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不明白租憑負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用貨方會(huì)是2500-2106.2這個(gè)2500是怎么來的 7360-10000最初的金額不是2640嗎?
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2021-04-20
老師,我們是一般納稅人,是不是每個(gè)月到月底,我認(rèn)證完所有發(fā)票后,比如進(jìn)項(xiàng)稅額是10000元,銷項(xiàng)稅額是15000元。這樣的話:我做一筆分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000元。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000.然后下個(gè)月月初銀行扣稅了,我就做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000元 貸:銀行存款 5000元
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2015-05-30
老師,未交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅三者之前的區(qū)別和聯(lián)系是什么?
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2021-03-19
3月未申報(bào)未開票收入怎么處理
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2019-04-19
貨已到,未付款,發(fā)票未到,怎么做賬
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2019-09-30
年報(bào)三年未未公示 怎么注銷公司
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2019-09-21
差旅費(fèi),發(fā)票未到,錢未付怎么做賬
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2019-03-12
我應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額是什么意思
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2016-11-15
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算呢?
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2018-04-26
已交稅金借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額,但是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)稅額相減無余額,已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不管,還是哪錯(cuò)了,要怎樣處
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2019-09-07
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是應(yīng)該做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,還是做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額借方呢
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2020-07-04
轉(zhuǎn)出未交增值稅的值等于抵扣完之后多出的銷項(xiàng)稅嗎?
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2023-01-31
20年末 轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方 證明是留抵稅款
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2021-04-08
票到未付款且貨未到的帳務(wù)處理
1/980
2019-04-28
增值稅未申報(bào)或未對(duì)比什么意思
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2022-01-08
增值稅發(fā)票反寫未申報(bào)或未比對(duì)
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2021-07-01
已開票未收款未發(fā)貨的賬務(wù)處理
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2023-07-12
老師,小規(guī)模代開專票交增值稅分錄,也要走轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅嗎?別的會(huì)計(jì)也說無論專票還是普票都需要計(jì)提這樣做分錄?
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2021-10-13
未交增值稅貸方有余額,這部分為減免稅額,應(yīng)該怎么處理賬務(wù),計(jì)入營業(yè)外收入還是計(jì)入利潤分配-未分配利潤?
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2022-04-12
老師,每個(gè)月計(jì)提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的,你看下。 借銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增稅 借:未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 有增值稅要交的情況下,我現(xiàn)在是這樣做的。以前只做了 借:未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。那沒有稅交,還有一點(diǎn)留抵稅時(shí),怎么做呢。
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2022-10-30