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我公司要建一套賬,不從內(nèi)外,要并賬,如何操作,
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2019-05-24
老師你好,內(nèi)賬購入的商品可以把價稅合計嗎
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2016-07-01
外帳交增值稅的費用在內(nèi)帳中該怎么提現(xiàn)呢?
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2017-06-30
重大影響及共同控制是不是要區(qū)分是同一控制下和非同一控制下,有何區(qū)別嗎?
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2018-04-06
下列關于控制測試的時間的說法,不正確的是(?。?。 A、控制測試的時間包括何時實施控制測試 B、控制測試的時間包括測試所針對的控制適用的時點或期間 C、注冊會計師一般在期中進行控制測試 D、注冊會計師僅在期末進行控制測試
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2020-03-07
9.對于財務報表審計業(yè)務, 在決定是否信賴以前審計獲取的有關控制運行有效性的審計證據(jù)時, 下列各 項中,注冊會計師通常無須考慮的是( )。 A.控制發(fā)生的頻率 B.控制是否是自動化控制 C.控制是否是復雜的人工控制 D.控制在本年是否發(fā)生變化
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2024-02-07
被審計單位存在的下列事項中,最可能導致注冊會計師對財務報表整體可審計性產(chǎn)生疑問 的是 ()。 a被審計單位沒有書面的內(nèi)部控制 b管理層凌駕于內(nèi)部控制之上 c管理層誠信存在嚴重問題 d管理層沒有及時完善內(nèi)部控制存在的缺陷 請選擇并解釋下考點~
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2023-07-14
你好,部門經(jīng)理報制度是什么樣的
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2022-02-16
分同一控制和非同一控制同一控制賬面價值非同一控制看公允價值這2用的成本法對不然后為什么還有個非合并里頭還分一個共同控制和重大影響???
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2024-04-07
注冊會計師應當以書面形式與管理層溝通其在審計過程中識別的所有其他內(nèi)部控制缺陷,并在溝通完成后告知治理層。在進行溝通時,注冊會計師無需重復自身、內(nèi)部審計人員或被審計單位其他人員以前書面溝通過的控制缺陷。 對于上面這句話,注冊會計師應當溝通的不是值得關注的內(nèi)部控制缺陷嗎?怎么變成審計過程中識別的所有其他內(nèi)部控制缺陷了呢?
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2020-07-27
出納控制她管理的錢財,應該如何控制好呢
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2016-12-01
怎樣叫最終控制權?它寫取得控制權不就是?
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2022-03-31
老師控制和非控制的區(qū)別? 可以說下嗎謝謝
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2024-06-18
這題答案有問題,應該全錯,內(nèi)容在書本33頁有寫
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2021-05-27
下列關于控制測試的時間的說法,不正確的是(?。?A、控制測試的時間包括何時實施控制測試 B、控制測試的時間包括測試所針對的控制適用的時點或期間 C、注冊會計師一般在期中進行控制測試 D、注冊會計師僅在期末進行控制測試
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2020-03-07
下列情形中,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段予以說明的有(  )。(2017年網(wǎng)絡回憶版) A.被審計單位的企業(yè)內(nèi)部控制評價報告的要素列報不完整 B.注冊會計師知悉在基準日并不存在,但在期后期間發(fā)生的事項,且這類期后事項對財務報告內(nèi)部控制有重大影響 C.被審計單位在基準日前對存在的財務報告內(nèi)部控制重大缺陷進行了整改且運行了足夠長的時間,注冊會計師測試后認為其運行有效 D.被審計單位存在財務報告內(nèi)部控制重要缺陷
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2021-07-04
對于特別風險(舞弊),還需要了解和測試其內(nèi)部控制的有效性嗎?
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2019-10-08
下列各項通過整體層面控制的是(?。?A、針對期末財務報告流程的控制 B、信息系統(tǒng)與溝通 C、控制活動 D、信息技術應用控制
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2020-03-07
關于企業(yè)融資 成本控制如何做? 不是貸款融資,相關部門制定商業(yè)計劃書,需要財務提供這個成本控制表 可以具體指導下該怎么做嗎?還有財務管理目標
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2018-12-15
傳感器從控制器控制板屬于什么稅收分類
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2023-06-02