国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

共同控制和合營企業(yè)都是指非同一控制嗎
1/958
2023-03-17
紅旗公司按照財政部等五部委發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求,建立并實施本公司的內部控制制度。其中,有關內部環(huán)境問題形成如下董事會決議。 內部環(huán)境是建立和實施內部控制的基礎。為此,會議決定采取以下措施優(yōu)化企業(yè)的內部環(huán)境: 1.嚴格規(guī)范公司治理結構,各類業(yè)務事項均應提交董事會或股東大會審核批準; 2.調整內部機構設置和權責分配,做到所有不相容崗位或職務都要嚴格分離、相互制約、相互監(jiān)督。 【分析要求】根據企業(yè)內部控制的基本理論,分析、判斷紅旗公司董事會決議中有哪些不當之處,并簡要說明理由。
1/2663
2022-03-21
我國企業(yè)內部控制規(guī)范體系中針對注冊會計師的規(guī)范是什么
1/711
2017-10-07
繼續(xù)涉入被轉移的金融資產是不是就是還保留部分的控制權?
1/540
2022-03-08
對于特別風險(舞弊),還需要了解和測試其內部控制的有效性嗎?
1/1150
2019-10-12
同一控制和非同一控制企業(yè)合并怎么處理
1/2035
2020-05-13
同一控制與非同控制下的企業(yè)合并與區(qū)別?
1/1436
2023-03-08
這題答案有問題,應該全錯,內容在書本33頁有寫
1/112
2021-05-27
這個題目問的是風險評估的程序,還是內部控制的評價程序啊?
2/200
2021-04-24
提高經營效率和效果是內部控制的終極目標。判斷對錯,為什么
2/3324
2016-11-10
山河公司和東林公司哪家公司更符合內部控制對環(huán)境的要求
1/292
2023-03-13
注冊會計師擬利用以前審計獲取的不屬于旨在減輕特別風險的控制運行有效性的審計證據,下列相關說法中錯誤的是( ?。?。 A.注冊會計師應當每三年至少對控制測試一次 B.將所有擬信賴控制的測試集中于某一次審計,而在之后的兩次審計中不進行測試 C.在每次審計中選取足夠數量的內部控制進行測試 D.當被審計單位控制環(huán)境薄弱或對控制的監(jiān)督薄弱時,注冊會計師可以每兩年對控制測試一次
1/598
2024-03-15
下列各項通過整體層面控制的是( )。 A、針對期末財務報告流程的控制 B、信息系統(tǒng)與溝通 C、控制活動 D、信息技術應用控制
1/1097
2020-03-07
你好,老師,問問內部控制體系建設咨詢服務合同,要交印花稅嗎
1/977
2022-04-11
下列各項通過整體層面控制的是(?。?。 A、針對期末財務報告流程的控制 B、信息系統(tǒng)與溝通 C、控制活動 D、信息技術應用控制
1/2755
2020-03-02
下列各項通過整體層面控制的是(?。?。 A、針對期末財務報告流程的控制 B、信息系統(tǒng)與溝通 C、控制活動 D、信息技術應用控制
1/594
2020-03-07
注冊會計師擬利用以前審計獲取的不屬于旨在減輕特別風險的控制運行有效性的審計證據,下列相關說法中錯誤的是( ?。?。 A.注冊會計師應當每三年至少對控制測試一次 B.將所有擬信賴控制的測試集中于某一次審計,而在之后的兩次審計中不進行測試 C.在每次審計中選取足夠數量的內部控制進行測試 D.當被審計單位控制環(huán)境薄弱或對控制的監(jiān)督薄弱時,注冊會計師可以每兩年對控制測試一次
1/9
2024-05-06
同一控制是指集團內部,母子公司,其他子公司之間的合并,那其他關聯(lián)關系的,比如聯(lián)營企業(yè)的合并屬于同一控制下的合并嗎?
1/7160
2019-07-10
關于計算機輔助審計技術,應用最廣泛的領域是(??)。 A.了解內部控制體系各要素 B.控制測試 C.實質性分析程序 D.風險評估程序
1/401
2024-04-22
餐飲成本把控怎么控制啊,就是什么該花什么不該花,控制資金流
1/817
2018-07-26