 老師以前的印花稅不是計(jì)入管理費(fèi)用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營(yíng)業(yè)稅金及附加里了?
老師以前的印花稅不是計(jì)入管理費(fèi)用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營(yíng)業(yè)稅金及附加里了?
 老師,請(qǐng)問(wèn)一下,房租收入開(kāi)專票按5%開(kāi)嗎?除了增值稅還有什么稅要交嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,房租收入開(kāi)專票按5%開(kāi)嗎?除了增值稅還有什么稅要交嗎?
 儀器設(shè)備中的軟件,銷售后進(jìn)行軟件升級(jí),該交哪個(gè)稅率的增值稅?為什么?
儀器設(shè)備中的軟件,銷售后進(jìn)行軟件升級(jí),該交哪個(gè)稅率的增值稅?為什么?
 來(lái)料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
來(lái)料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
 每月抄稅和報(bào)稅一般在什么時(shí)候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報(bào)是吧?謝謝
每月抄稅和報(bào)稅一般在什么時(shí)候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報(bào)是吧?謝謝
 開(kāi)了發(fā)票應(yīng)該還要申報(bào)的,開(kāi)了發(fā)票在稅務(wù)部門只交了增值稅和城建稅,申報(bào)個(gè)人所得稅,我回答對(duì)嗎?我最近剛好辦過(guò)
開(kāi)了發(fā)票應(yīng)該還要申報(bào)的,開(kāi)了發(fā)票在稅務(wù)部門只交了增值稅和城建稅,申報(bào)個(gè)人所得稅,我回答對(duì)嗎?我最近剛好辦過(guò)
 學(xué)費(fèi)開(kāi)增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn) 誰(shuí)付稅率費(fèi)?
學(xué)費(fèi)開(kāi)增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn) 誰(shuí)付稅率費(fèi)?
 增值稅專用發(fā)票 不是用來(lái)抵稅用的嘛?
增值稅專用發(fā)票 不是用來(lái)抵稅用的嘛?
 老師,小規(guī)模納稅人,增值稅在免增增值稅的范圍內(nèi),那么這個(gè)增值稅如何做稅務(wù)處理?
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅在免增增值稅的范圍內(nèi),那么這個(gè)增值稅如何做稅務(wù)處理?
 增值稅專用發(fā)票17%開(kāi)成13%的稅金怎么辦
增值稅專用發(fā)票17%開(kāi)成13%的稅金怎么辦
 小規(guī)模納稅人,上季度一共開(kāi)票6萬(wàn),且是委托稅局代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。增值稅已交,還用計(jì)提附加稅嗎?
小規(guī)模納稅人,上季度一共開(kāi)票6萬(wàn),且是委托稅局代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。增值稅已交,還用計(jì)提附加稅嗎?
 個(gè)人租車給公司交的增值稅可以由公司報(bào)銷嗎
個(gè)人租車給公司交的增值稅可以由公司報(bào)銷嗎
 小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開(kāi)了專票,應(yīng)該在代開(kāi)時(shí)就直接交了增值稅的,為什麼在申報(bào)表中還要交稅
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開(kāi)了專票,應(yīng)該在代開(kāi)時(shí)就直接交了增值稅的,為什麼在申報(bào)表中還要交稅
 日,銷售 A 產(chǎn)品一批給甲公司,銷貨款 100000 元,增值稅稅率 13%,價(jià)個(gè)稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實(shí)際成本60000
日,銷售 A 產(chǎn)品一批給甲公司,銷貨款 100000 元,增值稅稅率 13%,價(jià)個(gè)稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實(shí)際成本60000
 公司未收到虛開(kāi)增值稅普票發(fā)票如何向稅局寫情況說(shuō)明
公司未收到虛開(kāi)增值稅普票發(fā)票如何向稅局寫情況說(shuō)明
 小規(guī)模納稅人可開(kāi)13%的增值稅專用發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人可開(kāi)13%的增值稅專用發(fā)票嗎?
 一般納稅人的稅控盤480元抵扣在增值稅申報(bào)表中第幾欄填入
一般納稅人的稅控盤480元抵扣在增值稅申報(bào)表中第幾欄填入
 我是小規(guī)模,增值稅季交,第一個(gè)月不超3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅會(huì)計(jì)分錄?
我是小規(guī)模,增值稅季交,第一個(gè)月不超3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅會(huì)計(jì)分錄?
 老師你好:增值稅是針收賣方還是買方的稅
老師你好:增值稅是針收賣方還是買方的稅
 個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)需要申報(bào)增值稅嗎,按未開(kāi)具發(fā)票來(lái)填寫嗎
個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)需要申報(bào)增值稅嗎,按未開(kāi)具發(fā)票來(lái)填寫嗎