 收到專(zhuān)票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
收到專(zhuān)票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
 老師,我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在客戶要開(kāi)含稅價(jià)2284,我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,那么該收人家多少稅
老師,我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在客戶要開(kāi)含稅價(jià)2284,我們老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,那么該收人家多少稅
 小規(guī)模季度41萬(wàn)收入,要交多少增值稅、城建稅、印花稅;稅率各是多少
小規(guī)模季度41萬(wàn)收入,要交多少增值稅、城建稅、印花稅;稅率各是多少
 老師你好:增值稅是針收賣(mài)方還是買(mǎi)方的稅
老師你好:增值稅是針收賣(mài)方還是買(mǎi)方的稅
 期末銷(xiāo)項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒(méi)有餘額
期末銷(xiāo)項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒(méi)有餘額
 購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣
購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣
 甲公司為制造業(yè)增值稅一
般
納稅人,2021年6月2日,將一
批
原材料委托乙公司將其加工為
A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)
品)。
。發(fā)出原材料的成本為80
萬(wàn)元,支付加工費(fèi)取得增值稅專(zhuān)
用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元,
增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,乙公司
按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅
為5萬(wàn)元。收回的A產(chǎn)品用于繼
續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng)
均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
甲公司為制造業(yè)增值稅一
般
納稅人,2021年6月2日,將一
批
原材料委托乙公司將其加工為
A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi)
品)。
。發(fā)出原材料的成本為80
萬(wàn)元,支付加工費(fèi)取得增值稅專(zhuān)
用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元,
增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,乙公司
按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅
為5萬(wàn)元。收回的A產(chǎn)品用于繼
續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng)
均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
 定稅每月910元,這個(gè)稅怎么計(jì)算
定稅每月910元,這個(gè)稅怎么計(jì)算
 原雙方約定不開(kāi)票價(jià)490;現(xiàn)客戶要求開(kāi)票稅率為17%,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005;    不開(kāi)票價(jià)	銷(xiāo)售  	490	 成本明細(xì)表:	 成本明細(xì)	361 	                                  料	262 	17%專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票                                  工	84 	普票                                  費(fèi)	15 	普票
原雙方約定不開(kāi)票價(jià)490;現(xiàn)客戶要求開(kāi)票稅率為17%,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005;    不開(kāi)票價(jià)	銷(xiāo)售  	490	 成本明細(xì)表:	 成本明細(xì)	361 	                                  料	262 	17%專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票                                  工	84 	普票                                  費(fèi)	15 	普票
 工廠采購(gòu)的材料款用應(yīng)付帳款核算,籌建期購(gòu)買(mǎi)的機(jī)械設(shè)備及支付的工程款掛其他應(yīng)付帳款嗎,稅法及準(zhǔn)則是怎麼規(guī)定的
工廠采購(gòu)的材料款用應(yīng)付帳款核算,籌建期購(gòu)買(mǎi)的機(jī)械設(shè)備及支付的工程款掛其他應(yīng)付帳款嗎,稅法及準(zhǔn)則是怎麼規(guī)定的
 所得稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?增值稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?
所得稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?增值稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?
 小規(guī)模納稅人免增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼嗎?
小規(guī)模納稅人免增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼嗎?
 老師,這個(gè)電子稅務(wù)局在哪綁定
老師,這個(gè)電子稅務(wù)局在哪綁定
 增值稅最新規(guī)定,小規(guī)模開(kāi)具3%普票的免稅、專(zhuān)票按1%的征收率,
增值稅最新規(guī)定,小規(guī)模開(kāi)具3%普票的免稅、專(zhuān)票按1%的征收率,
 核定征收企業(yè)所得稅的附加稅、印花稅都進(jìn)入合同施工成本嗎?
核定征收企業(yè)所得稅的附加稅、印花稅都進(jìn)入合同施工成本嗎?
 5000含稅,16%稅率稅點(diǎn)是多少哈,怎麼列公式
5000含稅,16%稅率稅點(diǎn)是多少哈,怎麼列公式
 請(qǐng)問(wèn)老師
     盤(pán)盈固定資產(chǎn)需繳哪些稅
請(qǐng)問(wèn)老師
     盤(pán)盈固定資產(chǎn)需繳哪些稅
 今天看到一筆這樣分錄,采購(gòu)?fù)素浭盏綄?duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額  貸:原材料  金額用紅字表示,這什麼意思
今天看到一筆這樣分錄,采購(gòu)?fù)素浭盏綄?duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額  貸:原材料  金額用紅字表示,這什麼意思
 老師。像定額稅的餐飲,一般月底原材料如果計(jì)算,特別是凍貨水產(chǎn) 肉類(lèi)   還有就是菜好多沒(méi)用完
老師。像定額稅的餐飲,一般月底原材料如果計(jì)算,特別是凍貨水產(chǎn) 肉類(lèi)   還有就是菜好多沒(méi)用完
 我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,他們現(xiàn)在要開(kāi)2284的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要人家多少稅費(fèi)
我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,他們現(xiàn)在要開(kāi)2284的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要人家多少稅費(fèi)