶不要去開具發(fā)票,這樣我們?nèi)绾巫吖~呀,還有就是對(duì)于寄賣業(yè)務(wù)是按照差額確認(rèn)收入嗎?
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2018-07-24
老師,您好!我收到增值稅專票后,1.還未入賬的情況下,對(duì)方公司說(shuō)因疫情稅收優(yōu)惠,要把之前的票收回,再按最新的稅點(diǎn)重新開。那我是否可以不把發(fā)票寄回,直接將稅款的差價(jià)退給對(duì)方。然后我正常認(rèn)證抵扣啊
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2020-04-16
公司是銷售方 購(gòu)貨方申請(qǐng)了紅字開票信息申請(qǐng)表給我們 對(duì)應(yīng)某1號(hào)發(fā)票 該1號(hào)發(fā)票金額是1000 紅字信息申請(qǐng)表申請(qǐng)的金額是8000 那公司開出紅字8000的發(fā)票給購(gòu)貨方對(duì)嗎 紅字發(fā)票要不要寄給購(gòu)貨方做賬
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2017-06-20
這個(gè)月我開了一張錯(cuò)誤發(fā)票,客戶認(rèn)證了,我又在開票軟件作廢了,現(xiàn)在我讓對(duì)方把錯(cuò)誤發(fā)票寄回來(lái),對(duì)方應(yīng)該怎么處理呢?我把重新的正確的發(fā)票又給了對(duì)方,對(duì)方不會(huì)申報(bào)稅和賬務(wù)處理,不知道該怎么辦了,
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2018-12-29
公司上個(gè)月購(gòu)買的灑水車因質(zhì)量問(wèn)題退回了,然后開了負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),那上個(gè)月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不是這個(gè)月做轉(zhuǎn)出?對(duì)方還要求把發(fā)票原件寄回去,那我上個(gè)月的賬和專用發(fā)票抵扣賬簿里只能放復(fù)印件了?
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2020-06-09
我想問(wèn)下您啊彭老師,我們給一家公司做貨運(yùn)代理掙代理費(fèi)。 其中給他們郵寄東西涉及到了運(yùn)費(fèi),因?yàn)槲覀冑嵥麄冨X挺多了,就想著自己公司承擔(dān)了。那這部分運(yùn)費(fèi)應(yīng)該入費(fèi)用還是成本呢?不給他們開票,自己承擔(dān)
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2023-07-13
我開發(fā)票給對(duì)方單位,他有兩個(gè)單位名稱開錯(cuò)了,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,對(duì)方開了一個(gè)紅字增值稅專用發(fā)票信息表給我,我是不是要開個(gè)負(fù)數(shù),再開個(gè)正確的給對(duì)方就可以了,要把負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的票再寄給對(duì)方?。?/span>
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2019-12-12
老師好!一個(gè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)來(lái)一份詢證函,是一個(gè)單位欠我們單位的錢,我這邊對(duì)賬沒(méi)有問(wèn)題,就是欠詢證函上的那些錢。我這邊該怎么處理?是要蓋章寄回給會(huì)計(jì)師事務(wù)所嗎?還用給對(duì)方核實(shí)嗎?蓋什么章呢?
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2020-12-10
我們有200公斤的樣品要寄給臺(tái)灣,樣品我們是免費(fèi)提供的,但是這個(gè)重量要走正常出口報(bào)關(guān)流程,前期貨代等費(fèi)用都是我們公司墊付,后期臺(tái)灣把錢再還給我們,那這個(gè)錢進(jìn)我們賬戶的時(shí)候,我們公司要繳稅嗎
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2020-09-30
老師,請(qǐng)問(wèn),代賬公司把我們公司去年的憑證寄來(lái)了,只有一本,我大概看了一下,只有3張憑證一張工資單。計(jì)提工資一張,發(fā)放工資一張,結(jié)轉(zhuǎn)一張?!粋€(gè)月3+1張就這么做了一年,老師,這有沒(méi)有關(guān)系?我總覺(jué)得怪怪的……
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2020-05-28
老師,我想請(qǐng)問(wèn),對(duì)方給我公司開具了專票,但是還沒(méi)有寄到我公司,我公司可以憑發(fā)票復(fù)印件先入賬嗎?因?yàn)檫€沒(méi)有認(rèn)證,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,還未認(rèn)證的專票,要怎么做賬?對(duì)方開具給我們公司的是費(fèi)用發(fā)票。
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2020-03-07
我購(gòu)買了保險(xiǎn),有為公司內(nèi)部人員購(gòu)買的,也有為在項(xiàng)目部上班的人購(gòu)買的,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司把發(fā)票郵寄給我,他們把項(xiàng)目部和公司的金額合計(jì)開在了一起,我現(xiàn)在要記賬,怎么辦,因?yàn)楣举~目和項(xiàng)目部是分開記的
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2022-04-19
請(qǐng)問(wèn)老師,我們作為收票方,對(duì)方說(shuō)專用發(fā)票已郵寄,但我方未收到,這種情況下一般納稅人企業(yè)是否以對(duì)方提供的發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件+加蓋他們單位的公章作為我方的抵扣呢?正規(guī)的方式怎么操作?已跨月。
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2020-07-01
上月對(duì)方開過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已勾選認(rèn)證了發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,我方申請(qǐng)紅字通知單并把錯(cuò)誤發(fā)票寄給對(duì)方,對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,再開具一張正數(shù)發(fā)票給我方,我方還需要在月初申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理嗎
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2020-03-04
25、根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,屬于納稅申報(bào)方式的有( )。 A. 簡(jiǎn)易申報(bào) B. 數(shù)據(jù)電文申報(bào) C. 自行申報(bào) D. 郵寄申報(bào) 老師你好,我們的增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅、殘保金、印花稅是當(dāng)中哪個(gè)申報(bào)方式呢
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2020-08-28
我們是一般納稅人,供應(yīng)商開了2萬(wàn)多的專票,寄丟了,對(duì)方也不愿意復(fù)印件給我們,問(wèn)題1、綜合服務(wù)平臺(tái)上能直接抵扣認(rèn)證嗎,問(wèn)題2、還是我們認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,問(wèn)題3,認(rèn)證了匯算清繳是否要調(diào)增
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2020-10-27
公司是外貿(mào)公司,應(yīng)收賬款科目下有很多客戶幾十美金的匯款,老板說(shuō)都是樣品空運(yùn)費(fèi),樣品免費(fèi)贈(zèng)送,快遞費(fèi)客戶承擔(dān),未報(bào)關(guān),現(xiàn)在要如何處理這些掛帳,因?yàn)楹芏嗄炅?,寄樣品后,檢測(cè)不合格,也沒(méi)有繼續(xù)交易。
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2019-01-03
公司融資租賃一部車銀行一次性付掉了50萬(wàn)還有40萬(wàn),每月2萬(wàn)來(lái)支付,估計(jì)是支付個(gè)幾年吧。然后還每月寄張2萬(wàn)的專用發(fā)票,到最后一年最后一次付款的時(shí)候開剩下的全額發(fā)票。我要怎么寫這些分錄啊……?
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2017-11-23
請(qǐng)問(wèn)一下,銷貨方上月將專用發(fā)票開具錯(cuò)誤,購(gòu)貨方在當(dāng)月寄回,銷貨方當(dāng)月進(jìn)行沖紅,銷貨方當(dāng)月還未進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn)銷貨方當(dāng)月的納稅申報(bào)沖紅那部分要不要繳納稅,然后下個(gè)月再進(jìn)行抵扣
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2020-04-24