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公司成立一支二級市場基金,富華1號,總規(guī)模1億元,公司出資1200萬元,為基金普通合伙人,項(xiàng)目分成:門檻收益率10%,超額收益分成20%,無基礎(chǔ)管理費(fèi),如虧損超過20%,公司出資份額承擔(dān)優(yōu)先賠付其他投資人,款項(xiàng)通過銀行存款支付。 老師,這個(gè)分錄怎么做。
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2021-12-07
老師你好年終獎(jiǎng)做賬是不是 借管理費(fèi)-年終獎(jiǎng) 貸銀行存款
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2023-03-10
老師:管家婆軟件倉庫1退壞品到倉庫2,怎樣才能使庫存下來? 是商業(yè)企業(yè),倉庫1退壞品到倉庫2只退貨不收錢,但是入庫時(shí)是各入各的各算各的賬。這情況不知道怎樣做 可不可以在入庫處反做賬?
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2016-09-07
庫存材料過期報(bào)廢了,當(dāng)期做賬如管理費(fèi)了。所得隨匯算還需要填表進(jìn)行調(diào)整嗎?
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2022-05-19
老師 我們前面會計(jì)做賬是交醫(yī)社保的時(shí)候直接一筆做,借 管理費(fèi)用 -社保 貸 銀行存款,沒有分個(gè)人的公司的,這樣做可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?包括平時(shí)的物管費(fèi)也是一筆做的
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2019-04-24
付的房租一次性3個(gè)月 轉(zhuǎn)租出去后 退回了一個(gè)月租金4000元 這一筆分錄怎樣記 之前交房租的分錄是 借 管理費(fèi) 房租 12000 貸 銀行存款 12000
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2021-03-13
老師 銷售人員報(bào)銷出差費(fèi)用,會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 ,為什么實(shí)操練習(xí)中會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi)?
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2022-08-08
板商標(biāo)一共花兩千,小規(guī)模的。分錄是借管理費(fèi)用-商標(biāo)費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 對嗎。。后期商標(biāo)怎么轉(zhuǎn)成資產(chǎn)?。?/span>
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2016-09-01
#提問#+我想請問下:我平時(shí)做社保是,借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸 銀行存款,也沒有說計(jì)提啥的,然后發(fā)工資,借 應(yīng)發(fā)工資,貸 庫存現(xiàn)金 貸 管理費(fèi)用-社保費(fèi)(員工部分)
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2020-08-04
財(cái)務(wù)管理專業(yè)的畢業(yè)論文寫存貨管理跑題嗎
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2021-10-05
管理費(fèi)用負(fù)數(shù)與沖紅的區(qū)別:計(jì)提管理費(fèi)用1000 借:管理費(fèi)用1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 實(shí)際發(fā)生800 借:管理費(fèi)用800 貸:庫存現(xiàn)金800 剩余多計(jì)提200,要怎么做賬? 1.管理費(fèi)用-200 貸:庫存現(xiàn)金-200 2. 借:庫存現(xiàn)金200 貸管理費(fèi)用-200 這兩種方法會影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎
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2017-07-03
調(diào)了貨來,做了分錄借庫存商品74775貸銀行存款74775,然后個(gè)人報(bào)銷單又報(bào)了74775元給經(jīng)理,做了借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這月查帳發(fā)現(xiàn)了,請問分錄怎么調(diào)整
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2021-05-17
老師,可以這樣做分錄不?借:庫存商品,貸:庫存現(xiàn)金,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:庫存商品
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2016-09-19
做外賬的時(shí)候,借:庫存現(xiàn)金10萬,貸:實(shí)收資本10萬,然后這些庫存現(xiàn)金就直接用于管理費(fèi)用成本了,沒有借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金這一步,這樣做是不是有坐支現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)
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2019-11-08
汪老師,酒店購大門口廣告牌15元,借:管理費(fèi)用-廣告牌 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款?
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2020-06-13
老師,公司購買的員工制服十幾件,是必須要先入庫,借 庫存商品 貸 銀行存款,在領(lǐng)用做,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸庫存商品嗎? 還是可以直接付款了,就 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸 :銀行存款
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2022-12-02
六月份付了 一筆工作服款,無發(fā)票,但是這樣做的分錄 借:庫存商品 300 貸:銀行存款 300,出庫時(shí),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 300 貸:庫存商品 七月份收到了500的發(fā)票,付余款200. 六月份的分錄肯定是不對的,七月份應(yīng)如何做賬修改?
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2018-09-23
老師 你看看這道題,我倒算不過來了。4月10日公司行政人員的費(fèi)用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費(fèi)44000元,行政部差旅費(fèi)給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費(fèi)8000元均用銀行支付。編會計(jì)分錄。我做的分錄是:借管理部門-職工工資160000,管理費(fèi)用-折舊費(fèi)44000 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)21000貸:庫存現(xiàn)金225000然后再借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對呢?問題是我碰到過好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過來呢。
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2021-03-19
工傷保險(xiǎn)和五險(xiǎn)可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎? 借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
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2017-04-27
老師我公司租的車,1月份計(jì)提借管理費(fèi)1250,貸預(yù)付1250,2月支付借管理2500 貸銀行存款2500(支付兩個(gè)月的)沒有把個(gè)稅扣出來,那我2月份這樣寫分錄正確嗎?我3月再扣他個(gè)稅,如何寫分錄?
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2021-03-09