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問下稅控盤百旺和航天哪個好
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2018-11-30
稅務(wù)會杳公司股東親屬帳戶嗎
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2021-08-25
老師,銷售苗木免稅需要備案嗎
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2020-03-19
工資5000以下要不要注冊個人稅
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2019-01-11
請問老師這張發(fā)票稅率是不是開錯了,正確的稅率是多少,如果是稅率開錯了這張發(fā)票還能用嗎?
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2019-08-24
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開了專票,應(yīng)該在代開時就直接交了增值稅的,為什麼在申報表中還要交稅
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2020-01-09
事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務(wù)讓寫說明,之後會怎麼處理
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2019-07-30
消費(fèi)稅15個稅目,都是應(yīng)該在生產(chǎn)銷售,進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅么?特殊的情況1.高檔化妝品和貴重首飾及珠寶玉石在進(jìn)口環(huán)節(jié)不繳納消費(fèi)稅2.超豪華小轎車在零售環(huán)節(jié)加征10%的消費(fèi)稅3.卷煙在批發(fā)環(huán)節(jié)也征消費(fèi)稅的,關(guān)于消費(fèi)稅,這個總結(jié)對么?
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2018-09-01
酒水批發(fā)行業(yè),增值稅稅率是13%嗎?和普通商貿(mào)企業(yè)有什么特殊之處嗎?需要交消費(fèi)稅嗎?
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2020-03-05
私人企業(yè)小規(guī)模的 零報稅要準(zhǔn)備利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表還有哪些麼?是不是電腦報稅就不用準(zhǔn)備這些?
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2017-10-10
日,銷售 A 產(chǎn)品一批給甲公司,銷貨款 100000 元,增值稅稅率 13%,價個稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實際成本60000
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2023-12-28
【例4-9】 甲產(chǎn)品完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品之間費(fèi)用的分配采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法(加極平均 法)進(jìn)行。有關(guān)資料如下: (1)本月完工產(chǎn)品1 000 件。 (2)本月月初在產(chǎn)品 200 件、其中第一道工序為 50 件,第二道工序為 90 件,第三道工序為 60 件。 (3)本月月末在產(chǎn)品 240 件。其中第一道工序為 80 件,第二道工序為 60 件、第三道工序為 100 件。 (4)甲產(chǎn)品的原材料在各工序陸續(xù)投入,其投料程度與加工進(jìn)度不一致。甲 產(chǎn)品的原材料消耗定額為 120 千克。其中第一道工序 60 千克,第二道工序 30千 克,第三道工序 30 千克。 (5)甲產(chǎn)品的工時消耗定額為 20 小時,其中第一道工序4小時,第二道工 序 10 小時,第三道工序6小時。 (6)月初在產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用 6 000 元,直接人工費(fèi)用 2 400 元,制造費(fèi)用 3 000 元;本月生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用 36 365 元,直接人工貨 用 15 520 元,制造費(fèi)用 20 520 元。
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2023-12-05
比如進(jìn)項100萬的16%稅點,是不是進(jìn)項開票日期算起一年之內(nèi)把進(jìn)項的100萬稅點銷項抵扣出去
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2019-08-31
開負(fù)數(shù)發(fā)票相沖,這個月的發(fā)票總額會不會減少,比如說一個月三萬,開了1萬的負(fù)數(shù),那這個月的免費(fèi)稅額會不會減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額,免費(fèi)正數(shù)稅額就剩下兩萬了,,老師
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2020-12-08
請問老師中級第二章存貨委托加工這塊,有些題特意強(qiáng)調(diào)委托加工非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)品,是不是金銀首飾在零售環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅,委托加工這塊沒有消費(fèi)稅的事情
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2019-05-19
老師,請問我們是一般納稅人,做消防器材銷售的,因為消防器材是特殊商品,會產(chǎn)生檢測費(fèi)用的進(jìn)項,這個消防檢測費(fèi)是掛什么科目呢?之前會計掛的是營業(yè)費(fèi)用,對么?
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2016-06-23
2018年12月份的賬已結(jié),四季度所得稅已申報,財務(wù)報表也報送了,老板才說要發(fā)一點獎金,沒計提?這部分獎金怎麼處理?可以取消結(jié)賬入到12月嗎?
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2019-01-08
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸,取得不含增值稅的銷售額50萬元。 [要求】計算該酒廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
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2023-10-20
關(guān)于個人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計入發(fā)票中,請問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請老師計算且附計算過程
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2017-05-17
8000元含稅點7個是不是結(jié)果8560元?
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2019-07-03