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購買稅控盤和稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎樣做分錄?可以抵稅,增值稅明細(xì)是已交增值稅還是應(yīng)交增值稅,管理費(fèi)用明細(xì)又是什么?
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2016-10-06
一般納稅人銷售貨物13%和服務(wù)費(fèi)6%的開票,增值稅怎么申報填寫?
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2020-06-06
老師,施工企業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般為多少呀!
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2024-04-22
關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在有財務(wù)軟件,有的是直接結(jié)轉(zhuǎn)的,我想問,做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出進(jìn)未交,這里面在明細(xì)賬上有什么不同?如果明細(xì)賬上銷項(xiàng)有余額,是不是說明沒有做計算增值稅憑證這一步?
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2024-06-06
計提增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi) (轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。繳納時,借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,貸銀行存款 。這樣一來,應(yīng)交增值稅借有余額,有點(diǎn)不明白,望老師指點(diǎn)一下。
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2017-11-03
今年的增值稅交多了,很多的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,明年可以少交增值稅嗎?
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2018-11-23
請問開增值稅的發(fā)票,提供的是勞務(wù),開票金額是14980元,個人名義開增值稅發(fā)票需要繳納多少稅
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2018-07-31
就是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅明細(xì)科目,不知道明細(xì)科目下,啥時候借啥時候記貸
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2022-08-18
12月31日,向勝利工廠發(fā)出A產(chǎn)品125件,每件1000元,計125000元,應(yīng)交增值稅16250元,合計141250元。原預(yù)收款70000元,其余款勝利工廠暫欠。向南洋工廠發(fā)出B產(chǎn)品50件,每件3000元,計150000元,應(yīng)交增值稅19500元,合計169500元,原預(yù)收款80000元,其余暫欠。A產(chǎn)品的成本為500元/件,B產(chǎn)品1500元/件。(A產(chǎn)品明細(xì)賬期初余額100000元,B產(chǎn)品明細(xì)賬期初余額125000元)會計分錄
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2023-12-11
含稅售價:210 不含稅供貨價:35折,就是:73.5 成本:21.41 含稅供貨價應(yīng)該是幾折,才能將16%的增值稅以及12%的附加稅轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者
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2018-10-20
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬月末需要結(jié)本年累計嗎
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2022-09-27
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅是指交的錢,但進(jìn)項(xiàng)稅又是應(yīng)交增值稅抵扣的部分,一個交錢,一個減少交錢,明明是兩個完全相反的科目,為什么進(jìn)項(xiàng)稅是應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目?寫分錄的時候就不知道這是多交的錢還是少交的錢
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2021-10-20
請問支付會計事務(wù)所做賬費(fèi)用,如何 做會計分錄
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2019-03-29
第一個是小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅明細(xì)賬,第一季度申報的應(yīng)交的增值稅是4463.07,第二個是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅明細(xì)賬,第三季度實(shí)際申報應(yīng)交增值稅是7504.98,為啥不是這個科目的余額尼?
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2018-11-14
一般納稅人購進(jìn)貨物,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅先借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)。 待認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅?
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2020-01-28
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值說 這兩個科目是核算什么的,數(shù)是哪里來的 我實(shí)在是不明白
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2018-12-06
根據(jù)\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,根據(jù)\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,轉(zhuǎn)入\"應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅\"科目借或貸這句不是很明白轉(zhuǎn)出未交增值稅的差值我如何判斷它在借還是貸方
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2018-01-18
增值稅科目下的轉(zhuǎn)出未交增值稅,和轉(zhuǎn)出多交增值稅兩個科目有什么不同?能舉例說明嗎?
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2019-04-03
不明白為什么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這一項(xiàng)
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2016-10-06
老師:月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)時是直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。對嗎?1-11月每月末做這個分錄“借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“,這樣每月末三個明細(xì)(銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅)都有余額,到年末時把這三個明細(xì)對沖都結(jié)成0,對嗎?
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2019-08-01