 老師以前的印花稅不是計入管理費用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營業(yè)稅金及附加里了?
老師以前的印花稅不是計入管理費用的嗎?是不是現(xiàn)在改了啊,而是營業(yè)稅金及附加里了?
 事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務(wù)讓寫說明,之後會怎麼處理
事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務(wù)讓寫說明,之後會怎麼處理
 我們是網(wǎng)約車服務(wù)公司,我們的收入來原是車費,如果是一般納稅人,進項稅拿什麼來做抵扣
我們是網(wǎng)約車服務(wù)公司,我們的收入來原是車費,如果是一般納稅人,進項稅拿什麼來做抵扣
 新規(guī)后的個稅要怎麼來申報,扣除項目要什麼依據(jù)
新規(guī)后的個稅要怎麼來申報,扣除項目要什麼依據(jù)
 每月抄稅和報稅一般在什么時候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報是吧?謝謝
每月抄稅和報稅一般在什么時候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報是吧?謝謝
 公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬多的説。這個説可不可以到稅務(wù)申請延後至5月繳納。因為這個是和政府部門合作的,她們要先把票領(lǐng)到后才能去申報領(lǐng)款,中間有一個很長的時間差。
公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬多的説。這個説可不可以到稅務(wù)申請延後至5月繳納。因為這個是和政府部門合作的,她們要先把票領(lǐng)到后才能去申報領(lǐng)款,中間有一個很長的時間差。
 企業(yè)研發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得100
萬元,免徵企業(yè)所得稅,那這塊的研究費用可加計扣除?
企業(yè)研發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得100
萬元,免徵企業(yè)所得稅,那這塊的研究費用可加計扣除?
 老師,第一次報考稅務(wù)師,最好報ji 門?要是報考兩門的話最好選哪兩門
老師,第一次報考稅務(wù)師,最好報ji 門?要是報考兩門的話最好選哪兩門
 出口退稅重新預(yù)審怎麼做,之前那個未審核完成,上傳之後顯示申報不能受理因為該企業(yè)的其他免抵退申報未審核完成
出口退稅重新預(yù)審怎麼做,之前那個未審核完成,上傳之後顯示申報不能受理因為該企業(yè)的其他免抵退申報未審核完成
 開了發(fā)票應(yīng)該還要申報的,開了發(fā)票在稅務(wù)部門只交了增值稅和城建稅,申報個人所得稅,我回答對嗎?我最近剛好辦過
開了發(fā)票應(yīng)該還要申報的,開了發(fā)票在稅務(wù)部門只交了增值稅和城建稅,申報個人所得稅,我回答對嗎?我最近剛好辦過
 預(yù)繳所得稅及退回多預(yù)繳稅款的帳務(wù)處理
怎么做分錄
預(yù)繳所得稅及退回多預(yù)繳稅款的帳務(wù)處理
怎么做分錄
 老師在哪裏做企業(yè)所得稅我不知道
老師在哪裏做企業(yè)所得稅我不知道
 老師好,我2021年是小規(guī)模納稅人,今年升為一般納稅人,但我2021年還有未開票金額,請問我今年開票是按小規(guī)模應(yīng)納稅額開還是按一般納稅人稅率開?
老師好,我2021年是小規(guī)模納稅人,今年升為一般納稅人,但我2021年還有未開票金額,請問我今年開票是按小規(guī)模應(yīng)納稅額開還是按一般納稅人稅率開?
 每月抄稅和報稅一般在什么時候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報是吧?謝謝
每月抄稅和報稅一般在什么時候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報是吧?謝謝
 老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒有報自己的個稅,請問我5月份報4月的個稅的時候,要增加報我的個稅嗎?
老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒有報自己的個稅,請問我5月份報4月的個稅的時候,要增加報我的個稅嗎?
 12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報的.那可以適用新個人所得稅法嗎?如果適用的話.個人所得稅申報系統(tǒng)裡只有2019年的版本(所屬期間為1月份)能夠使用專項扣除,並且不能更改所屬期間為12月份,如何申報才是正確的呢?
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報的.那可以適用新個人所得稅法嗎?如果適用的話.個人所得稅申報系統(tǒng)裡只有2019年的版本(所屬期間為1月份)能夠使用專項扣除,並且不能更改所屬期間為12月份,如何申報才是正確的呢?
 請問在所得稅申報書中的有列研發(fā)費用,就一定要申請研發(fā)費用加計扣除嗎
請問在所得稅申報書中的有列研發(fā)費用,就一定要申請研發(fā)費用加計扣除嗎
 本月發(fā)放2018年12月份工資,個稅申報那是選舊報表還是新報表?
本月發(fā)放2018年12月份工資,個稅申報那是選舊報表還是新報表?
 小規(guī)模納稅人代開專票可以享受免稅嗎
小規(guī)模納稅人代開專票可以享受免稅嗎
 2020.10月的發(fā)票納稅號開錯了,客戶要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開給客戶?對客戶有沒有什麼影響?客戶2020年10月已經(jīng)做了費用會不會影響所得稅申報?
2020.10月的發(fā)票納稅號開錯了,客戶要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開給客戶?對客戶有沒有什麼影響?客戶2020年10月已經(jīng)做了費用會不會影響所得稅申報?