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一般而言共同控制和重大影響的持股比例都是20,一50之間么
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2021-04-20
請問什么是協(xié)議控制架構 - VIE架構,可以舉一個例子說明嗎? 謝謝!
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2021-12-03
老師下午好!建筑工程成本勞務服務材料的比例是控制在多少?
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2023-07-18
小規(guī)模納稅人的收入成本費用做賬的時候比例是怎么控制的
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2018-01-29
老師好,重大影響的持股比例是大于20%,還是》=20%,還有共同控制》=50%?
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2021-05-05
老師,答案是c,這個c選項的正確答案怎么理解呢?重大錯報風險屬于高風險,綜合性方案不是更合適嗎? 或者說屬于高風險的話,內部控制就,不信賴了,不進行測試了,是嗎?
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2019-08-02
老師,關聯(lián)方交易,比例一般控制多少比較合理?稅務稽查風險小
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2020-07-03
控制是為了實現控制目標,組織治理層、管理層及全體員工制定制度、實施措施、執(zhí)行程序的活動,以防范化解經濟活動相關風險。( ) 正確  錯誤【8】 財政內控工作,要加強部屬單位內控管理和對地方財政部門內控工作的指導。( ) 正確  錯誤
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2023-10-15
編制合并負債表時為什么不按照控股比例相加,而是全額相加
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2019-11-15
15.小企業(yè)的現金管理內部控制制度一般包括( )。 A.內部牽制制度 B.現金開支授權批準制度 C.日清月結制度 D.現金清查制度
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2020-07-21
求一份成本控制方案模板,最好是汽車執(zhí)照行業(yè)的,謝謝老師。
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2022-10-08
下列關于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有( )。 A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內發(fā)生控制活動的次數越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預期偏差率在合理范圍內,如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07
下列關于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有(?。?。 A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內發(fā)生控制活動的次數越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預期偏差率在合理范圍內,如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07
老師,控制測試用于測試和評價內部控制運行的有效性,作為企業(yè)的內控為啥不能發(fā)現交易、余額、列報的重大錯報
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2020-04-18
下列有關控制測試目的的說法中,正確的是(?。?A、控制測試旨在評價內部控制在防止或發(fā)現并糾正認定層次重大錯報方面的運行有效性 B、控制測試旨在發(fā)現認定層次發(fā)生錯報的金額 C、控制測試旨在驗證實質性程序結果的可靠性 D、控制測試旨在確定控制是否得到執(zhí)行
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2020-03-07
下列有關控制測試目的的說法中,正確的是(?。?。 A、控制測試旨在評價內部控制在防止或發(fā)現并糾正認定層次重大錯報方面的運行有效性 B、控制測試旨在發(fā)現認定層次發(fā)生錯報的金額 C、控制測試旨在驗證實質性程序結果的可靠性 D、控制測試旨在確定控制是否得到執(zhí)行
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2020-03-07
有關事業(yè)單位的財務內部控制管理制度主要有哪些方面呀?
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2019-03-18
老師好,選題6“某類企業(yè)稅務風險內部控制研究”首先寫某類企業(yè)可能產生的稅務風險,其次寫產生稅務風險的影響因素,其次寫內部控制對稅務風險的作用,其次進行企業(yè)稅務風險內部控制設計(或從企業(yè)內部控制的角度出發(fā),提出了防范稅務風險的方法。 )急求這方面的一篇論文
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2020-10-22
房開公司成本控制部人員工資進什么費用
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2019-02-21
注冊會計師審計ABC公司2018年度財務報表,于2018年12月115日對ABC公司相關的內部控制進行了解、測試與評價。注冊會計師擬定的總體審計計劃中,關于控制測試和評價的部分內容摘錄如下: (1)在了解內部控制后認為ABC公司內部控制設計合理且得到執(zhí)行,,注冊會計師打算信賴其內控的有效性,對相關內部控制進行測試。 (2)選擇2018年1月1日-11月30日作為控制測試樣本總體的所屬期間。 (3)在控制測試的基礎上,形成對ABC公司2018年度內部控制有效性的最終評價。 要求:假定不考慮其他條件,請指出注冊會計師擬定的總體審計計劃中關于控制測試和評價的內容存在的缺陷,并提出改進建議。 謝謝老師啦!
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2020-06-17