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老師好請問計提發(fā)放工資可以直接寫一個借:管理費用-管理人員職工薪酬 貸:銀行存款嗎
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2024-08-23
老師,去年的分錄錄錯了怎么修改呢 沒有發(fā)票,我放到管理費用了 之前是借:管理費用,貸:銀行存款
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2023-01-10
老師請問我支付給對方服務費3500,沒有票,都暫估借方管理費用3500,貸方銀行存款3500 對方退回來500退回來的分錄是借銀行存款500貸方管理費用500這樣做可以嗎
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2023-04-25
老師好,公司收到付的三個月的電費發(fā)票,可以直做在本月,借:管理費用 貸:銀行存款嗎
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2021-06-28
老師,你好,在2020年1月做工資的時候分錄做錯了,現(xiàn)在要更正應該怎么做才對呀?1月做了借:管理費用 貸庫存現(xiàn)金
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2021-01-07
老師,9月份的電費因為沒有發(fā)票我分錄是借管理費用1342.53貸銀行存款1342.53這個月收到開來的專票怎么這分錄,謝謝!
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2020-11-26
(發(fā)票沒收到)銀行付電信費的時候已經(jīng)做了:借:管理費用-電信費 1500;貸:銀行存款1500; 現(xiàn)在收到發(fā)票是3600,要怎么做啊。開的應該是以前的費用,
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2021-07-08
多付的費用退回,怎么做分錄呢,上個月做了管理費用,貸銀行存款,這個月發(fā)現(xiàn)并退回這個分錄怎么寫
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2022-06-16
如果是正常的報損,我借方:管理費用-藥品過期報損,貸方:庫存商品-藥品,可以嗎
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2023-11-22
老師,付員工工資可以直接 借:管理費用-工資,貸:庫存現(xiàn)金 嗎
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2021-11-30
集團下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來這個科目。 第一幼兒園做賬:借:管理費用 貸:內(nèi)部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款 對不對
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2021-10-12
老師,新公司成立,購買的辦公家具,是不是借:管理費用 貸:銀行存款,次月是不是要開始累計折舊
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2024-01-08
舉例:當天進了一批貨,賣了一部分,還剩一部分需要進庫,入庫前發(fā)生了費用,這個費用直接記管理費用還是記庫存商品,進貨的時候已經(jīng)做了分錄,之后發(fā)生的進庫前的費用記什么
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2023-06-15
存貨盤點時候管理不善的損失(無法賠償)計入管理費用還是營業(yè)外支出?進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是什么?
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2019-12-25
老師,交了電費的,前期借管理費用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師,您好:請問公司購置一輛小貨車,財務做賬是不是借:管理費用—保險金,貸:銀行存款,謝謝!
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2020-09-26
老師問 差旅費里有餐票200和加油票100還有貨物運出票33.88分錄是借管理費用 -差旅費333.88銀行存款 333.88是這樣做嗎?
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2023-04-20
老師,辭退員工補償金還需要做入工資表交個稅嗎 直接借:管理費用。貸:銀行存款 行嗎
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2021-10-12
老師請問21年沒有票 708元費用 暫古借:管理費用,貸:銀行存款,今年的4月份才開票,4月份要怎么做會計分錄呢
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2023-06-26
老師,如果我7.8.9月份計提了工資,發(fā)放工資時分錄又寫成了借:管理費用 ,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了,如何改過來
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2020-11-12