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比如進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)的16%稅點(diǎn),是不是進(jìn)項(xiàng)開(kāi)票日期算起一年之內(nèi)把進(jìn)項(xiàng)的100萬(wàn)稅點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)抵扣出去
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2019-08-31
一般納稅人按合同交印花稅稅要計(jì)提嘛1600萬(wàn)這么做分錄呀
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2019-10-14
公司退回一筆出口退稅的錢(qián),要怎么做分錄?之前沒(méi)有做稅。
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2018-03-27
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2022-04-02
請(qǐng)根據(jù)目前稅制,論達(dá)我國(guó)對(duì)小型微利企業(yè)在增值稅、金業(yè)所得稅方面,都有哪些主要的稅收優(yōu)惠政策。
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2022-12-07
出售A產(chǎn)品一批,售價(jià)400000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為
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2021-10-13
要開(kāi)一家一般納稅人公司,要交多少稅怎么理解?比如這個(gè)月開(kāi)專票200萬(wàn),增值稅13%=26萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)票13萬(wàn),成本票100萬(wàn),沒(méi)有其他費(fèi)用票,那么開(kāi)票就已經(jīng)要繳納26萬(wàn)增值稅和1.82萬(wàn)城建稅嗎?還是增值稅是銷(xiāo)-進(jìn)=13萬(wàn),不用繳納增值稅了?那么收入-成本=100萬(wàn)×25%=25萬(wàn),一起交的稅就只有企業(yè)所得稅是25萬(wàn)?
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2019-05-13
増埴稅發(fā)票有一張顯示未報(bào)送開(kāi)不了票怎么辦
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2015-12-18
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議服務(wù)和車(chē)輛停放服務(wù)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷(xiāo)售額954000元。 (2)提供會(huì)議服務(wù),取得合增值稅銷(xiāo)售額358704元。 (3)購(gòu)進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場(chǎng)所,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。 (4)上月購(gòu)選一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng) 稅額已申報(bào)抵扣。 已知:生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 (4)計(jì)算甲酒店當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少,我想問(wèn)下解題思路和過(guò)程
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2022-03-27
老師,定額發(fā)票在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)能減嗎
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2019-05-15
老師,物業(yè)公司代付電費(fèi),收取其他公司電費(fèi)時(shí)候加稅點(diǎn),然后把稅點(diǎn)單獨(dú)開(kāi)成物業(yè)費(fèi),這樣開(kāi)票可以嗎?
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2020-04-14
客戶要求開(kāi)票,稅點(diǎn)怎么算,企業(yè)才不虧本
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2021-09-25
生產(chǎn)型出口企業(yè)5月開(kāi)出免稅發(fā)票,6月申請(qǐng)出口退稅,發(fā)現(xiàn)在增值稅附表一自動(dòng)生成退稅額應(yīng)在16欄里但在18欄,這會(huì)影響退稅嗎?
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2020-06-11
之前購(gòu)買(mǎi)辦公用品是17%的稅率,為什麼現(xiàn)在是3%的稅率?
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2018-06-14
請(qǐng)問(wèn)一下老師,這個(gè)幫,12帶進(jìn)去,息稅前利潤(rùn)沒(méi)有增加2000元
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2021-08-23
我是個(gè)體工商戶 從事建筑俢建小工程,工程完工后在國(guó)稅開(kāi)具發(fā)票,營(yíng)改增后 要交哪些稅?
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2019-06-06
老師,我們是小規(guī)模建筑業(yè),有跨區(qū)域工程,如果在當(dāng)?shù)剞k理預(yù)繳時(shí),比如我們預(yù)繳了20萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅,而我們整個(gè)季度總額不超30萬(wàn),普票不是免征增值稅嗎?那我們已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳的這部分增值稅如何處理?謝謝
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2020-04-26
老師請(qǐng)教一下、可以做出口退稅的公司必須是一般納稅人嗎?
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2020-05-19
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對(duì)外捐贈(zèng);成本價(jià)為20萬(wàn)元,國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià) 格 (4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,汪明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨 物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 (5)向小規(guī)模納稅人購(gòu)入原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬(wàn)元。 (6)將一批價(jià)值7萬(wàn)元(不含稅)的商品通過(guò)市教育局無(wú)償捐贈(zèng)給衣村小學(xué),并取得捐贈(zèng)憑證。 計(jì)算業(yè)務(wù) 1.外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 2.外購(gòu)原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 3.捐贈(zèng)行為應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 4.計(jì)算企業(yè)四月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成批銷(xiāo)售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求:編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2023-03-23