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應交稅費應交增值稅減免稅款月末怎么處理
1/1762
2019-05-28
老師金稅盤付費時我做的分錄是借:應交稅費應交增值稅減免稅款 貸:庫存現金,現在怎樣才能把它沖了?
1/1238
2022-04-18
老師,那個金稅盤的維護費也是可以做成應交稅費-應交增值稅減免稅額嗎?忘了這個可以不可以了
1/529
2020-03-19
稅控服務費賬務處理最后一步是借:應交增值稅-減免稅額 貸:應交增值稅-未交增值稅嗎
1/1171
2018-10-09
出國勞務怎么交稅
1/945
2019-02-25
老師 小規(guī)模 季不超過九萬免交增值稅 那我轉讓小汽車需要繳納的增值稅該交多少就得交多少,這個增值稅不包含不超過九萬免交增值稅這里面的對吧
1/821
2018-11-19
老師 結轉增值稅時候 需要把應交稅費-應交增值稅-減免稅款結轉到 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅嗎 為什么
3/992
2022-11-29
老師,這個月末結轉增值稅,有應交稅費—應交增值-稅減免稅額,怎么結轉增值稅
1/1219
2020-06-06
軟件企業(yè)增值稅退稅的分錄?是下面這樣嗎 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 再做結轉免交稅款 借:應交稅金--應交增值稅(減免稅款) 貸:補貼收入 借:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅金--應交增值稅(減免稅款) 是補貼收入還是營業(yè)外收入??
1/550
2020-04-13
老師 請問一下 我增值稅減免稅 有減免 對應的做其他收益么?不然期末有余額 就是怎么把減免稅坐平 因為 借 未交增值稅 貸 減免稅
1/1067
2019-10-24
我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因為公司才成立三四個月,進項稅有很多票,我可以多認證不交稅或只交一點,稅負率低於1%,這樣會不會有風險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負率0.5%,現在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
1/363
2018-04-27
未達起征點,減免增值稅,是把這個季度的應交增值稅減免嗎?還是單單把銷售收入的增值稅減免就可以了呢
2/1001
2018-08-20
1、如果本月發(fā)票為9萬以下,則免交增值稅,其賬務處理如下: 借:庫存現金/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—未交增值稅 2、結轉9萬以下免稅稅金時,會計分錄如下: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:營業(yè)外收入—減免稅款 把減免的稅款計入營業(yè)外即可,對于小規(guī)模納稅人而言,最常見就是增值稅減免,比如: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅—未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅—未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個是對的嗎老師 分錄
2/95
2023-04-11
有機肥生產企業(yè)免征增值稅,印花稅免交嗎?
1/2845
2019-08-20
小微企業(yè)增值稅銷項稅減免是直接借應交稅費-應交增值說-銷項稅還是另設減免稅科目
1/507
2019-01-14
城建稅的計稅基礎為應交增值稅,這個應交增值稅是到期應交未交增值稅嗎?是否是銷項-進項-減免稅額?減免稅額例如抵減稅控盤費用。
1/2458
2017-01-04
老師,稅控系統(tǒng)維護費,減免后應交增值稅減免稅額科目有余額,要在當月再做個結轉分錄,結轉到應交增值稅未交增值稅科目嗎?
1/1684
2019-09-20
老師,第一次購的稅控盤抵扣要交的稅時,分錄:借:應交稅費-增值稅(減免稅款)480 借:管理費用(紅字)480,要交的增值稅款是100元,借:應交增值稅-未交增值稅100,貸:應交稅費-增值稅-減免稅款(稅控盤)100,這樣對嗎?
2/806
2018-09-30
季度不超30萬免稅,請問要不要做應交稅費應交增值稅這科目?免的增值稅直接不做賬嗎?
1/618
2020-04-14
小微企業(yè)稅收優(yōu)惠,已經計提出來的增值稅,免交后,這部分免交的增值稅,我該如何做賬呢?
1/1556
2016-08-11