 請(qǐng)問支付外債利息。需要哪些程序?
需要完稅證明或納稅證明嗎?
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需要完稅證明或納稅證明嗎?
 所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表裡面的各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)該填那些數(shù)據(jù)
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表裡面的各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)該填那些數(shù)據(jù)
 小規(guī)模納稅人公司按照什么怎么報(bào)稅
小規(guī)模納稅人公司按照什么怎么報(bào)稅
 一般公司 一年下來一共有哪些稅種需要繳納
一般公司 一年下來一共有哪些稅種需要繳納
 這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
 小規(guī)模納稅人的定額跟個(gè)體戶的定額有什麼區(qū)別??
小規(guī)模納稅人的定額跟個(gè)體戶的定額有什麼區(qū)別??
 是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅
 請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
 請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
 有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒開進(jìn)行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺(tái)灣供應(yīng)商,沒辦法開票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採購的,不開發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
有三種特殊情況,1、款已付,供應(yīng)商已倒閉,沒開進(jìn)行發(fā)票,2、款已付,供應(yīng)商是臺(tái)灣供應(yīng)商,沒辦法開票。3、款已付,但是下單給供應(yīng)商是不含稅採購的,不開發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
 本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的
四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
的不以實(shí)際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請(qǐng),不子批準(zhǔn)。
這是什么情況
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的
四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
的不以實(shí)際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請(qǐng),不子批準(zhǔn)。
這是什么情況
 本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的
四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
的不以實(shí)際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請(qǐng),不子批準(zhǔn)。
這是什么情況
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的
四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)
的不以實(shí)際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙
取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申
請(qǐng),不子批準(zhǔn)。
這是什么情況
 電腦顯示,購貨方不是一班的納稅人,無法代開發(fā)票怎麼回事
電腦顯示,購貨方不是一班的納稅人,無法代開發(fā)票怎麼回事
 我們是網(wǎng)約車服務(wù)公司,我們的收入來原是車費(fèi),如果是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅拿什麼來做抵扣
我們是網(wǎng)約車服務(wù)公司,我們的收入來原是車費(fèi),如果是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅拿什麼來做抵扣
 一般納稅人開出去的是普票可以和專票一樣做銷項(xiàng)稅分錄嗎
一般納稅人開出去的是普票可以和專票一樣做銷項(xiàng)稅分錄嗎
 是汽修公司,購進(jìn)一起材料是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)還是是庫存商品呢
是汽修公司,購進(jìn)一起材料是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)還是是庫存商品呢
 地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報(bào)銷。
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報(bào)銷。
 一般納稅人在5月開出一張電子普票,應(yīng)在6月的增值稅附表一申報(bào)表上自動(dòng)生成金額,問應(yīng)填在哪欄是要手工錄入嗎
一般納稅人在5月開出一張電子普票,應(yīng)在6月的增值稅附表一申報(bào)表上自動(dòng)生成金額,問應(yīng)填在哪欄是要手工錄入嗎
 老師您好。建筑業(yè)第20筆業(yè)務(wù)中建筑業(yè)也可以抵扣增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)么?
老師您好。建筑業(yè)第20筆業(yè)務(wù)中建筑業(yè)也可以抵扣增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)么?
 是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅,如果是按預(yù)收預(yù)報(bào)的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅,如果是按預(yù)收預(yù)報(bào)的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢