 企業(yè)籌建,在建工程預計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進項稅額留抵?
企業(yè)籌建,在建工程預計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進項稅額留抵?
 老師,我現(xiàn)在跟苦惱,我現(xiàn)在在分公司做會計,總公司的會計帶我,但是她什麼都不告訴我,都要我自己體會,而且我把一周的工作總結(jié)給她,問她,她還總和領(lǐng)導說我壞話,我覺得我對他很尊敬怎麼辦
老師,我現(xiàn)在跟苦惱,我現(xiàn)在在分公司做會計,總公司的會計帶我,但是她什麼都不告訴我,都要我自己體會,而且我把一周的工作總結(jié)給她,問她,她還總和領(lǐng)導說我壞話,我覺得我對他很尊敬怎麼辦
 增值稅用來抵扣稅項 但為什麼繳的錢變多了?(圖一)
本來那東西是60 000 但用了增值稅發(fā)票 就變成是67 800了?
圖二那個是1片茶餅325 那如果是增值稅的話 那會是怎樣呢?
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 殘保金的計稅依據(jù)是什麼
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 請問個稅計算中-0表示什麼
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 購買車子,車子過戶,車輛保險,車輛保養(yǎng)共35000元,如何做會計分錄
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 7773申請了個人所得稅也會從工資裡扣錢嗎
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 老師:我們是非營利非營利幼兒園學生的學費減免該怎麼做會計分錄呢(內(nèi)內(nèi)資助)
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 出口金額到多少會受到稅務(wù)局的發(fā)函?是外貿(mào)公司.
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 老師我手機上下載的會計課堂APP播放時提示:該視屏需要開通svip才能觀看,怎樣開通?
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 我腰在網(wǎng)上報考初級會計,然後註冊回復我說人員管理系統(tǒng)中未查詢到我的信息
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 社保費用超過繳存上限金額應(yīng)納所得稅計算嗎
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 是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報,每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計稅方法,按照5%的征收率計稅
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 會計實操問題。流水帳怎樣反應(yīng)當月的實收入和支出,因當月的收貨有可能次月才收齊
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 這題消費稅計入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨在應(yīng)交稅費-消費稅
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 我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因為公司才成立三四個月,進項稅有很多票,我可以多認證不交稅或只交一點,稅負率低於1%,這樣會不會有風險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因為公司才成立三四個月,進項稅有很多票,我可以多認證不交稅或只交一點,稅負率低於1%,這樣會不會有風險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
 公司之前一直虧損,本月盈利,但累計仍是虧損。這種情況,當月盈利的部分需要計提所得稅嗎?
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 期末銷項大於進項
借 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
 貸 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
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借 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
 貸 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
 你好老師 想請問一下 代關(guān)聯(lián)企業(yè)付保險費該如何做會計分錄呢? 預付一年期的保險費的情況
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 #提問#請問員工出差預支3000元,回來報銷2880元,差額120元在工資中扣除的會計分錄應(yīng)該怎麼做呢?
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