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下列情形中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段予以說(shuō)明的有(  )。(2017年網(wǎng)絡(luò)回憶版) A.被審計(jì)單位的企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的要素列報(bào)不完整 B.注冊(cè)會(huì)計(jì)師知悉在基準(zhǔn)日并不存在,但在期后期間發(fā)生的事項(xiàng),且這類期后事項(xiàng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有重大影響 C.被審計(jì)單位在基準(zhǔn)日前對(duì)存在的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷進(jìn)行了整改且運(yùn)行了足夠長(zhǎng)的時(shí)間,注冊(cè)會(huì)計(jì)師測(cè)試后認(rèn)為其運(yùn)行有效 D.被審計(jì)單位存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重要缺陷
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2021-07-04
同一控制是指被合并方與合并方受同一集團(tuán)控制,還是三方(合并方,被合并方,被合并方原來(lái)的控制方)在同一集團(tuán)控制下
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2021-09-17
我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系中針對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的規(guī)范是什么
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2017-10-07
繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)是不是就是還保留部分的控制權(quán)?
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2022-03-08
對(duì)于特別風(fēng)險(xiǎn)(舞弊),還需要了解和測(cè)試其內(nèi)部控制的有效性嗎?
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2019-10-12
同一控制與非同控制下的企業(yè)合并與區(qū)別?
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2023-03-08
同一控制和非同一控制企業(yè)合并怎么處理
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2020-05-13
這個(gè)題目問(wèn)的是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序,還是內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)程序???
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2021-04-24
提高經(jīng)營(yíng)效率和效果是內(nèi)部控制的終極目標(biāo)。判斷對(duì)錯(cuò),為什么
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2016-11-10
山河公司和東林公司哪家公司更符合內(nèi)部控制對(duì)環(huán)境的要求
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2023-03-13
下列各項(xiàng)通過(guò)整體層面控制的是( )。 A、針對(duì)期末財(cái)務(wù)報(bào)告流程的控制 B、信息系統(tǒng)與溝通 C、控制活動(dòng) D、信息技術(shù)應(yīng)用控制
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2020-03-02
你好,老師,問(wèn)問(wèn)內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)合同,要交印花稅嗎
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2022-04-11
注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬利用以前審計(jì)獲取的不屬于旨在減輕特別風(fēng)險(xiǎn)的控制運(yùn)行有效性的審計(jì)證據(jù),下列相關(guān)說(shuō)法中錯(cuò)誤的是( ?。?。 A.注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)每三年至少對(duì)控制測(cè)試一次 B.將所有擬信賴控制的測(cè)試集中于某一次審計(jì),而在之后的兩次審計(jì)中不進(jìn)行測(cè)試 C.在每次審計(jì)中選取足夠數(shù)量的內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)試 D.當(dāng)被審計(jì)單位控制環(huán)境薄弱或?qū)刂频谋O(jiān)督薄弱時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師可以每?jī)赡陮?duì)控制測(cè)試一次
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2024-03-15
下列各項(xiàng)通過(guò)整體層面控制的是( )。 A、針對(duì)期末財(cái)務(wù)報(bào)告流程的控制 B、信息系統(tǒng)與溝通 C、控制活動(dòng) D、信息技術(shù)應(yīng)用控制
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2020-03-07
注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬利用以前審計(jì)獲取的不屬于旨在減輕特別風(fēng)險(xiǎn)的控制運(yùn)行有效性的審計(jì)證據(jù),下列相關(guān)說(shuō)法中錯(cuò)誤的是( ?。? A.注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)每三年至少對(duì)控制測(cè)試一次 B.將所有擬信賴控制的測(cè)試集中于某一次審計(jì),而在之后的兩次審計(jì)中不進(jìn)行測(cè)試 C.在每次審計(jì)中選取足夠數(shù)量的內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)試 D.當(dāng)被審計(jì)單位控制環(huán)境薄弱或?qū)刂频谋O(jiān)督薄弱時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師可以每?jī)赡陮?duì)控制測(cè)試一次
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2024-05-06
下列各項(xiàng)通過(guò)整體層面控制的是( )。 A、針對(duì)期末財(cái)務(wù)報(bào)告流程的控制 B、信息系統(tǒng)與溝通 C、控制活動(dòng) D、信息技術(shù)應(yīng)用控制
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2020-03-07
請(qǐng)員工吃飯記福利費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)??jī)?nèi)賬
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2016-10-05
同一控制是指集團(tuán)內(nèi)部,母子公司,其他子公司之間的合并,那其他關(guān)聯(lián)關(guān)系的,比如聯(lián)營(yíng)企業(yè)的合并屬于同一控制下的合并嗎?
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2019-07-10
關(guān)于計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù),應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域是(??)。 A.了解內(nèi)部控制體系各要素 B.控制測(cè)試 C.實(shí)質(zhì)性分析程序 D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序
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2024-04-22
《財(cái)政部門實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督辦法》屬于會(huì)計(jì)法律制度嗎?
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2015-11-11