国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

5月份記賬:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5391;貸:未交增值稅 5391;6月份申報納稅時實際繳納增值稅4341元,其中1050元全額抵減前幾個月買的稅控設(shè)備,請問老師,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬?
1/531
2015-06-08
我是金蝶軟件做賬,錄完憑證,計提工資,計提稅金,結(jié)轉(zhuǎn)成本我想知道下一步是什么
1/5003
2015-08-26
老師,我是會計新手,現(xiàn)在在做上個月的帳。現(xiàn)在會計分錄已做好,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,工資也計提了,接下來就是用友軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了。請問還有哪些漏掉的呢?就是結(jié)轉(zhuǎn)這方面有哪些漏掉的嗎?
1/1040
2015-07-11
因為有一張是員工提供的進(jìn)項,不需要報銷。我內(nèi)賬就沒有做,就導(dǎo)致外賬與內(nèi)賬的進(jìn)項不一樣。不知道內(nèi)賬怎么處理了。內(nèi)賬轉(zhuǎn)出未交的增值稅與外賬轉(zhuǎn)出的未交增值稅不一樣。內(nèi)賬怎么處理了。
1/534
2015-05-13
這題的分錄該怎么寫?
2/648
2016-03-15
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 下期交納本期應(yīng)交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么平呢?
2/2656
2015-07-28
老師,固定資產(chǎn)在報表填列方式中,固定資產(chǎn)年末余額=年初數(shù)+本期固定資產(chǎn)借方發(fā)生額—本期固定資產(chǎn)貸方—累計折舊貸方—固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸方?是這樣算的嗎?
2/1971
2014-11-25
19年匯算清繳里的資產(chǎn)總額是18年的1月未3月未、4未月6月未、7未月9月未、10未月12月未平均后再除4嗎
1/455
2019-06-25
老師我們上個月有發(fā)票未認(rèn)證,我做到待認(rèn)證里了。本月發(fā)票回來我認(rèn)證后,做的分錄,借:進(jìn)賬稅額 35.91貸:待認(rèn)證進(jìn)賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了,為什么我賬上的進(jìn)賬稅額貸方合計加上待認(rèn)證進(jìn)賬稅額合計數(shù)比我報表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證稅額時分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認(rèn)證進(jìn)賬稅額
1/583
2020-01-08
老師,補(bǔ)記1月份的未開票收入怎么做?本月已經(jīng)補(bǔ)完稅了
2/525
2016-04-11
剛好資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤=利潤表中凈利潤+財務(wù)費用(利息收入)*2
1/673
2015-07-28
請問資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤怎么算?
2/445
2014-10-29
發(fā)票未認(rèn)證抵扣過,部分紅沖了,原發(fā)票未紅沖的部分還能抵扣嗎,抵扣系統(tǒng)上找不到這張發(fā)票了,要怎么處理 對方不會給我們開具正確的發(fā)票了
1/1716
2022-04-07
請問上一年的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到下年該怎么處理
1/5207
2016-03-05
老師,我去年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù),今年本年未分配利潤的累計數(shù)是含去年年末的數(shù)碼
1/1064
2016-03-13
請問發(fā)生退貨,發(fā)票未認(rèn)證的,需要對方退回原來 開出的發(fā)票嗎?
2/825
2022-05-20
老師,對方把專用發(fā)票丟了,我方還可以給開具發(fā)票嗎,發(fā)票未認(rèn)證
1/131
2021-08-06
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,我們開票很少,上個月有一筆未開票收入,我做進(jìn)賬了,我想問下,未開票收入去報稅的時候不會有什么問題吧?沒有要求收入必須開票吧?
1/626
2015-07-13
日期:2013年1月6日 1月-業(yè)務(wù)6.1 業(yè)務(wù):財會部網(wǎng)上繳稅費。其中國稅:上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元; 第一張圖是我做的,第二張是正確答案,請問老師,我錯在哪里?
1/356
2015-01-10
應(yīng)交稅費-未交增值稅科目是在什么時候用
1/1500
2016-03-24
添加到桌面