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剛交接完的賬務(wù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)科目下都有余額,經(jīng)查是以前年度漏記、錯(cuò)記,這個(gè)科目不結(jié)平可以嗎?如果要結(jié)平,應(yīng)怎么調(diào)整?
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2021-04-28
物業(yè)公司,小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅名下需要設(shè)“未交增值稅”明細(xì)科目嗎
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2018-03-02
多交的稅款上月沒做處理,本月做了轉(zhuǎn)出多交增值稅,這樣做完后我的明細(xì)賬有問題,回事呢?
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2018-08-03
稅盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)交費(fèi)的當(dāng)期應(yīng)納稅額是0,可以做憑證:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用嗎?還是非要等到抵扣的當(dāng)期才能做憑證?
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2020-07-11
增值稅普通發(fā)票稅額計(jì)入應(yīng)交增值稅的什么明細(xì)科目?
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2017-03-03
老師,年底應(yīng)交增值稅明細(xì)科目必須結(jié)平嗎,如果需要結(jié)平我是應(yīng)該在12月結(jié)轉(zhuǎn)損益前做還是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后做分錄
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2022-01-11
一般納稅人應(yīng)交增值稅明細(xì)賬貸方一直有余額怎么回事?我已經(jīng)做了一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,但還是有余額,不知道哪里出了問題。
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2017-01-13
開增值稅發(fā)票10萬,并收取項(xiàng)目經(jīng)理的稅金,這種會(huì)計(jì)分錄怎么處理
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2018-09-01
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目都有哪些
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2023-02-06
一般納稅人,應(yīng)交稅金我設(shè)置了,應(yīng)交增值稅和未交增值稅,應(yīng)交增值稅明細(xì)賬月末貸方一直都有余額是怎么回事?
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2017-01-13
請(qǐng)問開增值稅的發(fā)票,提供的是勞務(wù),開票金額是14980元,個(gè)人名義開增值稅發(fā)票需要繳納多少稅
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2018-07-31
月末借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個(gè)貸方的明細(xì)賬本上沒有,該怎么填寫呢?
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2019-02-25
這個(gè)未交增值稅,明明是交了的進(jìn)項(xiàng)稅,只是留下待抵扣的,為什么這個(gè)科目不設(shè)為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣稅額
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2019-01-05
新開公司買的金稅盤,報(bào)稅盤,我收到的增值稅專票,抵扣了稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候可以全額減免么
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2018-05-29
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售高檔化妝 2019年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1) 出 售高檔面膜, 取得不含增值稅價(jià)款300萬元,另收 取品牌使用費(fèi)11.3。 (2) 受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費(fèi)5萬元, 委托方提供的原材料成本80萬元,甲公司無同類產(chǎn)品銷售 價(jià)格。 (3)銷售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬 元/箱,共100箱:第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬元/箱, 英200箱。 知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。 求應(yīng)交增值稅稅額與消費(fèi)稅稅額
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2022-10-11
發(fā)票在4月作廢,但是做了賬記入收入及應(yīng)交稅費(fèi)并且交稅,5月重新開了發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?
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2018-05-28
計(jì)提增值稅的時(shí),假如貸方與借方的差額是50000,說明應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是貸方余額50000,所以就是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅50000,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方和貸方還有余額嗎
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2018-04-04
軟件新增三級(jí)明細(xì)科目時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 余額方向是在借方還是在貸方?
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2017-01-10
計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi) (轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,貸銀行存款 。這樣一來,應(yīng)交增值稅借有余額,有點(diǎn)不明白,望老師指點(diǎn)一下。轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。應(yīng)交增值稅不為零
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2017-11-03
老師好,請(qǐng)問哈之前的會(huì)計(jì)未交增值稅18年貸方余額為500,后來說這是未達(dá)起征點(diǎn)的不用交,我要如何調(diào)回來,分錄怎么做?謝謝!
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2019-04-18