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請(qǐng)問去年的開了今年的租金發(fā)票,要怎麼做賬。
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2023-03-20
一般納稅人銷售貨物13%和服務(wù)費(fèi)6%的開票,增值稅怎么申報(bào)填寫?
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2020-06-06
老師,施工企業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般為多少呀!
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2024-04-22
計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi) (轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,貸銀行存款 。這樣一來,應(yīng)交增值稅借有余額,有點(diǎn)不明白,望老師指點(diǎn)一下。
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2017-11-03
就是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅明細(xì)科目,不知道明細(xì)科目下,啥時(shí)候借啥時(shí)候記貸
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2022-08-18
含稅售價(jià):210 不含稅供貨價(jià):35折,就是:73.5 成本:21.41 含稅供貨價(jià)應(yīng)該是幾折,才能將16%的增值稅以及12%的附加稅轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者
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2018-10-20
請(qǐng)問開增值稅的發(fā)票,提供的是勞務(wù),開票金額是14980元,個(gè)人名義開增值稅發(fā)票需要繳納多少稅
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2018-07-31
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬月末需要結(jié)本年累計(jì)嗎
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2022-09-27
關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在有財(cái)務(wù)軟件,有的是直接結(jié)轉(zhuǎn)的,我想問,做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出進(jìn)未交,這里面在明細(xì)賬上有什么不同?如果明細(xì)賬上銷項(xiàng)有余額,是不是說明沒有做計(jì)算增值稅憑證這一步?
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2024-06-06
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅是指交的錢,但進(jìn)項(xiàng)稅又是應(yīng)交增值稅抵扣的部分,一個(gè)交錢,一個(gè)減少交錢,明明是兩個(gè)完全相反的科目,為什么進(jìn)項(xiàng)稅是應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目?寫分錄的時(shí)候就不知道這是多交的錢還是少交的錢
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2021-10-20
請(qǐng)問支付會(huì)計(jì)事務(wù)所做賬費(fèi)用,如何 做會(huì)計(jì)分錄
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2019-03-29
12月31日,向勝利工廠發(fā)出A產(chǎn)品125件,每件1000元,計(jì)125000元,應(yīng)交增值稅16250元,合計(jì)141250元。原預(yù)收款70000元,其余款勝利工廠暫欠。向南洋工廠發(fā)出B產(chǎn)品50件,每件3000元,計(jì)150000元,應(yīng)交增值稅19500元,合計(jì)169500元,原預(yù)收款80000元,其余暫欠。A產(chǎn)品的成本為500元/件,B產(chǎn)品1500元/件。(A產(chǎn)品明細(xì)賬期初余額100000元,B產(chǎn)品明細(xì)賬期初余額125000元)會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-11
一般納稅人購進(jìn)貨物,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅先借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)。 待認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅?
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2020-01-28
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值說 這兩個(gè)科目是核算什么的,數(shù)是哪里來的 我實(shí)在是不明白
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2018-12-06
今年的增值稅交多了,很多的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,明年可以少交增值稅嗎?
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2018-11-23
老師:月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)時(shí)是直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。對(duì)嗎?1-11月每月末做這個(gè)分錄“借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“,這樣每月末三個(gè)明細(xì)(銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅)都有余額,到年末時(shí)把這三個(gè)明細(xì)對(duì)沖都結(jié)成0,對(duì)嗎?
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2019-08-01
第一個(gè)是小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅明細(xì)賬,第一季度申報(bào)的應(yīng)交的增值稅是4463.07,第二個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅明細(xì)賬,第三季度實(shí)際申報(bào)應(yīng)交增值稅是7504.98,為啥不是這個(gè)科目的余額尼?
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2018-11-14
根據(jù)\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,根據(jù)\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,轉(zhuǎn)入\"應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅\"科目借或貸這句不是很明白轉(zhuǎn)出未交增值稅的差值我如何判斷它在借還是貸方
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2018-01-18
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅明細(xì)科目,不知道明細(xì)科目下,啥時(shí)候借啥時(shí)候記貸
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2022-08-18
剛交接完的賬務(wù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)科目下都有余額,經(jīng)查是以前年度漏記、錯(cuò)記,這個(gè)科目不結(jié)平可以嗎?如果要結(jié)平,應(yīng)怎么調(diào)整?
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2021-04-28