第二張圖里(5)的900是不是等於1200-300的結(jié)果啊,在想2月份所需交稅只是收入5000元需要交稅的啊
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2019-01-17
一般納稅人,我進貨5000的空調(diào)帶稅來的貨,賣出去15000帶稅開出去的,中間這利潤10000元我還需要交稅嗎
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2023-11-30
購入A材料1000千克,每千克150元,增值稅稅率13%,材料已驗收入庫,款項尚末支付。編織分錄
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2022-10-20
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預(yù)計每年收入40000,每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運營資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-10-22
我企業(yè)是一般納稅人,假如我今年從1月到12月不含稅收入為400萬,我企業(yè)是商業(yè),企業(yè)所得稅稅負是百分之一,我企業(yè)最少要交納所得稅是多少?企業(yè)增值稅稅負是百分之一,我企業(yè)最少要交多少增值稅?
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2018-07-05
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計劃成本進行日常核算, A 材料計劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購入 A 材料4050千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項以銀行存款付訖,材料尚未到達。(2)10日,從乙公司購入的
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2023-03-16
一般納稅人,9月增值稅要交1000元,忘記拿之前購買稅控盤的820元抵減,交了1000元增值稅。請問10月還可以用來抵扣增值稅嗎?
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2017-10-25
增值稅普通發(fā)票一季度不超九萬,一個月不超過三萬是按合計金額算還是按價稅合計金額算,因為我作廢幾份,合計金額沒超過三萬,價稅合計金額大與合計金額,現(xiàn)在還能再開嗎?
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2019-10-22
老師,請問湖北個體戶以前超過30萬交增值稅,附稅,個稅,現(xiàn)在如果超過30萬該如何交稅
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2020-07-05
老師,請教一個問題,小規(guī)模納稅人季度開票26萬,免交增值稅,問一下個稅需要交納嗎
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2020-08-25
大華公司為一般納稅人,12月10日 購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費為1500元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計使用豐限為10豐,預(yù)計凈殘值為2000元,采用豐限平均法計提折舊。
要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會計分錄。
(1)假定不考慮其他相笑稅費,請寫出購入A設(shè)備的相關(guān)會計分錄。
(2)請計算第一豐的折舊額,拜寫出相笑會計分錄。
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2020-06-15
8000元含稅點7個是不是結(jié)果8560元?
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2019-07-03
老師,一般租金發(fā)票的稅點是多少?
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2020-06-04
稅控技術(shù)維護費企業(yè)所得稅免嗎
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2020-05-09
老師、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、有三個不同的項目、增值稅跟企業(yè)所得稅需要按項目分開核算嗎?
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2019-07-17
支付維修款,付款單位繳納營業(yè)稅嗎
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2016-01-18
小規(guī)模納稅人,殘保金的分錄如何做?
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2019-01-14
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預(yù)計每年收入40000,每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運營資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-05-19
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預(yù)計每年收入40000,每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運營資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2018-10-25
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費,也就是非財政資金撥入的科研經(jīng)費,是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財政非專項款的撥款科研經(jīng)費,增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
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