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增值稅納稅申報(bào)表附表三,期初余額是根據(jù)什么填寫的。。
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2019-04-03
增值稅表填了免稅銷售額29萬,未超30萬,無增值稅,可附加稅表不能0申報(bào),
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2021-01-15
增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)主表免費(fèi)額1000,那么增值稅的附加表上要填數(shù)據(jù)嗎?
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2019-01-14
申報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)校驗(yàn)編碼10101046,內(nèi)容顯示增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)主表第39行城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)(補(bǔ))稅額應(yīng)等于增值稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅情況表)城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額
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2022-05-05
老師 主附稅合并申報(bào)是不是 申報(bào)了增值稅 附加稅 就不需要申報(bào)這個(gè)表 或者 申報(bào)了這個(gè)就不申報(bào)增值稅 附加稅
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2022-01-08
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,附表1,附表2,附表3保存后,再點(diǎn)開主表,什么都不用填嗎?都是自動(dòng)生成的嗎?
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2020-08-02
老師,金稅的280我填到增值稅附咧表4了,怎么增值稅申報(bào)表里沒有這280呀
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2018-12-06
申報(bào)增值稅表時(shí)候,為什么主表里面提取不了附表一里面的數(shù)據(jù)?
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2018-12-10
申報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)校驗(yàn)編碼10101046,內(nèi)容顯示增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)主表第39行城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)(補(bǔ))稅額應(yīng)等于增值稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅情況表)城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額
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2022-01-12
請(qǐng)問稅務(wù)申報(bào)表中關(guān)于增值稅的附表三,應(yīng)該怎么填寫?
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2020-05-08
開紅字票的時(shí)候就是已抵扣的,但是實(shí)際上這個(gè)發(fā)票在2月份的時(shí)候在增值稅發(fā)票綜合管理平臺(tái)那里是在退稅勾選那里勾選的 請(qǐng)問這種情況怎么操作?增值稅申報(bào)表附表二提示進(jìn)轉(zhuǎn)出,要繳稅
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2022-05-17
增值稅申報(bào)表附表四中填寫預(yù)繳增值稅,“本期實(shí)際抵減稅額”欄填寫的數(shù)據(jù)和“本期發(fā)生額”一樣嗎?
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2021-04-07
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表13行是附表里的哪個(gè)數(shù)據(jù)生成的
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2018-08-13
收到廠房租金需要往增值稅納稅申報(bào)表附表三里填嗎
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2019-11-01
老師,麻煩發(fā)一個(gè)一般納稅人增值稅申報(bào)表及附表模板
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2020-02-10
已申報(bào)營業(yè)稅未開發(fā)票的收入,補(bǔ)開增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報(bào)表附表一免稅服務(wù)欄填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),選什么代碼?
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2017-01-06
1月份增值稅專票稅率16%錯(cuò)開成3%了,現(xiàn)增值稅申報(bào)表附表1上銷售額 及稅額該怎樣填報(bào)?。?/span>
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2019-02-18
你好,增值稅免征,附加稅表是自動(dòng)生成,空表零申報(bào)對(duì)嗎?
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2020-01-07
申報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)校驗(yàn)編碼10101046,內(nèi)容顯示增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)主表第39行城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)(補(bǔ))稅額應(yīng)等于增值稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅情況表)城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額
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2021-10-22
1月的海關(guān)進(jìn)口繳款書,在1月16日顯示比對(duì)相符,但是在增值稅申報(bào)表附表二及總表里面沒有這部分的進(jìn)口增值稅進(jìn)項(xiàng)金額。然后在發(fā)票平臺(tái)采集里面重新錄入顯示第四聯(lián)已經(jīng)存在。這個(gè)怎么處理?。?/span>
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2020-02-27