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甲公司為一般納稅人 花生種植戶(hù)收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買(mǎi)價(jià) 50000萬(wàn)元該批花生20%用于銷(xiāo)售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷(xiāo)售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公 購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過(guò) 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷(xiāo)售電祝的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2022-05-05
月末提未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅9000 下月初繳稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9000 貸,銀行存款 9000如何手工在增值稅明細(xì)賬上登記
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2019-07-11
今天看到一筆這樣分錄,采購(gòu)?fù)素浭盏綄?duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票。借原材料 貸應(yīng)付賬款,不明白什麼意思
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2017-06-25
個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)需要申報(bào)增值稅嗎,按未開(kāi)具發(fā)票來(lái)填寫(xiě)嗎
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2022-02-18
公司是房地產(chǎn)公司,現(xiàn)有另一人加入增資2000萬(wàn),現(xiàn)除交印花稅還要交什么費(fèi)或稅?
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2017-08-09
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體定率戶(hù)的增值稅申報(bào)里的應(yīng)稅增值稅不含稅銷(xiāo)售額是只寫(xiě)有開(kāi)發(fā)票所金額嗎?
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2016-06-18
12月31日,將“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”明細(xì)賬中。其中,“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬,經(jīng)過(guò)計(jì)算,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅合計(jì)315350.00元,進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)214094.80元,貸方性質(zhì)余額101255.20元。
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2023-12-28
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
個(gè)人所得稅交稅稅點(diǎn),稅率
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2019-07-09
為什么會(huì)另外設(shè)置未交增值稅這個(gè)科目???不明白,有應(yīng)交增值稅為什么還設(shè)置未交增值稅???
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2018-06-12
老師,我想問(wèn)一下如果商家和客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)東西,商家賣(mài)出東西貴會(huì)開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是不是這個(gè)時(shí)候商家納稅義務(wù)就發(fā)生了??就要確定一個(gè)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅吧?但是,是不是還得看符合收入確認(rèn)條件才能看是不是可以確認(rèn)收入吧?
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2019-04-26
因所得稅率沒(méi)答到行業(yè)水平,要補(bǔ)所得稅,我現(xiàn)在打算用邊角料補(bǔ)營(yíng)業(yè)收入,會(huì)不會(huì)因?yàn)槲业氖杖虢形已a(bǔ)增值稅呀
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2017-08-09
小規(guī)模納稅人抵減增值稅應(yīng)交增值稅明細(xì)選哪個(gè)
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2018-07-13
實(shí)務(wù)中增值稅專(zhuān)票中抵扣聯(lián)用貼進(jìn)憑證中還是放在外面?zhèn)洳?/span>
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2017-05-12
工程在異地預(yù)交百分之二增值稅,到底底明細(xì)記預(yù)交增值稅還是已交稅金,
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2017-04-11
老師,應(yīng)交稅費(fèi)為什么不進(jìn)利潤(rùn)表,明明是交了增值稅的呀
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2021-04-15
老師,應(yīng)交稅費(fèi)為什么不進(jìn)利潤(rùn)表,明明是交了增值稅的呀
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2021-04-15
比如說(shuō)這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,有借方余額(進(jìn)項(xiàng)),和貸方余額(銷(xiāo)項(xiàng)),月末是不是要做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)數(shù)字是從應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里的貸方余額取值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下個(gè)月銀行扣款的時(shí)候 是借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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2016-09-07
應(yīng)交稅費(fèi)不是一直有月嗎?說(shuō)的是銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬結(jié)平嗎
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2018-09-16
應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,是啥意思,說(shuō)明這個(gè)增值稅我不用交了嗎
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2022-04-14