 一般納稅人購進庫存商品收到免稅票怎么入賬
一般納稅人購進庫存商品收到免稅票怎么入賬
 9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價400元,增值稅率13%款項暫欠。
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 印花稅燈具商品購銷合同都沒有減免政策是吧
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 根據(jù)國家規(guī)定有哪些是免稅,或者零稅率的商品
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 外貿(mào)企業(yè)免稅的商品,退稅到賬的分錄怎么做的
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 商貿(mào)公司銷售農(nóng)產(chǎn)品給調(diào)料公司開票是免稅嗎
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 生鮮配送,采購商農(nóng)或農(nóng)民的蔬菜等產(chǎn)品,這種模式屬免稅農(nóng)產(chǎn)品嗎
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 非營業(yè)性醫(yī)療機構(gòu)如何申請增值稅免稅?在還未申請到免稅這段時間要繳789三個月增值稅如何繳?如后續(xù)申請到免稅己繳部分又如何處理?
非營業(yè)性醫(yī)療機構(gòu)如何申請增值稅免稅?在還未申請到免稅這段時間要繳789三個月增值稅如何繳?如后續(xù)申請到免稅己繳部分又如何處理?
 甲公司為一般納稅人
花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費
以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺,每合舊電機作價300元(含增佳院),每合實際收取2525元(含增值稅)。
將自型糕點一批作為職工福利,成本5650元
月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品
賬血價道 20000元
電想機的增值碗稅舉次13%
成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公
購進用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)
品,按照 10%的扣除率計 算進項稅額,
產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過
應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務(wù)進行處理
2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
甲公司為一般納稅人
花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費
以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺,每合舊電機作價300元(含增佳院),每合實際收取2525元(含增值稅)。
將自型糕點一批作為職工福利,成本5650元
月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品
賬血價道 20000元
電想機的增值碗稅舉次13%
成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公
購進用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)
品,按照 10%的扣除率計 算進項稅額,
產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過
應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務(wù)進行處理
2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
 公司營業(yè)執(zhí)照增值了,到國稅局交印花稅需要帶什麼資料去
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 老師請教一下、可以做出口退稅的公司必須是一般納稅人嗎?
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 金融商品轉(zhuǎn)讓不可以開增值稅專用發(fā)票么?不是煙酒食品等,對個人的,海友免稅的不能開,不包括金融商品呀
金融商品轉(zhuǎn)讓不可以開增值稅專用發(fā)票么?不是煙酒食品等,對個人的,海友免稅的不能開,不包括金融商品呀
 商超(百貨超市)有生鮮銷售,農(nóng)產(chǎn)品免稅具體有哪些,免稅的商品購進是必須取得發(fā)票嗎?蔬菜基地上采購的蔬菜怎么開票,批發(fā)市場上購買的禽類哪里可以開發(fā)票?水果屬于農(nóng)產(chǎn)品免稅范圍嗎?
商超(百貨超市)有生鮮銷售,農(nóng)產(chǎn)品免稅具體有哪些,免稅的商品購進是必須取得發(fā)票嗎?蔬菜基地上采購的蔬菜怎么開票,批發(fā)市場上購買的禽類哪里可以開發(fā)票?水果屬于農(nóng)產(chǎn)品免稅范圍嗎?
 在UK的商品和服務(wù)稅收分類編碼中怎么設(shè)置肉及肉制品是免稅的。
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 現(xiàn)在,自己有平臺,網(wǎng)上銷售商品,已注冊了工商,是小規(guī)模。銷售商品,怎么交稅?稅率3%嗎?有免嗎?有優(yōu)惠政策嗎?
現(xiàn)在,自己有平臺,網(wǎng)上銷售商品,已注冊了工商,是小規(guī)模。銷售商品,怎么交稅?稅率3%嗎?有免嗎?有優(yōu)惠政策嗎?
 就是供應(yīng)商給開了一張免稅產(chǎn)品的普票這邊做賬是直接借方是庫存商品,貸方銀行存款嗎
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 2020年5月外購一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 10000 元,增值稅 1300 元;外購一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 20000元,增值稅2600 元,當月應(yīng)稅貨物不含稅銷售額 50000 元,免稅貨物銷售額 70000 元。該廠當月不可抵扣的進項稅額為(),求具體過程
2020年5月外購一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 10000 元,增值稅 1300 元;外購一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 20000元,增值稅2600 元,當月應(yīng)稅貨物不含稅銷售額 50000 元,免稅貨物銷售額 70000 元。該廠當月不可抵扣的進項稅額為(),求具體過程
 生產(chǎn)性企業(yè)有一單外購商品出口是否只能做免稅,外購商品進項稅做轉(zhuǎn)出?會計分錄咋處理
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 我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因為公司才成立三四個月,進項稅有很多票,我可以多認證不交稅或只交一點,稅負率低於1%,這樣會不會有風險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因為公司才成立三四個月,進項稅有很多票,我可以多認證不交稅或只交一點,稅負率低於1%,這樣會不會有風險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
 企業(yè)所得稅匯算清繳必調(diào)增項:
了適用增值稅差額征稅政策的,以(
)確定是否享受免稅政策?
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了適用增值稅差額征稅政策的,以(
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