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老師,2019年3月留底10萬(wàn),2022年3月留底100萬(wàn),如何計(jì)算增量留底,存量留底
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2023-03-21
老師好,我想問(wèn)下期末留底稅額,在科目余額表中哪里體現(xiàn)
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2019-08-21
一般納稅人沖紅的發(fā)票稅款會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)到期末留底稅額嗎
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2018-12-11
紅沖了發(fā)票,但是報(bào)稅的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有減少,然后現(xiàn)在賬上的留抵稅額比增值稅報(bào)表上的留底稅額多要怎么調(diào)整?
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2019-01-24
增值稅報(bào)表的留抵稅額比賬面上少,要怎么調(diào)整
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2021-04-15
你好 3月期末留底稅額為2959.30 有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣,稅額為866.28,請(qǐng)問(wèn)未認(rèn)證稅金+本月收到發(fā)票未入賬稅金怎么計(jì)算
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2022-04-11
通過(guò)明細(xì)賬的哪個(gè)科目可以看一般納稅人的期末留底稅額?
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2020-07-30
老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”,這兩項(xiàng)的“貸方”需要也用紅字嗎?
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2016-03-08
我們是新開(kāi)工業(yè)企業(yè),現(xiàn)在園區(qū)要求今年要繳稅,需要有繳稅證明。但是我們進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),增值稅期末留底稅額還比較多,要繳稅怎么操作?今年也是剛開(kāi)廠,企業(yè)所得稅目前沒(méi)有。要繳稅怎么弄
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2022-11-08
1.請(qǐng)問(wèn)如果期末留底稅額是30萬(wàn)元,那我們算出來(lái)的免抵退稅最大限額是20萬(wàn)元,那就是按20萬(wàn)元給我們退稅對(duì)嗎??那我們的期末留底還剩30-20=10元,是不是可以繼續(xù)留著以后抵扣?? 2.這樣一來(lái)我們?yōu)槭裁催€要申請(qǐng)退稅呢?直接留著40萬(wàn)以后抵扣用不就好了嗎??
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2022-01-07
老師 請(qǐng)問(wèn)下一 增值稅留抵退稅有一項(xiàng)條件是第六個(gè)月留底稅額大于50萬(wàn) 是指單月大于50萬(wàn) 還是6個(gè)月累計(jì)大于50萬(wàn)
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2020-07-18
廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,填在增值稅報(bào)表哪里?不填稅額613.37的話,增值稅報(bào)表期末留底稅額對(duì)不上,就差了613.37
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2018-07-05
期末留底稅額是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可以退回的是嗎?
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2019-08-31
老師,我9月份納稅申報(bào)的時(shí)候納稅申報(bào)成功了,本年累計(jì)的銷(xiāo)售額是1059.83,期末留底稅額是269.24,為啥我這個(gè)月納稅申報(bào)的時(shí)候本年累計(jì)的數(shù)字是0呢,第一張圖片是我上個(gè)月納稅申報(bào)的本年累計(jì)數(shù)據(jù),第二張圖片是這個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候,本年累計(jì)數(shù)據(jù)是空的,那個(gè)期末的留底稅額也不對(duì),我是上海這邊的
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2017-10-16
增值稅增量留底稅額是什么意思?
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2020-05-15
老師 我想知道上個(gè)月有沒(méi)有留底稅額的話是看3月份納稅申報(bào)表還是去看3月份的期末余額表啊
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2024-04-23
增值稅留底稅額可有時(shí)間限制?
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2020-07-21
老師,您好! 1、留底稅額退稅 2、已繳的城建稅減半退稅 賬務(wù)如何處理?
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2022-05-09
老師好!一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額期末留底稅額,我要怎么做轉(zhuǎn)出分錄
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2020-01-12
增量留底退稅和存量留抵退稅的問(wèn)題。我單位屬于中型企業(yè),2019年3月底留底稅額為0,2022年3月底留抵稅額為89539.22元。請(qǐng)問(wèn)下怎么退稅,退增量還是存量呀。
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2022-04-14