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重大影響及共同控制是不是要區(qū)分是同一控制下和非同一控制下,有何區(qū)別嗎?
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2018-04-06
下列關(guān)于控制測(cè)試的時(shí)間的說法,不正確的是(?。?A、控制測(cè)試的時(shí)間包括何時(shí)實(shí)施控制測(cè)試 B、控制測(cè)試的時(shí)間包括測(cè)試所針對(duì)的控制適用的時(shí)點(diǎn)或期間 C、注冊(cè)會(huì)計(jì)師一般在期中進(jìn)行控制測(cè)試 D、注冊(cè)會(huì)計(jì)師僅在期末進(jìn)行控制測(cè)試
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2020-03-07
9.對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù), 在決定是否信賴以前審計(jì)獲取的有關(guān)控制運(yùn)行有效性的審計(jì)證據(jù)時(shí), 下列各 項(xiàng)中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師通常無須考慮的是( )。 A.控制發(fā)生的頻率 B.控制是否是自動(dòng)化控制 C.控制是否是復(fù)雜的人工控制 D.控制在本年是否發(fā)生變化
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2024-02-07
被審計(jì)單位存在的下列事項(xiàng)中,最可能導(dǎo)致注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體可審計(jì)性產(chǎn)生疑問 的是 ()。 a被審計(jì)單位沒有書面的內(nèi)部控制 b管理層凌駕于內(nèi)部控制之上 c管理層誠(chéng)信存在嚴(yán)重問題 d管理層沒有及時(shí)完善內(nèi)部控制存在的缺陷 請(qǐng)選擇并解釋下考點(diǎn)~
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2023-07-14
這題答案有問題,應(yīng)該全錯(cuò),內(nèi)容在書本33頁(yè)有寫
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2021-05-27
注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)以書面形式與管理層溝通其在審計(jì)過程中識(shí)別的所有其他內(nèi)部控制缺陷,并在溝通完成后告知治理層。在進(jìn)行溝通時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師無需重復(fù)自身、內(nèi)部審計(jì)人員或被審計(jì)單位其他人員以前書面溝通過的控制缺陷。 對(duì)于上面這句話,注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)溝通的不是值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷嗎?怎么變成審計(jì)過程中識(shí)別的所有其他內(nèi)部控制缺陷了呢?
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2020-07-27
出納控制她管理的錢財(cái),應(yīng)該如何控制好呢
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2016-12-01
怎樣叫最終控制權(quán)?它寫取得控制權(quán)不就是?
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2022-03-31
老師控制和非控制的區(qū)別? 可以說下嗎謝謝
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2024-06-18
分同一控制和非同一控制同一控制賬面價(jià)值非同一控制看公允價(jià)值這2用的成本法對(duì)不然后為什么還有個(gè)非合并里頭還分一個(gè)共同控制和重大影響???
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2024-04-07
你好,部門經(jīng)理報(bào)制度是什么樣的
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2022-02-16
我公司要建一套賬,不從內(nèi)外,要并賬,如何操作,
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2019-05-24
老師你好,內(nèi)賬購(gòu)入的商品可以把價(jià)稅合計(jì)嗎
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2016-07-01
外帳交增值稅的費(fèi)用在內(nèi)帳中該怎么提現(xiàn)呢?
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2017-06-30
下列關(guān)于控制測(cè)試的時(shí)間的說法,不正確的是(?。?。 A、控制測(cè)試的時(shí)間包括何時(shí)實(shí)施控制測(cè)試 B、控制測(cè)試的時(shí)間包括測(cè)試所針對(duì)的控制適用的時(shí)點(diǎn)或期間 C、注冊(cè)會(huì)計(jì)師一般在期中進(jìn)行控制測(cè)試 D、注冊(cè)會(huì)計(jì)師僅在期末進(jìn)行控制測(cè)試
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2020-03-07
下列情形中,注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告中增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段予以說明的有(  )。(2017年網(wǎng)絡(luò)回憶版) A.被審計(jì)單位的企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的要素列報(bào)不完整 B.注冊(cè)會(huì)計(jì)師知悉在基準(zhǔn)日并不存在,但在期后期間發(fā)生的事項(xiàng),且這類期后事項(xiàng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有重大影響 C.被審計(jì)單位在基準(zhǔn)日前對(duì)存在的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷進(jìn)行了整改且運(yùn)行了足夠長(zhǎng)的時(shí)間,注冊(cè)會(huì)計(jì)師測(cè)試后認(rèn)為其運(yùn)行有效 D.被審計(jì)單位存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重要缺陷
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2021-07-04
對(duì)于特別風(fēng)險(xiǎn)(舞弊),還需要了解和測(cè)試其內(nèi)部控制的有效性嗎?
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2019-10-08
共同控制和合營(yíng)企業(yè)都是指非同一控制嗎
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2023-03-17
同一控制是指被合并方與合并方受同一集團(tuán)控制,還是三方(合并方,被合并方,被合并方原來的控制方)在同一集團(tuán)控制下
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2021-09-17
下列各項(xiàng)通過整體層面控制的是( )。 A、針對(duì)期末財(cái)務(wù)報(bào)告流程的控制 B、信息系統(tǒng)與溝通 C、控制活動(dòng) D、信息技術(shù)應(yīng)用控制
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2020-03-07